Histórico da Página
Implementação Easy Siscoserv
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Easy Siscoserv | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Chamado: | TTPW87 / TUPFF0 / TUTNFP / TVHTXM | ||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | EL0 - Cadastro de NBS; EJW - Capa do Processo de Serviços; EJX - Detalhes do Processo de Serviços; EJY - Capa do Registro de Serviços; EJZ - Det. do Registro de Serviços; EL1 - Pagamentos de Serviços; EL2 - Documentos do Reg. de Serv.; EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV; EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV; EL5 - Pagamentos SISCOSERV; EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV; EL7 - Documentos SISCOSERV; EL8 - Lote SISCOSERV; EL9 - Pagamentos de Processo; ELA - Invoice de serviço; ELB - Itens da invoice; ELC - Enquadramentos; EEQ - Valor das Parcelas do Embarque; EYC - Eventos; SB5 - Dados Adicionais do Produto; SA1 - Clientes; SA2 - Fornecedores; EYJ - Dados Compl. De Produto; EYA – Integrações; EYB - Ações; EYC - Eventos; EYD - Dicionário de Tags XML; EYE - Serviços; EEB – Comissões de Agentes | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | ||||||||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 11.80.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Versão Corrigida: | 11.80.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Versão Expedida: | 11.80.13 |
Descrição
Foi implementado o novo módulo Easy Siscoserv Control para controlar importações e exportações de serviços com as rotinas de:
- Cadastros de Família (EICA120), N.B.S. (ESSNS400), Países (EICA100), Condições de pagamento (MATA360), Eventos Contábeis (ECOA002), Enquadramentos (ESSEQ400) utilizados para cadastrar dados padrão do sistema, tais como códigos de pagamento, tipo do imposto e o código do país, além de enquadramentos, para casos em que a operação a ser registrada no Siscoserv esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
- Rotinas de cadastro de Bancos (EECAC110), Grupo de Produtos (MATA035), Unidade de Medida (QIEA030), Produtos (MATA011), Clientes (MATA030), Fabricante/Form. (MATA020), ProdutoXFornecedor (MATA060), Moedas (EICA150), Cotação das Moedas (EICA140), onde podemos cadastrar os produtos, que representam serviços, descrições, valores e vincular o produto ao fornecedor/cliente.
- Rotina de cadastros de serviços de Processo Aquisição (EICPS400), RAS (ESSRA400), Int. SISCOSERV (ESSCA100), para casos de aquisição, Processo Venda (EECPS400), RVS (ESSRV400), Int. SISCOSERV (ESSCV100), para casos de venda, além de Consulta Genérico (EDAPP).
- Relatório de Processos de Serviços de Aquisição (ESSPS01), Processos Pendentes de Aquisição (ESSPS02), Registros de Serviços de Aquisição (ESSRS01), Registros Pendentes de Aquisição (ESSRS02), Relatório de Processos de Serviços de Venda (ESSPS03), Processos Pendentes de Venda (ESSPS04), Registros de Serviços de Venda (ESSRS03), Registros Pendentes de Venda (ESSRS04), permite emitir relatórios analítico ou sintético sendo filtrados por diversos parâmetros como: Tipo de processo, código do processo, nº do processo, por período e status, além da rotina de integração Arquivo CSV (ESSIN100) para importar dados deste tipo de arquivo para o sistema.
- O sistema integrará os registros por meio do site Siscoserv do governo pela rotina Int. SISCOSERV (ESSCA100) e Int. SISCOSERV (ESSCV100).
