Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturacción

Función:
RutinaNombre Técnico
mata462an.prwRemision
mata468n.prxGener. Notas Fiscales Paises Conesul
M486XFUNPAR.PRW Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY
OutPutFieldsPAR.tlppEstruturas de Campos Estructura del campo NF - PY
País:Paraguay
Ticket:24650130
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-945


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte para permitir el tratamiento y la transmisión para Facturas Electrónicas de tipo Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS) para Paraguay.

03. SOLUCIÓN

Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.

Se implementaron ajustes en los procesos de generación del archivo XML, específicamente para las operaciones que involucran facturas de Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba,Ejemplo de XML,Ejemplo de Kude
idsp1,p2,p3,p4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciap1
  • Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO).

  • Aplicar la actualización del diccionario de datos correspondiente

  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-945

  • Verificar que el ejecutable "SIFENWS" se encuentre en la ruta del smartclient o web-agent instalado en caso de utilizar el acceso a través del navegador.
  • Configurar el entorno para la transmisión de Facturas Electrónicas para Paraguay, conforme indicado en el documento disponible en el enlace de ASUNTOS RELACIONADOS.


Registros comunes para documentos de remisión (RFN y RTS):

  • Registrar la modalidad a través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el producto a través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar la serie para remisión a través de la rutina "Contr. Formularios", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones| Archivos).
  • Registrar los vehículos a través de la rutina “Vehículos”, ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar las transportadoras a través de la rutina “Transportadoras”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el conductor a través de la rutina Conductores ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).


Registros necesarios para el documento de remisión (RFN):

  • Registrar el cliente a través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
  • Registrar la condición de pago a través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
  • Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Incluir las remisiones de venta a través de la rutina “Remisiones de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión).


Registros necesarios para la remisión con pedido de venta (RFN):

  • A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente
  • Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
  • A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
  • A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
  • A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
  • A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
  • A través de la rutina  "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada
    • .
    • A través de la rutina "
    Transportadoras
    • Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la
    transportadora
    • condicione de pago.
    • A través de la rutina "
    Conductores
    • Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con
    el conductor
    • TES de salida.
    • A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
      • Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
      • Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
  • Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.
    • A través de la rutina "Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Generar Remito), seleccione parámetros con el número de pedido.


    Registros necesarios para el documento de remisión transferencia entre sucursales (RTS):

    ParámetroDescripciónValoresValor
    MV_FILTRFHabilita el uso del campo "Suc. Transf (A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf (A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS.T=Si
    F=No
    T
    • Registrar las sucursales como proveedores clientes una de las otras, a través de las rutinas: “Clientes” ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) y “Proveedores” ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos).
      • Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas.
      • Por medio del código de la sucursal en el sistema en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" (A2_FILTRF/A1_FILTRF) con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
      • Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales (MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
    • Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar el campo "Trans suc." (F4_TRANFIL) Igual a "1 - Si".
    • Incluir las remisiones de transferencia entre sucursales a través de la rutina “Transferencia Entre Sucursales”, ubicada en el módulo SIGAEST (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), registrando dos documentos de remisión, registrar el codigo del conductor en el campo F2_MOTORI.


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciap2
    • A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.

    ¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión | 5 - RTS (Transf. Sucursales)
    ¿Serie ? 
    ¿Estatus ?
    ¿Fecha Inicial ?
    ¿Fecha Final ?

    • Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.

    ¿Serie de la Factura ?
    ¿Factura Inicial ?
    ¿Factura Final ?


    • Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.

    • Clic en la opción "Imprimir PDF".
      Configurar Parámetros:

      • ¿Serie de la Factura?  
      • ¿Factura Inicial? 
      • ¿Factura Final? 
      • ¿Formato? = "PDF"
      • ¿Ruta copia PDF ? 
      Confirmar
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciap3
    Bloco de código
    languagexml
    <gCamTrans>
    	<iNatTrans>1</iNatTrans>
    	<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
    	<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
    	<dDVTrans>9</dDVTrans>
    	<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
    	<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
    	<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
    	<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
    </gCamTrans> 
    
    
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciap4
    Nota

    Atención: La información cargada en la etiqueta <gCamTrans> se imprimirá en DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO.Image Added


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    El campo F2_MOTORI se completará con el valor del campo C5_MOTORI en la facturación de la remisión con pedido de venta.

    El se registrará en el campo F2_MOTORI y tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos en la generación del XML.Esta funcionalidad para el nombre del conductor del vehículo también está disponible para transferencias entre sucursales, utilizando directamente el campo F2_MOTORI.


    ATUSX:

    Código: 016208
    Pacote: MI  DMICAS-945 INFORMACIONES CHOFER REMISSION

    Tabela    Campo            Tipo    Tamanho    Decimal     Titulo            Descricao                        F3
    SC5        C5_MOTORI     C        6                 0                Conductor    Código del Conductor    DA4
    SF2        F2_MOTORI      C        6                 0                Conductor    Código del Conductor    DA4


    Card documentos
    InformacaoLa funcionalidad está disponible solamente para facturas de Remission (RTS o RFN)
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS