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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Módulo

Faturamento

Segmento Executor

Construção e Projetos

Projeto1

Integração BackOffice RM x PDV Protheus

IRM1

PCREQ-7769

Requisito1

PCREQ-8877

Subtarefa1

PDR_CP_MOV009-100

Chamado2

 


Release de Entrega Planejada

12.1.10

Réplica

Não

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 

 Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.


Definição da Regra de Negócio

 

Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.

 

 A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Cupom Fiscal

Inclusão/Alteração

RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Fiscais\ Mais...\ Cupom Fiscal

-

MovimentoInclusão/AlteraçãoRM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Vendas \ Faturamento\ Movimentação-

 

Tabelas Utilizadas

  • TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
  • TCUPOMFISCALITM - Itens de Cupom Fiscal
  • TCUPOMFISCALFIN - Pagamentos do Cupom Fiscal
  • TMOV - Movimentos
  • TITMMOV - Itens de Movimento

Entidades de Integração

  • DataServer envolvido
    • MovCupomFiscalData
  • Transformação
    • Id: RetailSales
    • Versão: 1_0012.009
  • SourceCode (Evento)
    • GUID: 1efe6424-027b-44af-8dd3-ef18a527d6b6

Regras de Integridade:

Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:

Cupom Fiscal:

  • COO: será utilizado o mesmo campo que o número.
  • CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM, sendo assim é necessário ao cadastrar o Ponto de Venda informar este campo.
  • Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.

  • Acréscimo: No Protheus o acréscimo é por cupom, com rateio para os itens. No RM esta informação será preenchido no campo VALORDESP que é a soma das despesas dos itens ou despesa aplicada ao cupom, NÃO irá incluir itens CANCELADOS. Caso não seja enviado acréscimo, será considerado como valor default o valor 0 (zero).
  • Valor Líquido: a fórmula de cálculo para obter o valor líquido é:  VALORLIQUIDO = ( ∑ ( Preço item X Quantidade item) - Desconto + Acréscimo total ). Não deve ser considerado Itens Cancelados. Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero).
  • Valor Recebido: será preenchido com o mesmo valor do campo Valor Líquido.
  • Desconto: No RM o campo que armazena esta informação é VALORDESC. Este campo é soma dos descontos dos itens ou desconto aplicado ao cupom, NÃO inclui itens CANCELADOS! Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero). Sempre será lido o valor líquido e as despesas do valor original enviado. Mas os descontos, serão recalculados para evitar erro no arredondamento.
    Observação: no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom, ou ambos. 
  • CNPJ Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

  • Nome Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

Item do Cupom Fiscal:

  • Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus será o preço do produto.
  • Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.
  • Alíquota: Obtida a partir da Tributação.

  • CST: Obtida a partir da Tributação.

Lista de Pagamentos:

  • Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).

 


Movimento associado ao Cupom Fiscal

O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

EtapaCampoValor
Mov - IdentificaçãoCódigo2.X.XX
Edita NumeraçãoEdita ou Mostra
Mov - Datas 1/2Edição da Data de EmissãoEdita ou Mostra
Mov - Valores Financeiros 1/4DescontoMarcado
Tipo de DescontoValor
DespesaMarcado
Tipo de DespesaValor
Item - Valores Financeiros 1/2Utilizar DescontoMarcado
Nome do DescontoDesconto
Afeta Desconto do MovimentoDesmarcado
Tipo do DescontoValor
Utilizar DespesaMarcado
Nome da DespesaDespesa
Tipo de DespesaValor
Afeta Despesa do MovimentoDesmarcado
Fin - Condições de PagamentoUtiliza edição de Meios de PagamentoMarcado
Fis - DadosEmite Cupom FiscalMarcado

 

Restrições e Ponto de Atenção

  • Cadastros necessários
    Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:
    • Envio de Unidade de Medida;

    • Envio de Produto / Códigos de Barras; 

    • Envio de Ponto de Venda; 

    • Envio de Vendedor.

