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referenciapaso1
  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.Bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente percepción/2 meses o No perceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total factura.

  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

  7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

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defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

    1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de hacer clic en la opción Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

    2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.
    3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

    4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verifique que se cumplan todas las observaciones del apartado info que aparece a continuación.)
    5. Confirme la nota de crédito cliente.
    6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones se calculó correctamente considerando el mismo cálculo del documento original.
Aviso

En este campo tipo de Percepción (CCO_CPERNC) se agregó la opción D que efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro 2 meses, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

       En la opción D, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original considerando la fecha de la factura original el campo Agente (FH_AGENTE) = S.

       Cuando Agente (FH_AGENTE) = en la fecha de la factura original, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos con la cantidad parcial o total de los ítems devueltos de la factura original.

Informações

Después de aplicar el patch, al realizar la inclusión de una NCC utilizando un documento original vinculado, teniendo en la rutina Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos (MATA942), el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente percepción/2 meses o No perceptor; el sistema realizará las siguientes verificaciones para calcular o no las percepciones de IIBB:

  • El sistema solamente calculará las percepciones de IIBB considerando el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999). El sistema utilizará como referencia el registro en que la fecha de emisión del documento original se encuentre entre la fecha de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE); y también el campo Agente (FH_AGENTE) = S.
  • También considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original y de la NCC, es decir, si la fecha de emisión de la NCC fuera POSTERIOR a 2 meses con (periodo mensual) con relación a la fecha de emisión del documento original, el sistema NO realizará el cálculo de percepciones de IIBB


Aviso
titleImportante

Con base en la Resolución General Nº 30/2018 y la Notificación DGR Misiones (marzo 2023) se menciona que la devolución y/o anulación de la percepción practicada será procedente sólo cuando la nota de crédito se emita como plazo máximo dentro de los dos (2) periodos mensuales siguientes al que se realizó la operación (fecha de factura) que diera origen a la percepción.

Ejemplo de cálculo de percepciones de IIBB:

  • Factura original: Emisión con fecha 6 de octubre

  • Operación: generó percepción de IIBB Misiones

  • Nota de crédito planificada: 24 de diciembre

Plazo límite:
Los dos períodos mensuales siguientes a octubre son noviembre y diciembre.
Sin embargo, el plazo se cuenta desde el período de la factura (octubre).

Por tanto:

  • Octubre → Período de la operación.

  • Noviembre y diciembre → Plazo permitido para emitir la nota de crédito.

La emisión el 24 de diciembre aún se encuentra dentro del segundo período mensual siguiente, por lo que sí aplica la devolución de la percepción.


  • Si el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999) estuviera con el campo Agente (FH_AGENTE) = N; el sistema no considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original de la NCC y efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
  • Si no existiera el documento original en el sistema porque se trata de una migración de sistemas, como no es posible verificar la fecha de emisión del documento original, el sistema efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
CONDICIONES Y RESULTADOS ESPERADOS
Campo Agente (FH_AGENTE)Documento OriginalDoc. Original registrado en el sistemaFecha del Doc. Orig. menor o igual a 2 mesesResultado Esperado
SiSi


SiSiSe realiza el cálculo de la percepción del IIBB
NoNo se realiza el cálculo de la percepción del IIBB
NoNo aplicaSe realiza el cálculo de la percepción del IIBB
NoNo aplicaNo aplicaSe realiza el cálculo de la percepción del IIBB
No

No aplica

No aplica

No aplicaNo aplica ninguna restricción, por lo que se realiza el cálculo de la percepción del IIBB



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