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rmações

Informações Gerais

Não aplicável

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAPLS - Plano de Saúde

Segmento Executor

Saúde

Projeto

M_SAU_PLS002

IRM

PCREQ-5682

Requisito

PCREQ-6229

Subtarefa

PCSFL-193

Release de Entrega Planejada

12.1.8

Réplica

Não

País

(x) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

Objetivo

A presente especificação visa detalhar o processo de preenchimento automático da autorização de um reembolso protocolado e deferido.

Desta maneira, após análise e deferimento de um protocolo, o sistema permitirá que a autorização seja gerada com os dados do protocolo preenchidos automaticamente, aumentando a eficiência do sistema e diminuindo esforço do operador, otimizando o processo e minimizando inconsistências.

 

Definição da Regra de Negócio

 

Um reembolso de procedimento/medicamento é efetuado quando uma autorização é gerada. Essa autorização de reembolso pode ser gerada a partir de um protocolo incluído anteriormente.O processo descrito nesta especificação permite que uma autorização seja gerada automaticamente após o deferimento do protocolo.

As regras de negócio a seguir indicam o status necessário definido para o protocolo e os campos a serem preenchidos automaticamente caso a opção de geração automática da autorização seja selecionada.descrevem as alterações necessárias nas rotinas de Protocolo de Reembolso e Autorização de Reembolso para possibilitar a abertura e preenchimento das informações da autorização automaticamente após o Deferimento do Protocolo. 


Regras de Negócio

 

PLSA001A

Alteração

Atualizações -> Atendimento ->
  1. Alterar a

    Realizar alteração na função PBOWFinal()

    (presente na rotina PLSA001A) para exibir mensagem

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

  1.  presenta na rotina PLSA001A - Protocolo de Reembolso

1

PLSA001

Alteração

Atualizações -> Atendimento -> Autorização de Reembolso

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Protótipo de Tela

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

  1.  para:

    1. Validações do status "Status <BOW_STATUS>":
      1. Permitir os próximos somente se o status for Deferido;
      2. Permitir o status Deferido somente se ao menos 1 dos itens for aprovado;
      3. Quando todos os itens do protocolo forem reprovados (isto é, glosados - B1N_IMGSTA = DISABLE), o status atribuído ao protocolo deve ser Indeferido;
      4. Caso a ação de reprovação seja desfeita (isto é, o item volte a ficar ativo - B1N_IMGSTA = ENABLE), o status atribuído ao protocolo deve ser Deferido
    2. Validar permissão para o usuário Aprovar Reembolso no cadastro de Operador verificando o conteúdo do campo existente "Aprova Reembolso? <BX4_APREEM>" (1=Sim; 0=Nao)
      1. Caso o conteúdo do campo BX4_APREEM seja 1, será exibida mensagem de questionamento “Deseja realizar a autorização do reembolso?
        1. Aplicar regra de negócio 2.
      2. Caso o conteúdo do campBX4_APREEM seja 2, não será exibida a mensagem pois não existe permissão para este usuário gerar aprovação do reembolso.
    3. Independente do usuário que confirmar a ação, sempre verificar a permissão para aprovação do reembolso através do campo BX4_APREEM. Em casos que outro usuário com permissão confirme alterações posteriormente ao primeiro usuário, a autorização deve ser gerada.

  2. Após selecionar "Sim" na mensagem da Regra 1.B, o sistema abrirá a tela de PLSA001 - Autorização de Reembolso com as informações referentes ao protocolo já preenchidas. Realizar as alterações:

    1. Executar a função existente PLSGERAUT(), cuja função é exibir a tela de Autorização de Reembolso. Essa função já executa a rotina PL001MOV("BOW",Recno(),9). Os dados enviados por parâmetro identificam a chamada da tela pela rotina de Protocolo de Reembolso. Essa rotina preenche o campo “Num. Protocolo <B44_PROTOC>” com o valor obtido na tela anterior - PLSA001A - Protocolo de Reembolso, além de preencher o restante dos campos a partir do gatilho do protocolo.
    2. Preencher a grid "Eventos" com todos os itens existentes - fazer "while" de todos os registros - na B1N (campo B1N_PROTOC) e que sejam relacionados ao protocolo da BOW(campo BOW_PROTOC) proveniente da tela PLSA001A - Protocolo de Reembolso:
      1. Preencher automaticamente o campo “Cod. Proced. <B45_CODPRO>”, e ativar os gatilhos desse campo através da função RUNTRIGGER() (http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=6815032);
    3. Popular a grid de "Composição" - Tabela B47.
    4. Popular a grid de "Críticas" - Tabela B46.
      1. Realizar ajustes na rotina de crítica (PLSA090PRO()) para exibir todos os itens existentes no protocolo de reembolso (atualmente, esse tratamento é feito para uma única crítica em um único item);
      2. Ajustar a rotina de crítica para (PLSA090PRO()) para possibilitar a autorização da crítica forçada de diversos itens de um mesmo protocolo.

    5. Realizar cálculo dos valores e atribuir valores aos campos M->B44_VLRPAG, M->B44_VLRGLO e M->B44_VLABF. Após calcular o valor dos campos para todos os itens do protocolo, preencher os totalizadores (elementos "say") da tela PLSA001 - Autorização de Reembolso (preenchimento já realizado através da função P001Vld(), verificar necessidade de alteração com múltiplos itens do protocolo).


  3. Os itens das grids "Eventos", "Composição" e "Críticas" podem sofrer alterações através de ponto de entrada. Realizar alterações na grid para manipulação nas grids de acordo com o as alterações realizadas pelos pontos de entrada.

     

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

PLSA001A

Alteração

Atualizações -> Atendimento -> Protocolo de Reembolso

1, 2

PLSA001

Alteração

Atualizações -> Atendimento -> Autorização de Reembolso

1, 2

 

Tabelas Utilizadas

  • BX4 - Operadores x Instituições
  • B44 - Cabeçalho Reembolso
  • B45 - Itens do Reembolso
  • B46 - Críticas do Reembolso
  • B47 - Sub-itens do Reembolso

Protótipo de Tela 

  1. Image AddedMensagem de confirmação para gerar a autorização de reembolso preenchida com os dados do protocolo.


    Image Added

  2. Tela "Autorização de Reembolso" com o protocolo preenchido ao iniciar.

Fluxo do Processo

Image Added

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>