Importante
Esta melhoria depende de execução do update de base USSIGAESS, conforme Procedimentos para Implementação.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
---|
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite informe o U_USSIGAESS no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
Procedimento para Implantação
APLICAR ATUALIZAÇÃO DO(S) PROGRAMA(S) AVCADGE.PRW, AVFRM105.PRW, AVGERAL.PRW, AVINT100.PRW, AVINT101.PRW, AVINT102.PRW, AVINT104.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EASYMVCAUTO.PRW, EASYPROGRESS.PRW, EASYRATEIO.PRW, EASYTREPORT.PRW, EECAC100.PRW, EECAC110.PRW, EECAC120.PRW, EECAE100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF200.PRW, EECAF201.PRW, EECAF300.PRW, EECAF500.PRW, EECAP101.PRW, EECAP105.PRW, EECCAD00.PRW, EECEI300.PRW, EECSI100.PRW, EIC.PRW, EICPRD100.PRW, EICA100.PRW, EICAP100.PRW, EICDI500.PRW, EICFI400.PRW, EINFO.PRW, ESSCA100.PRW, ESSCI100.PRW, ESSCI101.PRW, ESSCI102.PRW, ESSCI103.PRW, ESSCI150.PRW, ESSCV100.PRW, ESSEQ400.PRW, ESSIN100.PRW, ESSIS400.PRW, ESSNS400.PRW, ESSPA400.PRW, ESSPS400.PRW, ESSPS401.PRW, ESSPS402.PRW, ESSPS500.PRW, ESSPV400.PRW, ESSRA400.PRW, ESSRS400.PRW, ESSRS401.PRW, ESSRS402.PRW, ESSRS403.PRW, ESSRV400.PRW, USSIGAESS.PRW, EXECZIP.PRW, MATA010.PRX, MATA103.PRW, MATA120.PRX, MATA410.PRX, FINA080.PRX, FINXFUN.PRX, EASYZIP.APH, SIGAESSXNU.APH, ESSPS01.APH, ESSPS02.APH, ESSPS03.APH, ESSPS04.APH, ESSRS01.APH, ESSRS02.APH, ESSRS03A.PH, ESSRS04.APH, AVG_IPROC.PNG, AVG_NENV.PNG, AVG_IOK.PNG, AVG_IMPORT.PNG, AVG_IENV.PNG, AVG_IDEL.PNG, AVG_ICANC.PNG, AVG_IADD.PNG.
- O programa USSIGAESS.PRW deve possuir data igual ou superior a 26/02/2016.
- Atualizar os arquivos avlink003.xml, avlink004.xml, avlink005.xml, avlink007.xml, avlink008.xml, avlink009.xml, avlink010.xml, avlink011.xml no diretório especificado pelo parâmetro MV_AVG0135.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_USSIGAESS.
- Copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente os arquivos: Para a versão do manual anterior a 10 (MV_ESS0027 = 9) - OK_MSG.EXE, EASY_RAS_32.EXE, EASY_RVS_32.EXE, EASY_RAS_64.EXE, EASY_RVS_64.EXE.
- Caso o SIGAESS utilizar as configurações do Manual 10 do Portal Governamental, copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente o arquivo: 'tr-sw-web-solution-siscoserv.jar'. Este arquivo deve possuir data igual ou superior a .
Importante: Antes de executar o compatibilizador U_USSIGAESS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA,) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM)).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | Processo Base ? | Código NBS ? |
Grupo | ESSRS001 | ESSRS001 |
Ordem | 01 | 02 |
Tipo | C | C |
Tamanho | 50 | 9 |
Pergunte | Tipo do relatório ? | Processo ? | Data Inicio ? |
Grupo | ESSPS001 | ESSPS001 | ESSPS001 |
Ordem | 01 | 02 | 03 |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 1 | 50 | 8 |
Pergunte | Data Fim ? | Status do processo? |
Grupo | ESSPS001 | ESSPS001 |
Ordem | 04 | 05 |
Tipo | D | C |
Tamanho | 8 | 1 |
Pergunte | Tipo do relatório ? | Nº Processo ? | Data Início ? |
Grupo | ESSRS002 | ESSRS002 | ESSRS002 |
Ordem | 01 | 02 | 03 |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 1 | 50 | 8 |
Pergunte | Data Fim ? | Status no SISCOSERV ? |
Grupo | ESSRS002 | ESSRS002 |
Ordem | 04 | 05 |
Tipo | D | C |
Tamanho | 8 | 1 |
Pergunte | Processo ? | Data Início ? |
Grupo | ESSPS002 | ESSPS002 |
Ordem | 01 | 02 |
Tipo | C | D |
Tamanho | 50 | 8 |
Pergunte | Data Fim ? | Status do processo? |
Grupo | ESSPS002 | ESSPS002 |
Ordem | 03 | 04 |
Tipo | D | C |
Tamanho | 8 | 1 |
Pergunte | Tipo do relatório ? | Nº Processo ? | Data Início ? |
Grupo | ESSRS003 | ESSRS003 | ESSRS003 |
Ordem | 01 | 02 | 03 |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 1 | 50 | 8 |
Pergunte | Data Fim ? | Status no SISCOSERV ? |
Grupo | ESSRS003 | ESSRS003 |
Ordem | 04 | 05 |
Tipo | D | C |
Tamanho | 8 | 1 |
Pergunte | Valor para Fech. Cambio? | Valor no Exterior? |
Grupo | ESSIS400 | ESSIS400 |
Ordem | 01 | 02 |
Tipo | N | N |
Tamanho | 16 | 16 |
Pergunte | De? | Até? | Nova Data Previsão? |
Grupo | ESSPS003 | ESSPS003 | ESSPS003 |
Ordem | 01 | 02 | 03 |
Tipo | D | D | D |
Tamanho | 8 | 8 | 8 |
2. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:
Chave | EL0 | EJW |
Nome | Cadastro de NBS | Capa do Processo de Serviços |
Modo | C | E |