Número do Caixa
Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda.
Lista de Taxas
A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM.

  • Rateio de Desconto
    O rateio de desconto dos itens é calculado sempre que existir Desconto informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento. 
  • - SAT / NFC-e

    Serão aplicadas as mesmas regras listadas acima para Cupom Fiscal, porém este tipo de Cupom irá criar um Movimento, ou seja, não será gerado o registro na tabela de Cupom Fiscal.

    O tipo de movimento de venda que será utilizado é o definido no cadastro de Ponto de Venda. Neste tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2, deve ser informado o Tipo de Documento:

    SATCódigo do Modelo 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).

    NFC-eCódigo do Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.


    Movimento associado ao Cupom Fiscal

    O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

    EtapaCampoValorObservação
    Mov - IdentificaçãoCódigo2.X.XXTipo de movimento utilizado para NFC-e deve começar como 2.2.XX.
    Edita NumeraçãoEdita ou Mostra
    Mov - Datas 1/2Edição da Data de EmissãoEdita ou Mostra
    Mov - Valores Financeiros 1/4DescontoMarcado
    Tipo de DescontoValor
    DespesaMarcado
    Tipo de DespesaValor
    Item - Valores Financeiros 1/2Utilizar DescontoMarcado
    Nome do DescontoDesconto
    Afeta Desconto do MovimentoDesmarcado
    Tipo do DescontoValor
    Utilizar DespesaMarcado
    Nome da DespesaDespesa
    Tipo de DespesaValor
    Afeta Despesa do MovimentoDesmarcado
    Fin - Condições de PagamentoUtiliza edição de Meios de PagamentoMarcado
    Fis - DadosEmite Cupom FiscalMarcadoPara Cupom Fiscal Tipo SAT este parâmetro deve ficar desmarcado.
    Fis - Escrituração 1/2Código Default Tipo Documento EscrituraçãoInformar Código do Tipo de Documento

    Para Cupom Fiscal Tipo SAT o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).

    Para Cupom Fiscal Tipo NFC-e o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.

    Fis - NF-eNFC-eInformar o Tipo de EnvioPara Cupom Fiscal Tipo NFC-e este campo deve estar selecionado como Integrado por Terceiro.


    Restrições e Ponto de Atenção

    • Cadastros necessários
      Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:
      • Envio de Unidade de Medida;

      • Envio de Produto / Códigos de Barras; 

      • Envio de Ponto de Venda; 

      • Envio de Vendedor.

    • Número do Caixa
      Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda.

    • Lista de Taxas
      A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM.


    • Aplicação de Desconto/Acréscimo no Movimento
      Para que o Desconto e Acréscimo seja corretamente aplicada no Movimento é obrigatório que o tipo de movimento esteja parametrizado como utilizado por "Valor" para estas duas informações, para o Movimento e para os Itens de Movimento. Caso contrário pode haver diferenças no arredondamento e assim gerar erros na inclusão.
       
    • Rateio de Desconto/Acréscimo
      O rateio de desconto e acréscimo dos itens é calculado sempre que existir desconto e acréscimo informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento. 

    • Cupom Fiscal - SAT
      Esta integração está disponível a partir do release 12.1.14.


    • Cupom Fiscal - NFC-e
      Esta integração está disponível a partir do release 12.1.23.



    CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT / NFC-e

    Fluxo do Processo

     Image Added


    Mapeamento de Campos

     

    Mensagem: RetailSales


    Deck of Cards
    id1
    effectTypehorizontal
    Card
    id1
    labelVersão 1.001

    Mensagem Padrão

    Descrição

    RM

    Tabela

    Campo

    Observação

    CompanyId

    Código da empresa.

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA

    Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.

