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tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19955.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
  5. Generar una Nota de Credito  Crédito  (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas de Credito Crédito y debitodébito
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar la Factura de Venta.
  5. Seleccionar la Nota de CreditoCrédito.
  6. Confirmar el Recibo.
  7. Verificar que el campo Gener. CFD (EL_GENCFD)se guarde correctamente con el contenido 'N'

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