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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

...

tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

...

defaultyes
referenciapaso01

...

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

...

defaultno
referenciapaso02

...


Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

...

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

...

-itemsdefaultno
Totvs custom tabs box
tabs
Remito Transferencia Entrada
idspaso01

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documento
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciapaso04paso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documento
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
FILORIGSucursal origenNo
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturaleza
No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_
F1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
No
F1_NATUREZNaturalezaNo
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturaleza
F1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
No
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
No
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
digitaciónNo
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
No
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaNo
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal OrigenF1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_DIACTBCod diario . Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Débito Interna,Nota Crédito Proveedor,Remito Transferencia de Salida,Remito de Devolución
idsPaso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24paso02

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso15Paso24
F2_SERIE
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAFILDESTSucursal destinoNo
F2_DOCF2_NUMAUTCLIENTECódigo del proveedorNoF2_CODCTR
F2_NATUREZF2_ESPECIELOJATienda del proveedorNoF2_EMISSAO
F2_TABELAF2_VEND1SERIESerie del documentoNoF2_VEND2
F2_VEND3F2_VEND4F2_VEND5F2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso16
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NUMAUTF2_CODCTRF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_TABELAF2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso17
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_VEND1F2_VEND2F2_VEND3F2_VEND4F2_VEND5F2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_TIPOREM
DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_GRPDEPGrupo de depósitos
F2_TIPORETTipo de retorno
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


F2_LIQPRODF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso18
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso19
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NUMAUTF2_CODCTRF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_VEND1F2_VEND2F2_VEND3F2_VEND4F2_VEND5F2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso20
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NUMAUTF2_CODCTRF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_VEND1F2_VEND2F2_VEND3F2_VEND4F2_VEND5F2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso21
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NUMAUTF2_CODCTRF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NUMAUTF2_CODCTRF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso23
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NATUREZF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTF2_CLIENTEF2_LOJAF2_SERIEF2_DOCF2_NATUREZF2_GRPDEPF2_TIPORETF2_ESPECIEF2_EMISSAOF2_MOEDAF2_TXMOEDAF2_REFMOEDF2_REFTAXAF2_DIACTB


05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras URU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación URU

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...