    BranchId

    Código da filial



    CompanyInternalId

    InternalId da chave completa de empresa do produto



    InternalId

    InternalId de Integração

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA|PONTOVENDA|CRO|NUMERO


    SellerInternalIdInternalId do VendedorTPONTOVENDACODVEN1Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV

    ComissionPercent

    Percentual da Comissão


    CustomerVendorInternalIdInternalId do Código do ClienteTCUPOMFISCALCODCOLCFO|CODCFO
    TotalPriceValor Total da Venda


    DiscountValueValor Total de DescontoTCUPOMFISCALDESCONTO
    IncreaseValueValor de AcréscimoTCUPOMFISCALACRESCIMO
    NetPriceValor Líquido da VendaTCUPOMFISCALVALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO
    CashValueValor Pago em Dinheiro


    ChecksValueValor Pago em Cheques


    CardsValueValor Pago em Cartões de Crédito


    DebitValueValor Pago em Cartões de Débito


    CovenantValueValor Pago com Convênio


    VouchersValueValor Pago com Vales


    FinancedValueValor Pago com Financiamento


    OthersValueValor Pago com Outras Formas


    InputValueValor de Entrada


    IssueDateDocumentData de Emissão da VendaTCUPOMFISCALDATAEMISSAO
    DocumentCodeNumero do DocumentoTCUPOMFISCALNUMERO

    Consistir tamanho do campo:
    RM: inteiro tamanho 4

    PROTHEUS: string tamanho 9 

    SerieCodeSerie do DocumentoTPONTOVENDASERIE
    GrossPriceValor Bruto da VendaTCUPOMFISCALVALORRECEBIDO
    CommodityPriceValor Total da Mercadoria


    DiscountPercentPercentual de Desconto da Venda


    OperatorCodeCódigo do Operador


    CurrencyRateTaxa da Moeda


    ChangeValor do Troco na Venda


    StationCodeCódigo da Estação


    DiscountPaymentTermDesconto Financeiro na Venda


    CreditValueValor de Crédito da Venda


    Md5Código Md5 NewHotel


    ElectronicInvoiceComplementInformações Complementares NFCe


    PersonalIdentificationCPF/CGC do ClienteTCUPOMFISCALCNPJCPFADQUIRENTE
    PurchaserNameNome do AdquirenteTCUPOMFISCALNOMEADQUIRENTE
    IsCanceledInforma se venda esta canceladaTCUPOMFISCALCANCELADO
    ListOfSaleItem\ListOfSaleItemTypeLista de Itens da VendaVer ListOfSaleItemType
    ListOfTaxesTypeLista de Impostos da VendaNão há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    StationSalePointCodeCódigo Ponto de VendaTPONTOVENDAPONTOVENDA
    StationSalePointInternalIdInternalId do Ponto de VendaTPONTOVENDACODCOLIGADA|PONTOVENDA
    SerialNumberSATEquipamentNúmero de Série do equipamento SATTMOVFISCALNROSAT
    SaleTypeTipo de vendaTCUPOMFISCALTIPO

    Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:

    • V - Cupom Fiscal de Venda
    • S - SAT
    KeyAcessNFeChave de acesso NFeTMOVCHAVEACESSONFEEste campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59 ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - Modelo 65.
    ListOfSaleItemTypeLista de Itens da Venda
    SaleItem\SaleItemTypeItens


    InternalIdInternalId do Item da VendaTCUPOMFISCALITMCODCOLIGADA | IDCUPOM | NUMEROITEM
    ItemInternalIdInternalId do ProdutoTCUPOMFISCALITMCODCOLIGADA|IDPRD
    ItemCodeCódigo do ProdutoTPRODUTOCODIGOPRDNo RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15
    ItemOrderOrdem do ItemTCUPOMFISCALITMNUMEROITEMNo RM este campo é inteiro de tamanho 4.
    QuantityQuantidade do ItemTCUPOMFISCALITMQUANTIDADE
    UnitPricePreço Unitário do ItemTCUPOMFISCALITMPRECOUNITARIO
    ItemPriceValor do ItemTCUPOMFISCALITMVALORLIQUIDO
    DiscountPercentagePercentual de Desconto do Item

