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Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque - FT4001
Visão Geral do Programa
Essa função visa realizar os cálculos necessários para posterior emissão de nota fiscal a partir de um resumo de embarque. Serão apresentados todos os resumos do embarque, independente de sua situação; entretanto, os resumos com situação de Alocado serão automaticamente selecionados para cálculo. Não será possível marcar ou desmarcar resumos com situação de Calculado ou Confirmado.
Informações | ||
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Quando estiver ativa a função SPP-SGT todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio. A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
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Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar controle de unidade de negocio, parâmetro de controle de unidade de negocio por estabelecimento/deposito e não houver alocação física, a unidade de negócio do item da nota fiscal é atualizada com a unidade de negocio dos depósitos utilizados na alocação.
Quando o primeiro depósito utilizado para alocar o item não possuir quantidade suficiente e houver saldo apenas em depósitos associados a unidades de negocio diferente do primeiro deposito alocado, é considerado que não há saldo disponível suficiente para atender o item, sendo necessário fazer a alocação manualmente.
No momento do cálculo da nota fiscal, quando o campo "Cidade CIF" estiver preenchido, somente são retiradas do valor da mercadoria as despesas de exportação que estão com o campo "Despesa Inclusa" assinalado.
Nota | ||
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Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.
Tela Cálculo de Embarques – Pasta Resumos
Objetivo da tela: | Permitir o cálculo de notas fiscais a partir de um resumo do embarque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Cálculo do Embarque | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos no embarque selecionado. Após a geração, será apresentada uma tela com a informação do número, estabelecimento e série com os quais foi gerada a nota fiscal.
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Simulação do Cálculo do Embarque | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém o mesmo somente terá caráter provisório, antecipando como seria a geração da nota com base no embarque selecionado. | ||||||||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver maiores detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | ||||||||||
Seleciona o Embarque para Cálculo | Quando acionado, são habilitados os campos para alteração dos dados do embarque e do resumo do embarque, para posterior cálculo e / ou simulação do embarque. | ||||||||||
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a tela (CDF003B). Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Altera | Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, será apresentada a tela Calculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), na qual será possível modificar os dados do item do resumo. | ||||||||||
Marca | Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, indica que o mesmo estará selecionado (destacado) para efetuar o cálculo da nota com base no referido embarque. | ||||||||||
Desmarca | Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, indica que o mesmo será desmarcado. Sendo assim, não será calculada nota fiscal para o resumo desmarcado. | ||||||||||
Marca Todos | Quando acionado, todos os resumos listados serão selecionados (destacados) para efetuar o cálculo da nota com base no referido embarque. | ||||||||||
Desmarca Todos | Quando acionado, todos os resumos selecionados (destacado) serão desmarcados. Sendo assim, não será calculada nota fiscal para os resumos desmarcados. | ||||||||||
Embalagens | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Embalagens (EQ0507), por intermédio da qual é possível incluir, modificar, eliminar, reorganizar e visualizar os detalhes da embalagem do resumo selecionado. | ||||||||||
Despesa Expor | Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.
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Inf Adicionais | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver maiores detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado, definido por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento responsável pelo embarque, definido por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). | |||||
Série | Inserir o código de série da nota fiscal do embarque.
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Data de Emissão | Exibe a data de emissão do embarque. | |||||
Data Base Duplicatas | Exibe a data base para a emissão das duplicatas do embarque. | |||||
Data Primeira Vencto | Exibe a data do primeiro vencimento das duplicatas do embarque. | |||||
Resumo | Exibe o código do resumo do embarque selecionado. | |||||
Cliente | Exibe o nome do cliente do pedido, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
CPg | Exibe o código da condição de pagamento estabelecida para o pedido, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
Repres | Exibe o código do representante principal do pedido de venda vinculado ao embarque, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
M | Exibe o código da moeda na qual foram informados os preços dos pedidos de venda vinculados ao embarque selecionado, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
Sit | Exibe o código da situação do pedido. As opções disponíveis são:
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Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação para o pedido de venda vinculado ao embarque, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
Peso Brut | Exibe o valor do peso bruto total dos itens que compõe o embarque. | |||||
Peso Liq | Exibe o valor do peso líquido total dos itens que compõe o embarque. |
Tela Simular Cálculo do Frete
Objetivo da tela: | O sistema não irá exigir a obrigatoriedade de simulação de frete. Caso a simulação não tenha sido gravada para o resumo, este terá o tratamento padrão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleciona o Embarque para o Cálculo | Quando acionado, exibe a lista de transportadoras para selecionar a transportadora e tabela de frete para a efetuar a simulação. |
Detalhe | Quando acionado, é apresentada uma tela com os componentes considerados na simulação do cálculo do frete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Veículo | Exibe o tipo de veículo utilizado no transporte. | |||||
Tipo Operação | Exibe o código do tipo da operação relacionado ao resumo. | |||||
Classif. Frete | Exibe o código de classificação de frete relacionado ao resumo. | |||||
Agrupar Resumos | Quando assinalado, determina o agrupamento dos resumos do embarque em um mesmo cálculo de frete. | |||||
Grp | Exibe o número do grupo, sendo que cada grupo irá gerar um cálculo. | |||||
Resumo | Exibe o número do resumo do embarque. | |||||
Cliente | Exibe a identificação do cliente relacionado ao resumo. | |||||
Cidade | Exibe a cidade do cliente. | |||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto da mercadoria. | |||||
Valor Mercadoria | Exibe o valor da mercadoria. | |||||
Percurso | Exibe a distância, em quilômetros do percurso. | |||||
Nome Transportador | Exibe o nome do transportador responsável pela movimentação do romaneio de mercadoria. | |||||
Tabela | Exibe a tabela de frete considerada na simulação do cálculo do frete. | |||||
Rota | Exibe a rota considerada na simulação do cálculo do frete. | |||||
Prazo | Exibe o prazo de entrega calculado em dias, contados a partir da realização da simulação até a data prevista de entrega.
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Vl Frete Calc. | Exibe o valor do frete calculado na simulação. O cálculo do frete será efetuado considerando todos os dados parametrizados na tabela de frete. Os valores que compõem o cálculo são: frete unidade, frete valor, valor veículo, valor das taxas, valor do pedágio, valores mínimos e valor do imposto (quando o imposto estiver parametrizado para ser adicionado ao valor do frete). | |||||
V Frete Comb. | Exibe o valor calculado pelo sistema.
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Tipo Veículo | Exibe o tipo de veículo utilizado para o transporte. | |||||
Tipo Operação | Exibe o tipo de operação realizada pelo romaneio de cargas. | |||||
Classif. Frete | Exibe o código de classificação de frete, quando houver. | |||||
Obs | Inserir uma justificativa da alteração do valor do frete combinado.
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Conteúdos Relacionados:
Informações | ||
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Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções: |
Preparação do Faturamento (EQ0506).
Implantação de Pedido de Venda (PD4000).
Acompanhamento Processo Exportação (EX0200)
Relacionamento Processo Exportação (EX0190)
Arredondamento dos Valores dos Pedidos e das Notas Fiscais
Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais
Controle da Numeração das Duplicatas
Parametrização para a Execução da Simulação de Fretes
Regras para determinar a Ocorrência da Simulação
Definição do Código de Tributação para o Cálculo dos Impostos
Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária
Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos de Notas Fiscais
Fórmulas da Base de Cálculo do ICM