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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Definición de regla de negocio
  3. Ejemplo de utilización
  4. Diccionario de datos
  5. Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo (TXT) de transferencias bancarias a partir de las Órdenes de Pago.

02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO

El proceso Archivo de Transferencias Bancarias, genera un archivo ".txt" para la comunicación del módulo Financiero.

...

El usuario debe configurar el Layout, de acuerdo con la estandarización de intercambio de información entre Bancos y Empresas, suministrado por la institución financiera para el archivo de Envío o de Devolución.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuración del Diccionario de Datos:

...

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Archivo de Transferencias Bancarias, ubicada en "Miscelánea | Arch. Transf. Banc.".
  3. Informar los parámetros solicitados.
  4. Dar clic en "Ok" en la pantalla de "Parámetros".
  5. Visualizar regla de procesamiento.
  6. Visualizar finalización del proceso.
  7. Al final visualizara el mensaje del archivo y ruta generados

Para mas detalle vea la evidencia de prueba:


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04. DICCIONARIO DE DATOS

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:

Campos (SX3):

Tabla SEK:

Campo

EK_ENVIO

Tipo

C

Tamaño

1

Descripción

Enviado al banco

Título

Env. Al Banco

Picture

@!

Obligatorio

Sin uso

Help de Campo

Si vacío no se ha enviado al banco, si 1 fue enviado al banco.


Tabla SA6:

Campo

A6_CNAB2

Tipo

C

Tamaño

50

Descripción

Nombre del layout CNAB2

Título

¿Layout CNAB2?

Picture

@!

F3

DIR

Obligatorio


Help de Campo

Ruta y nombre del archivo que contiene el layout creado en CNAB2 del modulo  configurador.


Preguntas (SX1):

Grupo GPER024MEX FINA883:

Orden

01

Título

¿Año de computo?

Tipo

N

Tamaño

4

Decimal

0

Objeto

Edit (Get)

Validación

Variable

MV_PAR01

Help

Informe el año que va a presentar (9999).

   

Título

¿Del Banco?

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR01

Consulta

SA6

Help

Seleccione el código del banco del Archivo a generar.

Orden

02

Título

¿Sucursal?

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR02

Help

Sucursal del banco seleccionado

Orden

03

Título

¿Cuenta?

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR03

Help

Cuenta del banco seleccionado.

Orden

04

Título

¿De Proveedor?

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR04

Consulta

SA2

Help

Seleccione el código inicial del rango de  proveedores.

Orden

05

Título

¿De Tienda?

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR05

Help

Seleccione el código de tienda inicial del rango de  proveedores.

Orden

06

Título

¿A Proveedor?

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR06

Consulta

SA2

Help

Seleccione el código final del rango de  proveedores.

Orden

07

Título

¿A Tienda?

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR07

Help

Seleccione el código de tienda final del rango de  proveedores.

Orden

08

Título

¿Fecha inicial?

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR08

Help

Seleccione la fecha inicial del rango de fechas.

Orden

09

Título

¿Fecha final?

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR09

Help

Seleccione la fecha final del rango de fechas.

Orden

10

Título

¿De Orden de Pago?

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR10

Help

Seleccione el número de orden de pago inicial del rango de órdenes de pago.

Orden

11

Título

¿A la Orden de Pago?

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR11

Help

Seleccione el número de orden de pago final del rango de órdenes de pago.

Orden

12

Título

¿Ubicación del archivo?

Tipo

C

Tamaño

50

Decimal

0

Objeto

G

Variable

MV_PAR12

Consulta

MEXDIR

Help

Digite la ruta, donde será colocado el archivo de salida.

Orden

13

Título

¿Archivo de Salida

Orden

02

Título

¿Registro patronal

?

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Objeto

Edit (Get)

Validación

GPM830RPAT()

G

Variable

MV_PAR13

Help

Digite el nombre del archivo sin extensión

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Orden

14

Título

¿Tipo?

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Objeto

C

Variable

MV_

PAR02

PAR14

Help
Informe o seleccione el Registro Patronal que desea imprimir

Órdenes de pago que ya se enviaron con anterioridad a un archivo de texto, Ordenes de pago  que aún no se han enviado o Todas.

05. TABLAS UTILIZADAS


  • SEK -  Orden de pago.
  • SA6 - Catálogo de bancos.
  • SA2 - Proveedores.

...