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Eliminação de Faturas - ARG0052

Visão Geral do Programa

Essa função permite excluir Faturas registradas no Sistema segundo parâmetros informados na tela Eliminação de Faturas, limpando assim apagando da base de dados. Isto significa que Desta forma, a fatura será eliminada de todos os arquivos relacionados que geraram registros com a fatura: Históricos, Estatísticas e Impostos.

Informações
titleImportante:

Se foram registradas saídas de produtos para esta fatura, deverá seguir o processo de desatualização do estoque primeiramente.

Informações
titleImportante:

Para execução do processo de eliminação de faturas, favor seguir primeiramente os passos descritos na FAQ Base de Conhecimento DMFTARG0017 - Eliminação de Faturas.

Objetivo da tela:

Permite

Permitir a exclusão de faturas registradas no sistema, eliminando as mesmas fisicamente da base de dados.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código

Exibe o código do

Estabelecimento

estabelecimento.

Série

Série

Exibe a série da

Fatura

fatura

Nº Fatura
Número
Exibe o número da fatura.
Data Emissão
Data
Exibe a data de
Emissão
emissão da
Fatura
datura.
Cliente
Cliente
Exibe o cliente para o qual a fatura foi emitida.
Atualiza Situação Remito?Quando
marcado
assinalado, indica que as quantidades faturadas do remito serão estornadas e a situação do remito será alterada.
Reabre Resumo

Quando assinalado, indica que a nota deve ser excluída e o embarque e remito devem ser faturados novamente. Neste caso, é criado um documento de armazenamento do tipo 'Cancelamento NFS' no WMS.

Quando dessinalado, ou seja, 'não reabre resumo', indica que o embarque e remito não devem mais ser enviados aos clientes, e é devolvido o material retirado do WMS para armazenamento. Além disso, as situações do embarque, resumo, itens do embarque, remito e itens do remito são atualizadas conforme a situação no programa Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200).

Nota
titleNota:

O parâmetro 'Reabre Resumo' fica desabilitado quando a baixa do estoque da fatura é realizada pelo remito.

 

Neste caso, o cliente deve cancelar o remito quando não há mais intenção de envio do material, e neste momento é feita a integração com o WMS.


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