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Nesta visão será apresentada o cadastro da Movimentação de Eventos do Funcionáriodos Funcionários. Os eventos processados pelo usuário serão armazendos na Tabela PFENTMOV antes de serem enviados para o evenlope quando a base estiver parametrizada para utilizar o Gerenciador de Movimento

Através deste módulo será possível visualizar todos os lançamentos realizados através do Grupo de Eventos, Lançamento de Férias, Importação e Entrada de Dados, assim como será possível incluir, excluir e alterar qualquer evento

O lançamento de 'Grupos de Eventos' ou qualquer outro lançamento (entrada de dados, importação de movimento, etc) não irá fazer cálculo dos eventos, ou seja, caso o evento lançado tenha fórmula, código de cálculo, etc., o evento será apresentado com valor zero. sendo que, ao processar o processo de Lançamento do Gerenciadro de Movimento o Cálculo será acionado para calcular o valor destes eventos, e caso exista o mesmo evento mais de uma vez, os valores serão somados e lançados para o envelope de pagamento.

Nota
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Somente os eventos de Vale Transporte, Código de Cálculo 32 - 'Total entregue em vale Transporte' e 104 - 'Total calculado para compra de Vale Transporte' terão seus valores calculados no momento do lançamento do Grupo de Eventos.

Quando o período estiver bloqueado, o sistema não permitirar nenhuma alteração, inclusão ou exclusão neste Cadastro.

Os eventos digitados nos módulos abaixo serão gravados na Movimentação de Eventos dos eventos do FuncionárioFuncionários, no campo ORIGEMMOV (Origem do Movimento):

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(seleção) Não exisitirar mais as ações: Adicionar, Ignorar, Rermover e Substituir. O campo fircará desabilitado no cadastro de eventos do grupo Grupo de eventosEventos

(seleção) Sempre que for o mesmo grupo de eventos, o sistema irá substituir, caso contrário, o sistema irá adicionar o registro na manutenção Manutenção de eventosEventos dos Funcionários, mesmo que o evento já exista para o funcionário

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(seleção) Para alertar o usuário que algum processo do grupo de eventos (Vale Transporte, Eventos Programados, Códigos Fixos, Salário Composto e Insuficiência de Saldo) está sendo lançado mais de uma vez para o funcionário, independente de ser o mesmo grupo ou não, no momento do lançamento do grupo Grupo de eventos Eventos será validado se o NROPERIODO, MESCOMP, ANOCOMP e ORIGEMGRP são os mesmos, caso seja, irá apresentar uma mensagem de aviso no log.

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Sempre que incluir eventos através destes módulos, o sistema irá adicionar um registro na Movimentação de Eventos do Funcionáriodos Funcionários.

Caso o evento que está sendo lançado já existir na Movimentação,  o mesmo será inserido mais de uma vez. O sistema nunca irá substituí-lo. 

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Sempre que um lote for importado o sistema irá adicionar os dados na Movimentação de Eventos do Funcionáriodos Funcionários, independente se o lote já foi importado.

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O cálculo das férias continua sendo gravado no recibo de férias, a única alteração é no lançamento das férias, os eventos são lançadas para á Movimentação de eventos do Funcionário dos Funcionários com o campo origem do Movimento 'Lançamento de Férias'

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Quando houver transferência para mesma coligada ou para uma coligada que esteja configurada para utilizar o Gerenciador de Movimento, o sistema irá Lançar os eventos para o Envelope de Pagamento da chapa atual com o codigo de origem do movimento = 11 e, caso o usuário maque o parâmetro 'Transfere movimentação do mês atual', irá transferir a ficha financeira para chapa ativa. Image Removed

Quando na coligada de origem estiver configurada para utilizar o Gerenciador de Movimento e na Coligada de destino não estiver configurada para utilizar o Gerenciador de Movimento e, existir movimento no mês da Transferência na Movimentação de Eventos do Funcionário, o sistema irá emitir a mensagem de erro abaixo e a transferência não será concluída.


13º Salário e Diferenças (Férias, Salário, 13º Salário e Rescisão Complementar

Estes processos não irão enviar os eventos para a Movimentação de Eventos do Funcionário. Os eventos serão enviados diretamente para o envelope de pagamento com o ID da Origem do Movimento = 0.

Qualquer inclusão de evento para este processo deverá ser feito através da Movimentação de Eventos do Funcionário.

Qualquer alteração no valor do evento deverá ser realizada através do Envelope de Pagamento, através a opção 'Forçar Valor'.

Qualquer exclusão será através do cancelamento de movimento.


Lançamento do Movimento de Ensino (Utilizando a Importação e RM Classis)

Este processo irá enviar os eventos para a Movimentação de Eventos do Funcionário com o ID da origem do Evento = 12 (Movimento de Ensino).

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