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  • Mantenimiento de documentos de salida - RE4001

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Campo:

Descripción

Unidad Federación

Exhibe la sigla del estado del proveedor de la mercadería del documento de entrada.

Cuenta Transitoria

Insertar el código de la cuenta transitoria. Se exhibe la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos
Cuando el origen de la operación indique:

  • Transferencia entre sucursales: se exhibe la cuenta transitoria de transferencia.
  • Remesa para maquila: se exhibe la cuenta transitoria de entrada de maquila.
  • Retorno de maquila: se exhibe la cuenta transitoria de salida de maquila.
  • Remesa para consignación: se exhibe la cuenta transitoria de entrada para consignación.
  • Compra: se exhibe la cuenta transitoria del proveedor.
Subcuenta transitoria

Insertar el código de la subcuenta transitoria del documento. Se exhibe la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar cuando la cuenta exija la subcuenta. En caso contrario, este campo se inhabilita.

Vía Transporte

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercadería. Las opciones disponibles son:

  • Por carretera
  • Aéreo
  • Marítimo
  • Ferroviario
  • Terraferroviario
  • Terrafluvial
  • Terraeroviario
  • Otros
Factura

Cuando se señala, indica que el documento digitado se trata de una factura. Cuando no se señala, indica que el documento se trata de un remito.

Nota:
El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada concomitante de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, cuando se utilice este proceso, dicho campo debe estar señalado.

Tipo de Traslado

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Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:

  1. Operación constituye venta
  2. Ventas por efectuar
  3. Consignaciones
  4. Entrega gratuita
  5. Traslados internos
  6. Otros traslados sin venta
  7. Guía de devolución
  8. Traslado para exportación
  9. Venta para exportación


Informações
titleInformaciones:

Se habilitará cuando el documento sea una guía de despacho y el origen de operación genere nota en la facturación.

Moneda

Inserte el código de la moneda del documento.

Cotización Día

Inserte el valor de la cotización de la moneda, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Val Flete ME

Inserte el valor del flete, gasto que consta en el documento.

Val Seguro ME

Inserte el valor del seguro, gasto que consta en el documento.

Val Embal ME

Inserte el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.

Val Otras ME

Inserte el valor de otros gastos que constan en el documento.

Val Gasto ME

Exhibe el valor total de los gastos que constan en el documento.

Val Mercado ME

Exhibe el valor total de las mercaderías informadas para el documento.

Descuento/Sobretasa

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Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para calcular el total de la nota y también en la generación de las duplicatas.

Valor Descuento/Sobretasa

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Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también a las duplicatas.

Tipo de Comprovante

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Insertar el tipo de comprobante del documento.

Tipo de Operação

Image Added
Insertar el tipo de operación del documento.


Incluye Documento - Carpeta Observación

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