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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  5. Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONALADICIONAL.
  6. En el Módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360).
    Crear o Modificar una Condición de Pago e informar el campo Forma de Cobro (E4_MPAGSAT).
  7. En el Módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
    Crear o Modificar un Cliente informando una Condición de Pago (A1_COND) que contenga Forma de Cobro (E4_MPAGSAT).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Salida.

  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
  • En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
  • Seleccionar al Cliente que está relacionado a la Condición de Pago que contiene Forma de Cobro.
  • Seleccionar la Serie y asignar el Número Documento.
  • En la pestaña “Títulos” automáticamente se cargarán los campos "Condición" y “Forma Cobro”.

    Nota
    titleNota

    El campo Forma Cobro es obligatorio y es editable para la Factura de Salida, si la Condición de Pago no cuenta con información se puede agregar de forma manualen la misma factura.

  • Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
  • Grabar la Factura.


Archivos Magnéticos.

  • Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950).
  • Ingresar los parámetros solicitados:
    1. Indicar las fechas entre las cuales se encuentra la factura generada.
    2. En el parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF.
    3. Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
  • En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
  • Revisar el informe.
  • En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
  • En el sub-nodo FormasDePago, revisar que el elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.



  • Validar el archivo XML en la aplicación SRI- DIMM - Anexo Transnacional SimplificadoTransaccional Simplificado.
    https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1


Pedido de Venta

  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  • Llenar los siguientes campos:
    1. Número
    2. Tipo Pedido = N-Normal
    3. Al llenar el campo Cliente se llenarán de forma automática los campos “Tienda”, “Cond Pago” y “Forma de Cobro”, éste último con información relacionada a la Condición de Pago

    4. Tipo Remisión = 0-Venta
    5. Doc. Gener. = 1-Factura


      Nota
      titleNota

      La Forma de Cobro no es obligatoria y es editable para el Pedido de Venta, si la Condición de Pago no cuenta con esta información, se puede agregar de forma manualen el mismo pedido.

  • Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
  • Guardar el Pedido de Venta.
  • Si es necesario, liberar por Crédito y Stock.


Generación de Notas

  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturas | Generación de Notas (MATA468N).
  • Ingresar los parámetros solicitados:
    1. Generación Por? = Pedidos
  • Ingresar los parámetros requeridos para realizar el filtro de los documentos.
  • Seleccionar el Pedido y en el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Genera Fact".
  • Indicar la Serie y generar la Factura de Venta.
  • Revisar la Factura generada partir del Pedido de Venta.
  • Revisar el campo "Forma Cobro" y que éste contenga el valor asignado en el Pedido de Venta.


Archivos Magnéticos.

  • Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950).
  • Ingresar los parámetros solicitados:
    1. Indicar las fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
    2. En le parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF.
    3. Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
  • En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
  • Revisar el informe.
  • En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
  • En el sub-nodo FormasDePago, revisar que el elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.

    Nota
    titleNota

    Si la Factura no contiene información en el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD) y la Condición de Pago no contiene información en el campo Forma Cobro (E4_MPAGSAT), entonces se asignará la Forma de Pago almacenada en el Complemento del Cliente (AI0_MPAGO).


...

Campo

E4_MPAGSAT

Orden

ZZ

Tipo

Caracter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forma Cobro

Descripción

Forma de Cobro        

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

S024EQ

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->E4_MPAGSAT,1,2)

Help

Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Transaccional Simplificado).


Campo

F2_MODTRAD

Orden

ZZ

Tipo

Caracter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forma Cobro        

Descripción

Forma de Cobro        

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

S024EQ

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->F2_MODTRAD,1,2)

Help

Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado).

...