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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486RNFXMLXML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú26/09/2023
País:Perú (PER)
Ticket:17956656
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20890


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se Para la transmisión de Guías de Remisión Electrónica (GRE), con motivo de traslados sea igual a 03 - Venta con Entrega a Terceros, se solicita la activación de una opción en el Punto de Entrada M486RNF,que permitan personalizar la generación de nodo del Comprador en XML de Guías de Remisión Electrónicas (GRE) del País Perú.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú (M486RNFXML), se realizaron los siguientes ajustes:

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Transmisión de GRE, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-20890.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (RNF), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Compilar el Punto de Entrada M486RNF para a opción CP (Ver el ejemplo en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, y se recomienda tomar en cuenta el campo F2_MODTRAD para condiciones por Motivo de Traslado).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se tenga actualizado el catálogo S020 - Cat No. 20 Motivos de Traslad, conforme al catálogo 20 - Código de motivo traslado de la SUNAT.
      Image Added
    • Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Incluir un Pedido de Venta, informando el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión. y el campo Motivo Tras (F2_MODTRAD) con el valor 03 - Venta con entrega a terceros.
    • Ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta creado previamente.
    • Ejecutar la acción +Gen Remisión.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • Validar que en XML se visualicen las personalizaciones realizadas a través de los Puntos de EntradaM486RNF para la opción CP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Ejemplo del Punto de Entrada:

Bloco de código
titleM486RNF
linenumberstrue
#include "protheus.ch"

User Function M486RNF()
    Local cXMLPE  := ""
    Local cCRLF   := (chr(13)+chr(10))
    Local cOpc    := PARAMIXB[1] 
    Local cTpDocC := "4"
    Local cNumIdC := "A43594617"
    Local cNomCom := "Razon Social Comprador"

    If cOpc == "CP" //Comprador Provedor
        //DATOS DEL COMPRADOR
        If SF2->F2_MODTRAD == "03" //Motivo de Traslado 03 - Venta con entrega a terceros
            cXMLPE := space(4) + '<cac:BuyerCustomerParty>' + cCRLF
            cXMLPE += space(9) + '<cac:Party>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '<cac:PartyIdentification>' + cCRLF
            cXMLPE += space(19) + '<cbc:ID schemeID="' + cTpDocC + '" schemeName="Documento de Identidad" schemeAgencyName="PE:SUNAT" schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">' + cNumIdC + '</cbc:ID>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '</cac:PartyIdentification>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '<cac:PartyLegalEntity>' + cCRLF
            cXMLPE += space(19) + '<cbc:RegistrationName>' + cNomCom + '</cbc:RegistrationName>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '</cac:PartyLegalEntity>' + cCRLF
            cXMLPE += space(9) + '</cac:Party>' + cCRLF
            cXMLPE += space(4) + '</cac:BuyerCustomerParty>' + cCRLF
        EndIf
    EndIf
Return cXMLPE



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05. ASUNTOS RELACIONADOS