    Não utilizado no RM.
    DiscountAmountValor do Desconto do ItemTCUPOMFISCALITMDESCONTO
    OperationCodeCódigo Fiscal de Operações e PrestaçõesDCFOPCODNAT
    ListOfTaxesLista de Impostos do ItemVer ListOfTaxesType
    IncreaseValor de Acréscimo do ItemTCUPOMFISCALITMACRESCIMO
    LodgingProduto é Diaria

    Não utilizado no RM.
    IsCanceledInforma se o item esta canceladoTCUPOMFISCALITMCANCELADO
    WarehouseCodeCódigo do Local de Estoque(Armazém)TPONTOVENDACODLOC
    WarehouseInternalIdId de integração do Local de Estoque(Armazém)TPONTOVENDACODCOLIGADA|CODFILIAL|CODLOC
    ECFTaxingCodeCódigo da Tributação ECFTCUPOMFISCALITMTRIBUTACAOECF
    ListOfTaxesTypeLista de Impostos da VendaNão há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    ListOfSaleConditionType \ SaleConditionCondições de Pagamento da Vendaver SaleConditionType
    SaleConditionType
    AccountReceivableDocumentInternalIdInternalId do RA do cliente


    DateOfPaymentData de Vencimento da ParcelaTCUPOMFISCALFINDATAVENCIMENTO
    PaymentValueValor do PagamentoTCUPOMFISCALFINVALOR
    PaymentMethodCodeForma de PagamentoTFORMAPAGTOCODFORMAPAGTONo RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15.  
    PaymentMethodInternalIdChave de Integração de Forma de PagamentoTCUPOMFISCALFINCODCOLIGADA|IDFORMAPAGTO
    FinancialManagerCodeCódigo da Administradora Financeira

    Não utilizado no RM.
    CardNumberNumeração do ChequeTCUPOMFISCALFINCHEQUENo RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres.
    SerieCheckSérie do Cheque

    Não utilizado no RM
    BankCheckBanco do ChequeTCUPOMFISCALFINBANCO
    AgencyCheckAgência Bancária do ChequeTCUPOMFISCALFINAGENCIANo RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo.
    AccountCheckNúmero da Conta do ChequeTCUPOMFISCALFINCC
    DocumentOfIdentificationDocumento de Identidade do Cliente - Cheque

    Não utilizado no RM
    PhoneNumberTelefone do Cliente - ChequeTCUPOMFISCALFINTELEMITENTE
    EftDateData do Pagamento - TEF


    EftDocumentDocumento de Identificação TEF


    EftAutorizationCódigo de Autorização TEF


    EftCancellationDateData de Cancelamento TEF


    EftCancellationDocumentNúmero do Cancelamento TEF


    EftInstituteCódigo do Instituto TEF


    UniqueSerialNumberCódigo NSU - TEF


    EftParcelParcelamento TEF


    • Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.
    Card
    id2
    labelVersão 2.007

     

    Fluxo do Processo

     Image Removed

    Mapeamento de Campos

     

    Mensagem: RetailSales 1.001

     

    Mensagem Padrão

    Descrição

    RM

    Tabela

    Campo

    Observação

    CompanyId

    Código da empresa.

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA

    Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.

    BranchId

    Código da filial

     

     



    CompanyInternalId

    InternalId da chave completa de empresa do produto

     

     



    InternalId

    InternalId de Integração

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA|PONTOVENDA|CRO|NUMERO

     


    SellerInternalIdInternalId do VendedorTPONTOVENDACODVEN1Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV

    ComissionPercent

    Percentual da Comissão
       



    CustomerVendorInternalIdInternalId do Código do ClienteTCUPOMFISCALCODCOLCFO|CODCFO
     

    TotalPriceValor Total da Venda
       



    DiscountValueValor Total de DescontoTCUPOMFISCALDESCONTO
     

    IncreaseValueValor de AcréscimoTCUPOMFISCALACRESCIMO
     

    NetPriceValor Líquido da VendaTCUPOMFISCALVALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO
     

