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Tratamento para gerar despesa bancária no retorno do CNAB 

Linha de Produto:

Protheus

Versões

11.80;12.17

Ocorrência:

Como gerar despesa bancária no retorno do CNAB ?

Passo a passo:

Configuração:

- Modelo 1 -> Definir apenas a faixa de posição referente a despesa bancária no layout de retorno do banco

- Modelo 2 -> Definir a faixa de posição referente a despesa bancária no layout de retorno do banco e definir o conteúdo dessa faixa de posição com a variável DESPESA.


Parametros:

MV_NATDPBC - responsável por definir a natureza da despesa bancária.

MV_BXCNAB - se estiver com conteúdo 'S' o sistema vai gerar um registro na SE5 referente a soma de todas as despesas e com conteúdo 'N' o sistema vai gerar um registro de despesa para cada registro.

 

 


Parâmetro do Retorno Cnab (FINA200):

Retenção Bancária Transferência? - se estiver preenchido com "Sim", será considerado os dias de retenção do agente cobrador quando efetuada a transferência de títulos. Se não considerar os dias de retenção no momento da transferência.

Retenção Bancária Despesa? - se estiver preenchido com "Sim" e o arquivo de retorno vier com a data de crédito em branco, será somado os dias de retenção do agente cobrador com a data da baixa nas despesas. Se estiver preenchido com "Não" e o arquivo de retorno vier com a data de crédito em branco, será considerado a data da baixa nas despesas.

OBS: Caso não queria gerar a despesa basta não configurar a faixa de posição referente a despesa bancária no layout de retorno.

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