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Atendiendo a la legislación 3764-79 y 24674-96 el Sistema Microsiga Protheus® calcula el Impuesto Internointerno para algunos productos y servicios.

Este tributo se calcula sobre ventas y compras realizadas entre clientes y proveedores, por medio de las rutinas de Factura de Salida Automática, Factura de Salida Manual y salida manual y  Factura de Entradaentrada.



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Registros previos 

          1. Para considerar este procedimiento, acceda al archivo de Impuestos

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variables.

Rellene 2. Complete los campos, conforme las siguientes orientaciones:


Nombre del Impuestoimpuesto: III (Impuesto Interno Importación)

Fórmula de Entradaentrada: M100XIII.

Fórmula de salida: M460XII.

Libro: debe informarse de acuerdo al número del libro que no esté en uso.

Alícuota: 17,00.        

Posee Tiene tabla: Sí (información necesaria para poder utilizar las excepciones por CFO).

% Adic.: Informe el porcentaje adicional.

 

Nombre del Impuestoimpuesto: III (Impuesto Interno Nacionalinterno nacional)

Fórmula de Entradaentrada: M100XII.

Fórmula de salida: M460XII.

Libro: debe informarse de acuerdo con el número de libro que no esté en uso.

Alícuota: 17,00.        

Posee Tiene tabla: Sí (Necesario para poder utilizar las excepciones por CFO).

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3. Registre el impuesto en la opción de "Sujeto Fiscal vs. Impuesto" (Tabla SFZ).

 

Impuesto: III

Nombre del Impuestoimpuesto: Impuesto Interno Internacional;

Ag. Fiscal: I (informar los tipos que deben calcularse);

Tipo de Documentodocumento: NF (crear para todos los tipos);

Tipo Mov.: Entrada /Salida;

Serie: Informar todas las series que van a calcular este impuesto.

 

Impuesto: II

Nombre del Impuestoimpuesto: Impuesto Interno Internacional

Ag. Fiscal: I (informar los tipos que deben calcularse)

Tipo de Documentodocumento: Fact (crear para todos los tipos)

Tipo Mov.: Entrada /Salida

Serie: Informar todas las series que van a calcular este impuesto

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4. En seguida, realice el registro de TES, informando este impuesto en los Tipos de Entradas y Salidas(TES) que se utilizarán para estos cálculos, sumando el impuesto al total de la factura y al total del título.

5. Acceda a Configuraciones Adicionales de Impuestos cuando sea necesario registrar las excepciones de alícuotas y valores mínimos de cálculo.

Help_buttonImportante:

Para los productos nacionales que compra y revende la empresa, será necesario utilizar el procedimento por lote, pues el impuesto de la venta no se recalcula sobre el precio de venta, sino que se transporta de la factura de origen.