    CashValueValor Pago em Dinheiro
     
      



    ChecksValueValor Pago em Cheques
       



    CardsValueValor Pago em Cartões de Crédito
       



    DebitValueValor Pago em Cartões de
    Débito   
    Débito


    CovenantValueValor Pago com Convênio
      
     



    VouchersValueValor Pago com Vales
     
      



    FinancedValueValor Pago com Financiamento
       



    OthersValueValor Pago com Outras Formas
      
     



    InputValueValor de Entrada
       



    IssueDateDocumentData de Emissão da VendaTCUPOMFISCALDATAEMISSAO
     

    DocumentCodeNumero do DocumentoTCUPOMFISCALNUMERO

    Consistir tamanho do campo:
    RM: inteiro tamanho 4

    PROTHEUS: string tamanho 9 

    SerieCodeSerie do DocumentoTPONTOVENDASERIE
     

    GrossPriceValor Bruto da VendaTCUPOMFISCALVALORRECEBIDO
     

    CommodityPriceValor Total da Mercadoria
     
      



    DiscountPercentPercentual de Desconto da Venda
       



    OperatorCode
    Código do Operador  
    Código do Operador
     



    CurrencyRateTaxa da Moeda
     
      



    ChangeValor do Troco na Venda
       StationCodeCódigo da Estação   DiscountPaymentTermDesconto Financeiro na Venda   CreditValueValor de Crédito da Venda   KindOfDocumentTipo do Documento   Md5Código Md5 NewHotel   ElectronicInvoiceComplementInformações Complementares NFCe   PersonalIdentificationCPF/CGC do ClienteTCUPOMFISCALCNPJCPFADQUIRENTE PurchaserNameNome do AdquirenteTCUPOMFISCALNOMEADQUIRENTE IsCanceledInforma se venda esta canceladaTCUPOMFISCALCANCELADO ListOfSaleItem\ListOfSaleItemTypeLista de Itens da VendaVer ListOfSaleItemTypeListOfTaxesTypeLista de Impostos da VendaNão há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.StationSalePointCodeCódigo Ponto de VendaTPONTOVENDAPONTOVENDA StationSalePointInternalIdInternalId do Ponto de VendaTPONTOVENDACODCOLIGADA|PONTOVENDA



    StationCodeCódigo da Estação


    DiscountPaymentTermDesconto Financeiro na Venda


    CreditValueValor de Crédito da Venda


    KindOfDocumentTipo do DocumentoTCUPOMFISCALTIPO

    Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:

    • CF - Cupom Fiscal de Venda
    • SATCE - SAT
    • NFCE - NFC-e
    Md5Código Md5 NewHotel


    ElectronicInvoiceComplementInformações Complementares NFCe


    PersonalIdentificationCPF/CGC do ClienteTCUPOMFISCALCNPJCPFADQUIRENTE
    PurchaserNameNome do AdquirenteTCUPOMFISCALNOMEADQUIRENTE
    IsCanceledInforma se venda esta canceladaTCUPOMFISCALCANCELADO
    ListOfSaleItem\ListOfSaleItemTypeLista de Itens da VendaVer ListOfSaleItemType
    ListOfTaxesTypeLista de Impostos da VendaNão há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    StationSalePointCodeCódigo Ponto de VendaTPONTOVENDAPONTOVENDA
    StationSalePointInternalIdInternalId do Ponto de VendaTPONTOVENDACODCOLIGADA|PONTOVENDA
    SerialNumberSATEquipamentNúmero de Série do equipamento SATTMOVFISCALNROSAT
    SaleTypeTipo de vendaTCUPOMFISCALTIPO

    Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:

    • V - Cupom Fiscal de Venda
    • S - SAT
    KeyAcessNFeChave de acesso NFeTMOVCHAVEACESSONFEEste campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59 ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - Modelo 65.
     
