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  1. Visão Geral
  2. Configuração de Fornecedor
  3. Configuração de Usuário aprovador
  4. Criando um Pedido de Compra
  5. Alteração de status Manual do Pedido
    1. Alteração única
    2. Alteração em Massa
  6. Impressão do Pedido de Compra
    1. Impressão única
    2. Impressão em blocos
  7. Vinculo do Pedido com a NF
    1. Baixa parcial do item
    2. Baixa total do item
  8. Histórico do Pedido de Compra

01. VISÃO GERAL

Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.

Por isto é importante fazer a Gestão de Compras nas lojas, que significa fazer um conjunto de ações que envolve todo o esforço gerencial em obter os produtos certos, nas quantidades mais adequadas, considerando os melhores prazos de entrega, a disponibilidade financeira e obter o melhor nível de estoque. O TOTVS LIVE TOTVS Varejo Franquias e Redes disponibiliza a funcionalidade de Pedido de Compras para que você efetue o gerenciamento de estoque de suas lojas.

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Efetue o cadastro de todos os Fornecedores da sua Rede através deste passo a passo:


(informação) Caminho: Live TOTVS Varejo Franquias e Redes > Global >Fornecedor 


1) Preencha a capa do cadastro com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.

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O cadastro de Usuário Aprovador é feito na Aba Suprimentos.

(informação) Caminho: Live TOTVS Varejo Franquias e Redes > Suprimentos > Cadastros> Usuário aprovador

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Para verificar o resultado do filtro, clique na guia ResultadoSelecione um dos usuários filtrados, clique no botão Selecionar e depois em Salvar.


(informação)Atenção: Para que o Live TOTVS Varejo Franquias e Redes associe o privilégio de Usuário Aprovador ao novo aprovador, é necessário que, logo após ser cadastrado, ele feche o sistema e acesse novamente.

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Quando você tem poucos itens para pedir é recomendado fazer um pedido manual. Veja como fazer:

(informação) Caminho: Live TOTVS Varejo Franquias e Redes > Suprimentos> Pedidos de Compra.

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5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO

Dentro do TOTVS TOTVS LIVE Varejo Franquias e Redes é possível movimentar os status do seu pedido de compras de forma manual sem necessitar de uma integração com um sistema externo para efetuar o gerenciamento dos Pedidos de Compra. Esta rotina facilita a sua operação para que você possa acompanhar em qual etapa os pedidos da sua loja ou da sua central estão.

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3. Caixas de Seleção:  A caixa de seleção dá a possibilidade de selecionar um ou mais pedidos para alteração do seu status.



Selecione Para iniciar, selecione um pedido que esteja criado com todos os itens necessários para efetuar o pedido de compra ao Fornecedor e que esteja com o status: "Em aberto", clique em Opções > Alterar Status e na sequência: "Enviar Pedido para aprovação".


O sistema retornará à tela de resultado de filtro, porém com a atualização da situação do pedido para: Pendente de Aprovação. Observe na imagem:, Observe na imagem:

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Após esta etapa somente um usuário cadastrado como "Aprovador" poderá seguir com a aprovação do pedido e alteração manual de todos os possíveis status do Pedido de Compra, até o status: Aguardando Nota Fiscal.

Se você for Usuário Aprovador, acesse Suprimentos / Pedidos de compra.

Encontre o pedido através dos filtros e clique em Opções> Alterar status e depois, clique em "Enviar Pedido para o Fornecedor".

b. ALTERAÇÃO EM MASSA

A funcionalidade de alteração de status em massa de Pedido de compra possui algumas regras de negócio para sua utilização.

Confira a seguir o detalhamento destas regras

1- Ao selecionar mais de um pedido para alteração de status, o sistema aplica a seguinte regra.:
O Status será alterado somente se a situação de cada pedido selecionado for igual.

Exemplo:

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Na demonstração acima, os dois pedidos selecionados possuem o mesmo status: "Em aberto", desta forma ao clicar em alterar status irá aparecer a opção seguinte de status para este pedido, seguindo o modelo de fluxos de status de Pedido de Compra.


2- Caso o status dos pedidos selecionados não sejam iguais, será exibido a seguinte mensagem:

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3- Não é possível fazer a edição em massa de Pedido de Compra, apenas alteração de status em massa. Caso seja selecionado vários Pedidos e utilize a opção: "Editar", será apresentada a mensagem abaixo:


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6. IMPRESSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

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A rotina disponibiliza esta flexibilidade para que, ao imprimir um Pedido de compra o mesmo possa ser enviado por e-mail para Fornecedores ou Equipe Administrativas, e, no caso de exportar para excel Excel seja possível fazer uma conferência ou utilizar a planilha para controles internos da operação.

Estas opções estão disponíveis em:

(informação) Caminho: Live TOTVS Varejo Franquias e Redes > Suprimentos> Pedidos de Compra > Filtrar > Opções

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Se ao desejar fazer a impressão de um único Pedido de Compra, você pode optar pelas duas opções de impressão que a Rotina disponibiliza: Imprimir Pedido a Pedido e Imprimir todos os Pedidos

Para o caso de imprimir apenas um pedido, não possui diferença de Layout, ele imprimirá apenas o pedido selecionado. 

Para Ao utilizar esta função dentro do LIVETOTVS Varejo Franquias e Redes, selecione o Pedido pedido desejado e clique em: Opções > Imprimir Pedido a Pedido ou OpçõesImprimir todos os Pedidos.



Layout da Impressão:

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b. IMPRESSÃO EM BLOCOS

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  • Imprimir Pedido a Pedido
    Nesta opção, todos os pedidos selecionados na grade serão impressos porém cada pedido sairá em uma página diferente, essa opção pode ser utilizada nas situações onde o usuário tenha pedidos de fornecedores diferentes selecionados, tendo assim uma divisão em sua impressão de Pedido de Compra.
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  • Imprimir todos os Pedidos
    Nesta opção, todos os pedidos selecionados na grade serão impressos na sequencia podendo sair mais de uma pedido na mesma página, essa opção pode ser utilizada nas situações onde o usuário tenha todos os pedidos selecionados de um mesmo fornecedor.
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7. VINCULO DO PEDIDO COM A NF

a. BAIXA PARCIAL DO ITEM

b. BAIXA TOTAL DO ITEM

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