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  • O que fazer quando o crédito do custo de ICMS não agregar ao custo contábil e gerencial?

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Crédito do custo de ICMS não é agregado ao custo contábil e gerencial

...

Produto:

1301

130-Receber Mercadoria

Passo a passo:

Quando o crédito do custo de ICMS não agregar ao valor contábil e gerencial, realize os passos abaixo:

1

-     

) Acesse a rotina 132;

2) Pesquise os parâmetros:

- Custo gerencial:

verifique se o parâmetro 1399 Geral esta
  • 1399-Calcular custo com crédito ICMS: marque como Sim;
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    2-     Verifique se o parâmetro 1631 por filial está marcado como Sim

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    • 1631-Calcular custo com crédito ICMS: marque como Sim;

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    3) Em seguida, acesse a rotina 212, pesquise o produto e

    3-  Em seguida pegue o item e pesquisa na 212 o

    verifique se o campo (%Crédito ICMS no Custo) está preenchido

    .

    ;

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    Custo


    - Custo contábil

    • 1655 - Calcular crédito de ICMS no custo contábil: subtrai o valor de ICMS do custo da última entrada, porém é válido somente para o custo contábil, ou seja, ele subtrairá o ICMS somente para calcular o custo contábil.

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    Nota

    Para os dois tipos de custo o campo

    Cred

    Créd Custo deve estar preenchido.

    4

    - Abra

    ) Acesse a rotina 1313, observe

    se para o item que

    no produto desejado se foi parametrizado para calcular o ICMS no custo

    , está com a flag (

    , para isso, confira se a opção Cal.Créd.ICMS

    ) marcado,

    está marcada e se

    no item

    o campo

    (Cred

    Créd.Custo

    )

    possui alíquota e valor de ICMS.

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    5

    -

    ) Se estiver parametrizado dessa forma e mesmo assim o ICMS não estiver acrescentado ao custo.

    Observe

    Verifique se

    para

    este item possui ST NF

    ,

    ou ST GUIA

    . Por regra fiscal

    , pois, quando o item possui

    st não se credita de ICMS

    ST o ICMS não é creditado no custo.

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    Para quem usa o processo de Importação na 1301, o que não deve ser considerado quando o credito de ICMS não agregou ao custo.

    6- Na opção onde é importada a Notas Fiscal, existe a flag " Carregar Tributos/pol. comercial fora da nota NF(Rotina 212)", essa flag não considera as informações referente a(Credito de Custo ICMS) parametrizado na 212

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    Nota
    Ao realizar uma pré entrada, verifique se as opções Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra e Carregar dados de ICMS normal do pedido de compras estão desmarcadas, pois se estiverem, prevalecerão as informações do XML.

    Observações:

    Saiba Mais!

    Observações:

    Quais os principais parâmetros da rotina 132 referentes à entrada e seus conceitos?

    O que fazer para que seja considerado PIS/COFINS ou ICMS do pedido de compras na entrada de importação por XML?



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