Para este cenário teremos3 1(trêsum) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Sera informado o Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade). no Cadastro de Compradores. O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV.
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP PC (Itens de Pedido de Compras). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
Image Added - O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.TF.).Image Removed
- Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPRECALTPDOC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPRECALTPDOC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.FT.).
Image Removed Image Added
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir. Image RemovedImage Added * Clique na imagem para ampliar.
* Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo. Usuários (Escritório) | Senha |
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APROVADOR-ES-01 | ES01TS01 | APROVADOR-ES-02 | ES01TS01 | APROVADOR-ES-0303 | ES01TS01 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa. Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) | Senha |
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APROVADOR-TI-01 | TI01 | APROVADOR-TI-02 | TI02 | APROVADOR-TI-03 | TI03 | *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa. Usuários (Qualidade) | Senha |
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APROVADOR-QUA-01 | QA01 | APROVADOR-QUA-02 | QA01 | APROVADOR-QUA-03 | QA01 | *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir. Image Added*Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Escritório | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de AprovaçãoCadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > AprovadoresPerfis de Aprovação.
Clique Incluir. Image RemovedImage Added *Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
Escritório | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | T.I | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-TI-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário | Qualidade | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-QUA-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-03 | R$ 1000,00 | Diário | COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe *Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação Compradores.
- Acessar o modulo Compras Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de AprovaçãoCadastros >Compradores.
- Clique em Incluir.
Image Removed *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo. Image Added*Informe os campos obrigatórios.
Nome |
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APROVADOR-01 | APROVADOR-02 | APROVADOR-03 |
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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PF-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento Armazém.
- Acessar o modulo Financeiro Estoque/Custos (SIGAFINSIGAEST).
Acessar o Menu o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Condição Locais de PagamentoEstoque. Clique em Incluir.
CAMPOVALORCODIGO000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA | *Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil Produto.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de CustoCadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGOCC-0100 | Escritório | CC-0200 | T.I (Tecnologia da Informação). | CC-0300 | Qualidade *Informe os campos obrigatórios.
Cadastrar Fornecedor. - Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores. Clique em Incluir. Image Removed *Clique na imagem para ampliar. *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
CAMPO | VALOR |
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CÓDIGO | F-COM001 | LOJA | 01 | RAZÃO SOCIAL | RS - FORN COMPRAS | N FANTASIA | NF - FORN COMPRAS | ENDEREÇO | RUA. BARUERI, 15000 | BAIRRO | AMADOR BUENO | ESTADO | SP | COD. MUNICÍPIO | 22505 | MUNICÍPIO | ITAPEVI | TIPO | X - Outros | *Informe sempre os campos obrigatórios. Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS | *Informe os campos obrigatórios. Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir. Produtos de Escritório:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-ES-001 | Envelope | P-AL-COM-ES-002 | Papel | P-AL-COM-ES-003 | Caneta | Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-TI-001 | Mouse | P-AL-COM-TI-002 | Teclado | P-AL-COM-TI-003 | Monitor | Qualidade:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-QA-001 | Bota | P-AL-COM-QA-002 | EPI Fone | P-AL-COM-QA-003 | Luva | *Informe os campos obrigatórios.
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade). | Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.Clique Incluir. Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo. | Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GT-002 | GT-IP-T.I | Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 | Aba: Entidade ContábilItem | C. de Custo |
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001 | CC-0200 | Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GQ-003 | GP-IP-QUALIDADE | Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação. |
Informações |
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| Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002). |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
Image Added *Clique na imagem para ampliar. *Dados do Pedido de Compras abaixo.
Pedido de Compra: Cabeçalho. Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-002 | 000001 | 01 | 000 |
O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
Processo de Aprovação:
*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Image Added - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Added
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).Image Added
*Clique na imagem para ampliar.
- Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Log de aprovação, por cada aprovador:
APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03 Image Added *Clique na imagem para ampliar.
- Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-002) é aprovado.
| Aba: Entidade Contábil.Item | C. de Custo |
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001 | CC-0300 | Aviso |
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Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui. |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras. |
Informações |
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| Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002). |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir. Image Removed *Clique na imagem para ampliar. *Dados do Pedido de Compras abaixo. Pedido de Compra: Cabeçalho.Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 | O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus. Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-ES-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 | 02 | P-AL-COM-ES-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 | 03 | P-AL-COM-ES-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 | 04 | P-AL-COM-QA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 | 05 | P-AL-COM-QA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 | 06 | P-AL-COM-QA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 | 07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 | 08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 | 09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 | *Imagem do Pedido de Compras (PC-001). Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. | Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:
Aviso |
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No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado. | *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) .
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
Image Removed - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Removed
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima. |
- Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
- Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC- 001002) totalmente rejeitadoaprovado. Image Removed
Image Added *Clique na imagem para ampliar. Image Removed *Clique na imagem para ampliar. |
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