Unico | EL0_FILIAL+EL0_COD | EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES |
Pyme | Não | Não |
Módulo | SIM | SIM |
Chave | EJX | EJY |
Nome | Detalhes do Processo de Serviços | Capa do Registro de Serviços |
Modo | E | E |
Unico | EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC | EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
Chave | EJZ | EL1 |
Nome | Det. do Registro de Serviços | Pagamentos de Serviços |
Modo | E | E |
Unico | EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG | EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_SEQPAG |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
Chave | EL3 | EL4 |
Nome | Capa RAS/RVS SISCOSERV | Detalhes RAS/RVS SISCOSERV |
Modo | E | E |
Unico | EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP | EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
Chave | EL5 | EL6 |
Nome | Pagamentos SISCOSERV | Itens Pagamentos SISCOSERV |
Modo | E | E |
Unico | EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG | EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
Chave | EL7 | EL8 |
Nome | Documentos SISCOSERV | Lote SISCOSERV |
Modo | E | E |
Unico | EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP | EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
Chave | EL9 | ELA |
Nome | Pagamentos de Processo | Invoice de serviço |
Modo | E | E |
Unico | EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG | ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
Chave | ELB | ELC |
Nome | Itens da invoice | Enquadramentos |
Modo | E | C |
Unico | ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC | ELC_FILIAL+ELC_CODENQ |
Pyme | Não | Não |
Módulo | Sim | Sim |
3. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:
Chave | EEQ |
Unico | EEQ_FILIAL+EEQ_NRINVO+EEQ_PREEMB+EEQ_PARC+EEQ_FASE |
Chave | Nome | Modo | PYME | Chave Única |
ELM | Vinculacao de Empresas | E | S | ELM_FILIAL+ELM_COD |
4. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela ELM - Amarração de Empresas:
Campo | ELM_FILIAL | ELM_COD | ELM_DESC | ELM_CODCLI | ELM_LOJCLI | ELM_DESCLI | ELM_CODFOR | ELM_LOJFOR | ELM_DESCFO | ELM_TIPVIN |
Tipo | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Tamanho | 2 | 5 | 100 | 6 | 2 | 30 | 6 | 2 | 30 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | |||||||||
Título | Filial | Código | Descrição | Cod.Adquire | Loja | Desc.Adquir | Cod.Vended | Loja | Desc.Vended | Tip.Vinc |
Descrição | Filial do Sistema | Código de Amarracao | Desc. de Amarracao | Código do Adquirente | Loja do Adquirente | Desc. do Adquirente | Código do Vendedor | Loja do Vendedor | Desc. do Vendedor | Tipo Vinculacao |
Nível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Usado | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Opções | 0=Sem Vinculação 1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras | |||||||||
When | INCLUI | |||||||||
Relação | ||||||||||
Val. Sistema | ExistChav("ELM",M->ELM_COD) | AM400Valid('ELM_CODCLI') | AM400Valid('ELM_LOJCLI') | AM400Valid('ELM_CODFOR') | AM400Valid('ELM_LOJFOR') | |||||
Inicializador Browse | Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+ELM->ELM_CODCLI+ELM->ELM_LOJCLI,"A1_NOME") | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+ELM->ELM_CODFOR+ELM->ELM_LOJFOR,"A2_NOME") | ||||||||
Help | Filial do Sistema | Código de Amarracao | Descrição de Amarracao | Código do Adquirente | Loja do Adquirente | Descrição do Adquirente | Código do Vendedor | Loja do Vendedor | Descrição do Vendedor | Tipo Vinculacao |
- Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV:
Campo | EL3_MOTNIF | EL3_TIPVIN |
Tipo | C | C |
Tamanho | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Título | Mot.NIF | Tip.Vinc |
Descrição | Mot. N.Preench NIF | Tipo Vinculacao |
Nível | 1 | 1 |
Usado | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não |
Browse | Não | Não |
Opções | 1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras | |
Help | Motivo de Não Preenchimento do NIF | Tipo Vinculacao |
- Tabela EXJ - Dados Adicionais do Cliente:
Campo | EXJ_NIF | EXJ_MOTNIF |
Tipo | C | C |
Tamanho | 40 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Título | NIF | Mot.NIF |
Descrição | NIF | Mot. N.Preench NIF |
Nível | 1 | 1 |
Usado | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não |
Browse | Não | Não |
Opções | 1=Dispensado do NIF;2=País não exige NIF | |
