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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas Fiscales--02/06/2023
País:México
Ticket:16803874
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19354


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se utilizan Listas de Precios en los Pedidos de Venta y se altera el precio unitario de alguno de los productos, el sistema coloca la diferencia entre el precio de lista y el precio unitario modificado como un descuento. Dicho descuento termina reflejado en la factura y por consecuente también en el CFDI.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), se realiza el siguiente ajuste:

    • Dentro de la función "Generación de Registros en SD2 y acumulación de valores" (a468nGravD2()) se modifica, de manera localizada para México, el cálculo del descuento por ítems validando si el pedido de venta contiene precio de lista y si no hay descuentos informados (a nivel pedido y por ítem), en cuyo caso el descuento se indica en 0.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Compras
  • Facturación (
SIGACOM
  • SIGAFAT):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos |
Proveedores
    • Clientes (MATA030), incluir un cliente.
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precios (OMSA010), incluir una lista de
precio
    • precios que incluya el producto anteriormente registrado y asignándole un precio de venta, por ejemplo 100.00.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MAT410), incluir un pedido de venta informando el cliente, la lista de
precio
    • precios y el producto registrados anteriormente, modificar el precio unitario
asignándole el valor de 50
    • , asignar por ejemplo 50.00; indicar la cantidad liberada.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456), liberar el pedido de venta generado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  3. Informar los parámetros requeridos para mostrar el pedido capturado en las Pre-condiciones.
  4. Seleccionar el pedido generado anteriormente y dar clic en Otras acciones | Genera Fact., indicar la serie y confirmar la generación y timbrado del CFDI.
  5. Validar Verificar que en el CFDI impreso no se informe informa descuento:
             
  6. Validar la factura desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) y comprobar que no se informa descuento:

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.33 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS