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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:2 - Compra / 13 - Receber MercadoriaCompras
Função:

202 - Cadastrar

fornecedor /

Fornecedor

220 - Digitar pedido de compra

240 - Alterar política comercial por produto

237 - Planilha de custo/sugestão de preço

1301 - Receber mercadoria

1302 - Devolução a fornecedor

1321 - Importação XML automático

245 - Gerenciar cotação de compra

Requisito/Story/Issue:DDCOMP-50385178


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

...

Deverá ser elaborado dois novos parâmetros junto a rotina 202, em ações relacionadas Fornecedor/Filial, Sugestão:

1º - Desconsidera ICMS na Base de PIS/COFINS   - NULL/S/N

2º - Desconsidera FUNCEP na Base de PIS/COFINS - NULL/S/N

Deverá ser elaborado um tratamento na calculadora de tributação onde, caso o parâmetro 1º - Desconsidera ICMS na Base de PIS/COFINS  ou 2º - Desconsidera FUNCEP na Base de PIS/COFINS estiver Nulo, deverá desconsiderar o parâmetro da rotina 132 (4084 – Deduzir valor do ICMS da Base de Cálculo do Pis/Cofins )Necessidade da geração automática das condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

202 - Adicionado dois parâmetros no cadastro de Fornecedor por Filial (Rotina 202) para definir se deduz ou não o ICMS e FUNCEP da base de cálculo do PIS/COFINS PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS - PCFORNECFILIAL.DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS.

220 - Ajustado rotina 220 para considerar o parâmetro: DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS do cadastro do Fornecedor Filial e não mais da rotina 132. Adicionado o novo parâmetro: DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS do cadastro do Fornecedor Filial e deduzir ou não o FUNCEP da base de calculo do PIS/COFINS - caso esteja o campo nulo na PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS , considera o que está na 132 - 4084 - a partir do momento que na PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS deixar de ser nulo,  o parâmetro da 132 deixa de valer.

Ajustado rotinas 237 - 240 - 245 - 1301 - 1302 - 1321 para considerar o parâmetro: DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS do cadastro do Fornecedor Filial e não mais da rotina 132. Adicionado o novo parâmetro: DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS do cadastro do Fornecedor Filial e deduzir ou não o FUNCEP da base de calculo do PIS/COFINSAjustado rotina 1301 para entrada de Importação de XML checar o parâmetro: PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC, caso esteja igual a (A) carregar do pedido de compras - (B) carregar o parcelamento do XML, - (C) questionar a origem.


Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos iniciais, Rotina 202, Rotina 220, Rotina 240, Rotina 237, Rotina 1301, Rotina 1302, Rotina 1321, Rotina 245
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9
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defaultyes
referenciapasso1

  Rotina 560:

  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a tabela PCFORNECFILIAL PCFORNECFILIAL, PCPEDIDO, PCNFENTPREENT, PCNFENT, PCNFSAIDPRE, PCNFSAID e em seguida clique no botão Confirmar;


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defaultno
referenciapasso2

  Rotina 202:

  1.  Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, Ações Dados do fornecedor por filial - selecionar a opção PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC altera PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  
  2. Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
  3. (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.

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defaultno
referenciapasso3

  Rotina 220:

  1.  Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra, Ações Dados do fornecedor por filial - selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  

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defaultno
referenciapasso4

  Rotina 240:

  1.  Acesse a Rotina 240 - Alterar política comercial por produto, custo próxima compra - selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  


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defaultno
referenciapasso5

  Rotina 237:

  1.  Acesse a Rotina 237 - Planilha de custo/sugestão de preço, custo próxima compra - selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  

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defaultno
referenciapasso3passo6

  Rotina 1301:

  1.  Acesse a Rotina 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202:

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  1. selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  

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defaultno
referenciapasso7

  Rotina 1302:

  1.  Acesse a Rotina 1302 - Devolução a fornecedor, selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  

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defaultno
referenciapasso8

  Rotina 1321:

  1.  Selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS na rotina 202 - acessar a Rotina 1321 - Importação XML automático, os campos serão gravados com as opções Sim ou Não (conforme necessidade) nas tabelas PCNFENTPREENT PCPEDIDO  ao importar o XML e gravar a entrada e o pedido. 


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defaultno
referenciapasso9

  Rotina 245:

  1.  Acesse a Rotina 245 - Gerenciar cotação de compra, selecionar a opção PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS  alterar de acordo com a necessidade com as opções Sim e Não:  

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.01 00 ou versão superior;


  • 560 - Atualizar Banco de Dados

  • 202 - Cadastrar Fornecedor1301 - Receber Mercadoria
  • 220 - Digitar pedido de compra
  • 240 - Alterar política comercial por produto
  • 237 - Planilha de custo/sugestão de preço
  • 1301 - Receber mercadoria
  • 1302 - Devolução a fornecedor
  • 1321 - Importação XML automático
  • 245 - Gerenciar cotação de compra


Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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