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GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA

UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL  

INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO 

NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE 

RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO 

LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE

PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336

RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS 

...

DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA  

 

Âncora

...

inservivel

...

inservivel
GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas Avançado

Implementação:

Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus camposO processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção MedicamentosGerenciamento de Inservível - Carcaça.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.1.00.037

Rotina 302 -V. 28.1.00.003

01

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...


UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 3 - Vendas AvançadoVenda

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete EletrônicoCriado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.1.00.10

Rotina 3365 - V. 28.1.00.01

Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Versão:

Esta melhoria também foi desenvolvida nas versões descritas abaixo:

  • 28.00
  • 28.01

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Âncora

...

exportacao2

...

exportacao2

...

INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

5 3 - ProcessamentoVenda

Implementação:

O
campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE
Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT.Informações na Venda Para Exportação

Versão:

Rotina 300 - V.

28.

1.00.49

Rotina 514 - V. 28.1.00.10

Rotina 316 - V. 28.1.00.19

01

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Âncora

...

informardados

...

informardados
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

33 3 - Vendas AvançadoVenda

Implementação:

Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que p
ossibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso
Criado parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais e caso esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais.

Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de VendaInformar Dados Para Consumidor Final..

Versão:

Rotina 560 - V.

Rotina 316 - V.

Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO)28.01

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Âncora

...

icms

...

icms
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 14 - Recebimento MercadoriaFaturamento

Implementação:

Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas.  No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda.Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações.

Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de CargaGerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual.

Versão:

Rotina 560 - V.

Rotina 316 - V.

Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO)28.01

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Âncora

...

autonomo

...

autonomo
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 14 - Processamento Faturamento

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para  Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG)Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT _Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor FinalInformar Contrato de Transportador Autônomo..

Versão:

Rotina 514 - V.

28.

1.00.10

Rotina 560 - V. 28.1.00.10

Rotina 1400 - V. 28.1.00.13

01

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Âncora

...

sttransferencia

...

sttransferencia

...

CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples NacionalCalcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.1.00.28

Rotina 560 - V. 28.1.00.001

Rotina 514 - V. 28.1.00.01

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...

Âncora
repasse
repasse
ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

13 33 - Recebimento MercadoriaVendas Avançado

Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha.

Para mais informações acesse os documentos:

Versão:

Rotina 560 - V.

Rotina 1303 - V.

(AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração.

Versão:

28.01

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...

Âncora
ecommerce
ecommerce
NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 14 - VendasFaturamento

Implementação:

Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedidoCaso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce.

Para mais informações acesse os documentos:

  • DT_Validar_Cartão_SupplierCard_Ao_Alterar_Pedido.
  • DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.
  • DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.
  • DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard

    o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce.

    Versão:

    Rotina 560 - V

    28.

    Rotina 336 - V.

    (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    01

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    ...

    Âncora
    numeronfrepedito
    numeronfrepedito
    RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 13 - VendasRecebimento Mercadoria

    Implementação:

    Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente.

    Para mais informações acesse os documentos:

    DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.

     DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

    DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCardo documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido.

    Versão:

    Rotina 300 - V.

    Rotina 560 - V.

    Rotina 316 - V.

    Rotina 394 - V.

    Rotina 1400 - V.

    Rotina 2500 - V.

    (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    28.01

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    ...

    Âncora
    valorfrete
    valorfrete
    LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14 13 - FaturamentoRecebimento Mercadoria

    Implementação:

    Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor  validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARDé realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada.

    Para mais informações acesse os documentos:

     DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

    DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplieCard.

    DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCard.

    Versão:

    Rotina 300 - V.

    Rotina 560 - V.

    Rotina 316 - V.

    Rotina 394 - V.

    Rotina 1400 - V.

    Rotina 2500 - V.

    (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    Topo da página

     

     

    ...

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    Âncora
    despesesas336
    despesesas336
    PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336

    Linha de Produto/Segmento:

    PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 - Vendas

    Implementação:

    Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336.

    Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336.

    Versão:

    28.01

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    Âncora
    medicamentos
    medicamentos
    RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 - VendaVendas

    Implementação:

    Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedidoCriada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos.

    Para mais informações acesse os documentos:

     DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

    DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

    DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCard.

    Versão:

    Rotina 560 - V.

    Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

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    Âncora
    3365
    3365
    ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

    ...

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas /  Distribuição Distribuição e Logística

    Módulo:

    19 33 - CRMVendas Avançado

    Implementação:

    Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientesCriada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

    Para mais informações acesse o  DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCAdocumento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo..

    Versão:

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX

    Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

     

    ...

    28.01

     Topo da página

     

    Âncora
    stmt
    stmt
    PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas /  Distribuição Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 5 - VendaProcessamento

    Implementação:

    Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totaisO campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

    Para mais informações acesse DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valoro documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT.

    Versão:

    Rotina 316 - V. XX.XX.XX

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA)

     

    ...

    28.01

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    Âncora
    origemlocal
    origemlocal
    DEFINIR FILIAL POR ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA  

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas/  Distribuição Distribuição e Logística

    Módulo:

    19 33 - CRMVendas Avançado

    Implementação:

    Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7)Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso.

    Para mais informações acesse DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agendao documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda.

    Versão:

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX

    Rotina 1906 - V. XX.XX.XX

    Rotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

     

    ...

    28.01

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    Âncora
    derrubadacarga
    derrubadacarga
    ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    19 13 - CRMRecebimento Mercadoria

    Implementação:

    Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar AtendimentoAgora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas.  No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda.

    Para mais informações acesse o  DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga.

    Versão:

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX

    Rotina 1906 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

     

    ...

    28.01

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    Âncora
    mva1
    mva1
    CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 5 - VendaProcessamento

    Implementação:

    A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa.opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para  Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG)

    Para mais informações acesse o  documento DT_Cadastrar _Desconto_por_Quantidade_Caixa_FechadaICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final..

    Versão:

    OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES

    Rotina 560 - V. XX.X.XX.

    Rotina 203 - V. XX.XX.XX

    Rotina 316 - V. XX.XX.XX

    Rotina 336 - V. XX.XX.XX

    Rotina 2500 - V. XX.XX.XX 

     

     

    CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA 

    28.01

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    Âncora
    reducaost1
    reducaost1
    REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística

    Módulo:

    33 5 - Vendas AvançadoProcessamento

    Implementação:

    O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. 

    Para mais informações acesse DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certao documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional..

    Versão:

    OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX

    Rotina 3306 - V. XX.XX.XX

    Rotina 316 - V. XX.XX.XX

    Rotina 2500 - V. XX.XX.XX

     

     

     

    28.01

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