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  • DT Processo de Conciliação do PIX

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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Elaborar o processo de conciliação das movimentações do documento PIX, para baixar faturas, validar taxas, cobradas para as movimentações deste documento e validar dados e contabilizarem tela.

03. SOLUÇÃO 

A implementação do processo foi feita no componente FCRFP188, para ser possível consultar as movimentações do PIX na API clicando inicialmente no botão Conciliar.

Posteriormente ao clicar no botão Processar será realizada a baixa das faturas que estão conciliadas automaticamente e realizada a geração das liquidações necessárias.

Dessa forma, acessando novamente o componente FCRFP188 para apenas visualizar os dados em tela, já consultados na API, deve-se realizar o filtro de Data movimento e apenas teclar F4Implementação do processo para atender o requisito.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguração, Consulta, Conciliação, Liquidação
idspasso1,passo2,passo3,passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 1 -  Demonstração dos usuários cadastrados na plataforma e do campo a ser acessado para seleção dos perfis dos usuários.

Imagem 2 -  Demonstração do perfil do usuário necessário a liberação para consulta na plataforma.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Preenchimento do Filtro:

  • Preencher com a empresa e o intervalo da data de movimento, em seguida, teclar F4 ou pressionar o ícone de lupa;
  • O intervalo de data de movimento não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar o dia anterior;
  • O status do PIX não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todos os status;
  • A situação da conciliação, não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todas as situações.

Dados da Conciliação:

  • Empresa: número da empresa da transação; 
  • Transaction Id: código de identificação do PIX;
  • Data movimento: data da transação;
  • Data liquidação: data da liquidação da transação;
  • Valor transação: valor da transação;
  • Valor taxa: valor da taxa da transação;
  • Valor líquido: valor da transação menos o valor da  taxa da transação;
  • Operação: operação do PIX (Venda, Cancelamento , Transferência e Chargeback)
  • Status do PIX: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
  • Situação: situação da transação (Não conciliado, Conciliado, Baixado ou Divergente).

Dados da Liquidação:

  • Empresa: número da empresa da liquidação da transação;
  • Data: data da liquidação da transação;
  • Número: número da liquidação da transação.

Dados da fatura:

  • Empresa: número da empresa da fatura do PIX;
  • Cliente: cliente da fatura;
  • Fatura: número da fatura;
  • Parcela: número da parcela da fatura.

Detalhe da carteira digital:

  • Processor Id: código de identificação do processo do Pix;
  • Statusstatus do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
  • Processo: processo utilizado no sistema que gerou o PIX. 

Imagem 01 - Componente de conciliação do PIX retornando os dados da API.


No componente FCRFP188 através do botão Verificar taxa será possível visualizar as taxas registradas no sistema e cobradas diretamente pelo banco para o documento PIX, sendo possível assim validar quais faturas porventura não bateram os valores das taxas, quando na API a taxa cobrada pelo banco estiver diferente da taxa registrada no sistema:

Imagem 02 - Verificação das taxas do sistema e da API cobradas para a fatura com o tipo de documento PIX.


Image Added

Imagem 3 - No componente FCRFP188 implementado os novas opções na situação (Estornado, devolvido).

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defaultno
referenciapasso3

No componente FCRFP188, ao clicar no botão Conciliar, ou no botão Excluir/Conciliar para que seja realizada a consulta na API para retorno das movimentações de PIX ao utilizar o filtro de Data movimento, para as movimentações a partir de 06/05/2023 não serão mais lidas e consequentemente trazidas em tela as movimentações do tipo Operação como Transferência. Dessa forma, as movimentações de PIX terão o saldo já creditado diretamente na conta de Banco de destino do saldo, ao invés de creditar na conta do banco Original e posteriormente realizar a transferência entre as contas do banco Original e a conta de destino do saldo das movimentações de PIX.

As movimentações que ficarem com a Situação sendo Conciliado automaticamente, ocorre devido ao sistema identificar as faturas a serem baixadas conforme retornado pela API.

Dessa forma, após clicar no botão Processar no componente FCRFP188, para as as movimentações com a Situação das mesmas Conciliado conforme retornado pela API, o sistema validará inicialmente

INFORMAÇÕES INSERIDAS PARA REGISTRO APENAS ALTERAR DEIXANDO-AS CORRETAS

Caso utilizado o TPD (Totvs Pagamentos Digitais) o sistema validará inicialmente o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no componente ADMFM013:

  • Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
  • Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
  • Caso o cliente use o TPI o sistema validará

    o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no

    ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;

    componente ADMFM013:

    Image Added

    Imagem 1 - Demonstração do parâmetro configurado com o valor 1 para gerar o PIX em aberto

    Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX

    .


    Se gerado o documento PIX em aberto a conta de baixa do documento será

    definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;

    definida automaticamente através do retorno da consulta feita na API quando clicado no botão Conciliar ou Excluir/Conciliar.


    Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no componente GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX

    ;
  • Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
  • na respectiva conta.

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    Imagem 2 - Demonstração da conta de crédito do PIX vinculada ao terminal logado.

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    Imagem 3 - Demonstração do registro de venda do PIX aprovado e já processado sem o registro de transferência.

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    Imagem 4 - Demonstração da liquidação gerada com a baixa da fatura referente ao documento PIX.

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    Imagem 5 - Demonstração da movimentação de baixa do PIX já realizada diretamente na conta de destino sem transferência entre contas.


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    Imagem 6 - Demonstração da liquidação de baixa de pix estornado.


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    Imagem 6 - Demonstração da liquidação de estorno de pix

    Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX

    .

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso4


    Imagem 1 - Conforme imagem acima, foi selecionado os documentos PIX a ser baixado pela conciliação executado com sucesso pelo componente FCRFP188.

    Imagem 2 - Conforme imagem acima, após processado os documentos ficam a situação "Baixado".

    Imagem 3 - Conforme imagem acima, após a baixa foi movimentado a conta banco. 

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