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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturacción

Función:
RutinaNombre Técnico
mata462an.prwRemision
mata468n.prxGener. Notas Fiscales Paises Conesul
M486XFUNPAR.PRW Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY
OutPutFieldsPAR.tlppEstruturas de Campos Estructura del campo NF - PY
País:Paraguay
Ticket:24650130
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-945

...

Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte para permitir el tratamiento y la transmisión para Facturas Electrónicas de tipo Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS) para Paraguay.

03. SOLUCIÓN

Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.

Se implementaron ajustes en los procesos de generación del archivo XML, específicamente para las operaciones que involucran facturas de Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba,Ejemplo de XML,Ejemplo de Kude
idsp1,p2,p3,p4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciap1
  • Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO).

  • Aplicar la actualización del diccionario de datos correspondiente

  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-945

  • Verificar que el ejecutable "SIFENWS" se encuentre en la ruta del smartclient o web-agent instalado en caso de utilizar el acceso a través del navegador.
  • Configurar el entorno para la transmisión de Facturas Electrónicas para Paraguay, conforme indicado en el documento disponible en el enlace de ASUNTOS RELACIONADOS.


Registros comunes para documentos de remisión (RFN y RTS):

  • Registrar la modalidad a través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el producto a través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar la serie para remisión a través de la rutina "Contr. Formularios", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones| Archivos).
  • Registrar los vehículos a través de la rutina “Vehículos”, ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar las transportadoras a través de la rutina “Transportadoras”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el conductor a través de la rutina Conductores ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).


Registros necesarios para el documento de remisión (RFN):

  • Registrar el cliente a través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
  • Registrar la condición de pago a través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
  • Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Incluir las remisiones de venta a través de la rutina “Remisiones de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión).


Registros necesarios para la remisión con pedido de venta (RFN):

  • A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente
  • Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
  • A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
  • A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
  • A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
  • A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
  • A través de la rutina  "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada
    • .
    • A través de la rutina "
    Transportadoras
    • Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la
    transportadora
    • condicione de pago.
    • A través de la rutina "
    Conductores
    • Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con
    el conductor
    • TES de salida.
    • A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
      • Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
      • Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
  • Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.
    • A través de la rutina "Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Generar Remito), seleccione parámetros con el número de pedido.


    Registros necesarios para el documento de remisión transferencia entre sucursales (RTS):

    ParámetroDescripciónValoresValor
    MV_FILTRFHabilita el uso del campo "Suc. Transf (A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf (A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS.T=Si
    F=No
    T
    • Registrar las sucursales como proveedores clientes una de las otras, a través de las rutinas: “Clientes” ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) y “Proveedores” ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos).
      • Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas.
      • Por medio del código de la sucursal en el sistema en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" (A2_FILTRF/A1_FILTRF) con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
      • Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales (MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
    • Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar el campo "Trans suc." (F4_TRANFIL) Igual a "1 - Si".
    • Incluir las remisiones de transferencia entre sucursales a través de la rutina “Transferencia Entre Sucursales”, ubicada en el módulo SIGAEST (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), registrando dos documentos de remisión, registrar el codigo del conductor en el campo F2_MOTORI.


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciap2
    • A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.

    ¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión | 5 - RTS (Transf. Sucursales)
    ¿Serie ? 
    ¿Estatus ?
    ¿Fecha Inicial ?
    ¿Fecha Final ?

    • Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.

    ¿Serie de la Factura ?
    ¿Factura Inicial ?
    ¿Factura Final ?


    • Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.

    • Clic en la opción "Imprimir PDF".
      Configurar Parámetros:

      • ¿Serie de la Factura?  
      • ¿Factura Inicial? 
      • ¿Factura Final? 
      • ¿Formato? = "PDF"
      • ¿Ruta copia PDF ? 
      Confirmar
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciap3
    Bloco de código
    languagexml
    <gCamTrans>
    	<iNatTrans>1</iNatTrans>
    	<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
    	<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
    	<dDVTrans>9</dDVTrans>
    	<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
    	<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
    	<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
    	<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
    </gCamTrans> 
    
    
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciap4
    Nota

    Atención: La información cargada en la etiqueta <gCamTrans> se imprimirá en DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO.Image Added


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    El campo F2_MOTORI se completará con el valor del campo C5_MOTORI en la facturación de la remisión con pedido de venta.

    El se registrará en el campo F2_MOTORI y tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos .Esta funcionalidad para el nombre del conductor del vehículo también está disponible para transferencias entre sucursales, utilizando directamente el campo F2_MOTORIen la generación del XML.


    ATUSX:

    Código: 016208
    Pacote: MI  DMICAS-945 INFORMACIONES CHOFER REMISSION

    Tabela    Campo            Tipo    Tamanho    Decimal     Titulo            Descricao                          F3
    SC5        C5_MOTORI     C        6                 0                Conductor Conductor     Nombre Código del Conductor    DA4
    SF2        F2_MOTORI      C        6                 0                Conductor Conductor     Nombre Código del Conductor    DA4


    Card documentos
    InformacaoLa funcionalidad está disponible solamente para facturas de Remission (RTS o RFN)
    Titulo¡IMPORTANTE!

    ...