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Versões comparadas

Chave

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Este tributo é calculado para vendas e compras realizadas entre clientes e fornecedores, por meio das rotinas de Nota Fiscal de Saída Automática, Nota Fiscal de Saída Manual e Nota Fiscal de Entrada.


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Pré-cadastros

 

1. Para considerar este tratamento, acesse o cadastro de Impostos Variáveis.

2. Preencha os campos, conforme orientações a seguir:

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Importante:

Para os produtos nacionais que são comprados e revendidos pela empresa, será necessário utilizar o tratamento por lote, pois o imposto da venda não é recalculado sobre o preço de venda e sim transportado da nota fiscal de origem.