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ÍNDICE

  1. Visión generalVisão geral
  2. Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
  3. Regra Regla de negocio
  4. MenúMenu
  5. TabelasTablas

01. VISIÓN GENERAL

Implementada a funcionalidade para a geração do arquivo Se implementó la funcionalidad para la generación del archivo magnético de Remitos requerido pela aplicação Web da Provinica por la aplicación Web de la Provincia de Misiones - Rentax.

O sistema ira gerar um arquivo TXT com todos os remitos gerados a El sistema generará un archivo TXT con todos los remitos generados para clientes.

Para isto foi criado um novo arquivo de configuração esto se creó un nuevo archivo de configuración RENTAX.INI , para que seja possivel utilizar pela rotina Arquivos por Verificar sea posible utilizar por la rutina Archivos por verificar (MATA950), considerando a opção de sleecionar filiais e de aglutinação em um unico arquivo para mais de uma filial.la opción de seleccionar sucursales y de agrupación en un único archivo para más de una sucursal.

El paquete contiene las siguientes rutinasO pacote contem as seguintes rotinas:

LOCARG.PRW

RENTAX.INI


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones Previas.previas

*Para que o arquivo seja gerado corretamente, deverá el archivo se genere correctamente, deben existir remitos de venda incluídos nos venta incluidos en los períodos informados.


Procedimiento

Ingrese al modulo de faturacion:

Actualizaciones

Remitos

Generac. de Remitos de Venta , 

Incluir Remitos



Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos Ingressar no modulo de livros fiscais,no menu miscelânea acessar a rotina de arquivos por verificar (MATA950) informar os parametros, e informe los parámetros:


Data Inicial ¿Fecha inicial?

Informar data inicial para a geração dos arquivos

Data Final ?

Informar data final para a geração dos arquivos

Instrução Normativa ?

Informar o arquivo de configuração com a extensão .INI

Arquivo Destino ?

Nome do arquivo que será gerado

Diretório ?

Diretório onde o arquivo será gerado

Seleciona Filiais ?

Seleciona filiais (Sim/Não), se parâmetro for igual a NÂO o sistema somente gera para a filial logada, se for igual a SIM sera apresentada uma tela para a seleção de filiais que devera gerar o arquivo

Agrupa obrigação ?

Agrupa informações (Sim/Não) , se parâmetro for igual a NÂO o sistema ira gerar um arquivo para cada filial selecionada, se for igual a SIM o sistema irá gerar um unico arquivo com todas as informações das filiais selecionadas.

03. REGRA DE NEGOCIO

Seleção de Remitos de Clientes

Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.

¿Fecha final?

Informe la fecha final para la generación de los archivos.

¿Resolución normativa?

Informe el archivo de configuración con la extensión .INI

¿Archivo destino?

Nombre del archivo que se generará.

¿Directorio?

Directorio donde se generará el archivo.

¿Selecciona sucursales?

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a  se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

¿Agrupa obligación?

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a , el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.



03. REGLA DE NEGOCIO


Selección de Remitos de Clientes


Seleccione datos de la tabla de facturas Selecionar dados da tabela de notas fiscais (SF2), filtrando por F2_ EMISSAO

Segundo parametros De acuerdo con los parámetros informados, onde donde F2_ESPECIE=(’RFN’ ou o ‘RFS’)


Gerar arquivo, com as seguintes Genere el archivo con las siguientes características:


-      Nome do Arquivo:  Parametro ´Arquivo Destino´Nombre del archivo: Parámetro ´Archivo destino´


-      Tipo de arquivoarchivo: TXT



Layout:


Campo

Tamaño

Tipo

Campo

Obligatorio

obligatorio

Valores

Posibles

posibles/ Formato

Cuit Cliente

13

Carácter

             

Si

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

Cuit Transportista

13

Carácter

             

Si

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

Clase Comprobante

1

Carácter

             

Si

0: Documento equivalente.

1: Factura.

2: Remito.

Tipo Comprobante

1

Carácter

              

Si

A – B – C – M – R – X

Otros

120

Carácter

 Si

cuando

la clase

es

fuera igual a 0

A-Z, 0-9

Sucursal

4

Carácter

              

Si

0-9

Número

8

Carácter

              

Si

0-9

Fecha

10

Carácter

              

Si

DD-MM-AAAA

Monto

Operación

de la operación

20

Carácter

              

Si

0-9

99999999999999999.99




Campo
Conteudo
Contenido
Cuit ClienteA1_CGC
Cuit TransportistaA4_CGC
Clase Comprobante“2”
Tipo ComprobanteF2_SERIE
Otros""

Sucursal

F2_DOC (
quatro
cuatro/cinco
primeiras posições, dependendo do tamanho do
primeras posiciones, dependiendo del tamaño del campo)
NúmeroF2_DOC (
oito
ocho últimas
posições
posiciones)
FechaF2_EMISSAO
Monto
Operación
de la operaciónF2_VALCOT



04.

...

MENÚ

ProgramaMATA950
Menú
Miscelanea
Miscelánea
SubmenúArch. Magnéticos
Nome da RotinaArquivos Por Verificar
Nombre de la rutinaArchivos por verificar
MóduloSIGAFIS -
Livros Fiscais
Libros fiscales
Tipo
Função
Función Protheus



¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

...

*El archivo generado debe tener el formato de separador por arroba ( @ ), únicamente se aceptan archivos con este formato.

Ejemplo:

30-71139695-7@20-28854987-8@2@R@@0015@4@28-01-2018@2000



05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA4 - Transportadoras
  • SF2 - Encabezado de factura



Versión: 12.1.17