    ListOfSaleItemTypeLista de Itens da Venda
    SaleItem\SaleItemTypeItens
       



    InternalIdInternalId do Item da VendaTCUPOMFISCALITMCODCOLIGADA | IDCUPOM | NUMEROITEM
     

    ItemInternalIdInternalId do ProdutoTCUPOMFISCALITMCODCOLIGADA|IDPRD
     UnitPrice

    ItemCodeCódigo do ProdutoTPRODUTOCODIGOPRDNo RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15
    ItemOrderOrdem do ItemTCUPOMFISCALITMNUMEROITEMNo RM este campo é inteiro de tamanho 4.
    QuantityQuantidade do ItemTCUPOMFISCALITMQUANTIDADE
     

    ItemTablePricePreço Unitário do ItemTCUPOMFISCALITMPRECOUNITARIO
     

    ItemPriceValor do ItemTCUPOMFISCALITMVALORLIQUIDO
     

    DiscountPercentagePercentual de Desconto do Item
      


    Não utilizado no RM.
    DiscountAmountValor do Desconto do ItemTCUPOMFISCALITMDESCONTO
     

    OperationCodeCódigo Fiscal de Operações e PrestaçõesDCFOPCODNAT
     

    ListOfTaxesLista de Impostos do ItemVer ListOfTaxesType
    IncreaseValor de Acréscimo do ItemTCUPOMFISCALITMACRESCIMO
     

    LodgingProduto é Diaria
      


    Não utilizado no RM.
    IsCanceledInforma se o item esta canceladoTCUPOMFISCALITMCANCELADO
     

    WarehouseCodeCódigo do Local de Estoque(Armazém)TPONTOVENDACODLOC
     

    WarehouseInternalIdId de integração do Local de Estoque(Armazém)TPONTOVENDACODCOLIGADA|CODFILIAL|CODLOC
     

    ECFTaxingCodeCódigo da Tributação ECFTCUPOMFISCALITMTRIBUTACAOECF
     

    ListOfTaxesTypeLista de Impostos da VendaNão há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    ListOfSaleConditionType \ SaleConditionCondições de Pagamento da Vendaver SaleConditionType
    SaleConditionType
    AccountReceivableDocumentInternalIdInternalId do RA do cliente
       



    DateOfPaymentData de Vencimento da ParcelaTCUPOMFISCALFINDATAVENCIMENTO
     

    PaymentValueValor do PagamentoTCUPOMFISCALFINVALOR
     

    PaymentMethodCodeForma de PagamentoTFORMAPAGTOCODFORMAPAGTONo RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15.  
    PaymentMethodInternalIdChave de Integração de Forma de PagamentoTCUPOMFISCALFINCODCOLIGADA|IDFORMAPAGTO
     

    FinancialManagerCodeCódigo da Administradora Financeira
      


    Não utilizado no RM.
    CardNumberNumeração do ChequeTCUPOMFISCALFINCHEQUENo RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres.
    SerieCheckSérie do Cheque
     
     


    Não utilizado no RM
    BankCheckBanco do ChequeTCUPOMFISCALFINBANCO
     

    AgencyCheckAgência Bancária do ChequeTCUPOMFISCALFINAGENCIANo RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo.
    AccountCheckNúmero da Conta do ChequeTCUPOMFISCALFINCC
     

    DocumentOfIdentificationDocumento de Identidade do Cliente -
    Cheque  
    Cheque

    Não utilizado no RM
    PhoneNumberTelefone do Cliente - ChequeTCUPOMFISCALFINTELEMITENTE
     

    EftDateData do Pagamento - TEF
      
     



    EftDocumentDocumento de Identificação TEF
     
      



    EftAutorizationCódigo de Autorização TEF
       



    EftCancellationDateData de Cancelamento TEF
      
     



    EftCancellationDocumentNúmero do Cancelamento TEF
       



    EftInstituteCódigo do Instituto TEF
     
      



    UniqueSerialNumberCódigo NSU - TEF
       



    EftParcelParcelamento TEF
       



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     Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.