Pasta | 2 | 2 |
Help | Numero de Identificação Fiscal | Motivo de Não Preenchimento do NIF |
- Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:
Campo | EL9_DTRET |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Retificacao |
Descrição | Dt. Ret. no SISCOSERV |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Data de Retificação no Siscoserv |
- Tabela SA2 - Fornecedores:
Campo | A2_MOTNIF |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Mot.NIF |
Descrição | Mot. N.Preench NIF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Dispensado do NIF;2=País não exige NIF |
Pasta | 7 |
Help | Motivo de Não Preenchimento do NIF |
- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:
Campo | EJZ_MOVTEM |
Tipo | C |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Mov.Temp |
Descrição | Movimentacao Temporaria |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Pesquisa | EL12 |
Relação | 'Clique F3' |
Help | Movimentacao Temporaria |
- Tabela EL1 - Pagamento de Serviços:
Campo | EL1_MOVTEM |
Tipo | C |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Mov.Temp |
Descrição | Movimentacao Temporaria |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Pesquisa | EL12 |
Relação | 'Clique F3' |
Help | Movimentacao Temporaria |
- Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:
Campo | EJY_MOTNIF | EJY_TIPVIN |
Tipo | C | C |
Tamanho | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Título | Mot.NIF | Tip.Vinc |
Descrição | Mot. N.Preench NIF | Tipo Vinculacao |
Nível | 1 | 1 |
Usado | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não |
Browse | Não | Não |
Opções |
| 1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras |
Help | Motivo de Não Preenchimento do NIF | Tipo Vinculacao |
- Tabela EL0 - Cadastro de NBS:
Campo | EL0_FILIAL | EL0_COD |
Tipo | C | C |
Tamanho | 2 | 9 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato |
| @R 9.9999.99.99 |
Titulo | Filial | Código NBS |
Descrição | Filial do Sistema | Cód. Nom. Bras. de Serv. |
Help | Filial do Sistema | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. |
Nível |
|
|
Opções |
|
|
When |
| INCLUI |
Relação |
|
|
Val. Sistema |
| ExistChav("EL0",M->EL0_COD) |
Obrigatório | Não | Sim |
Usado | Não | Sim |
Browse | Não | Sim |
Campo | EL0_DESC | EL0_MSBLQL |
Tipo | C | C |
Tamanho | 210 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato |
|
|
Titulo | Descrição | Bloqueado |
Descrição | Descrição da NBS | Bloqueia da NBS |
Help | Descrição do serviço segundo a NBS. | Registro Bloqueado. |
Nível |
|
|
Opções |
|
|
When |
|
|
Relação |
|
|
Val. Sistema |
|
|
Obrigatório | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não |
- Tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto:
Campo | B5_NBS |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 9.9999.99.99 |
Titulo | NBS |
Descrição | Cód. Nom. Bras. de Serv. |
Help | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. |
Nível | |
Opções | |
When | |
Relação | |
Val. Sistema | NS400Valid("B5_NBS") |
Obrigatório | |
Usado | TODOS_MODULOS |
Browse | S |
- Tabela EYJ – Dados Compl. de Produtos:
Campo | EYJ_MODSER | EYJ_SB5 |
Tipo | C | C |
Tamanho | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato |
|
|
Titulo | Modo Serviço | Folder |
Descrição | Modo de prest. do Serv. | Dados Compl. Prod. |
Help | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. | Campo não usado |
Nível |
|
|
Opções | 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas |
|
When |
|
|
Relação |
|
|
Val. Sistema |
|
|
Obrigatório | Não | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Não | Não |
- Tabela SA1 - Clientes:
Campo | A1_NIF |
Tipo | C |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | NIF |
Descrição | Num. de Ident. Fiscal |
Help | Número de Identificação Fiscal do cliente, fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. |
Nível | |
Opções | |
When | |
Relação | |
Val. Sistema | |
Obrigatório | |
Usado | NÃO USADO |
Browse |
- Tabela SA2 – Fornecedores:
Campo | A2_NIFEX |
Tipo | C |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Codigo NIF |
Descrição | No.Identificacao Fiscal |
Help | Informe o número de identificação fiscal do fornecedor. |
Nível | 1 |
Opções | |
When | |
Relação | |
Val. Sistema | |
Obrigatório | |
Usado | TODOS_MODULOS |
Browse | S |
- Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:
Campo | EJW_FILIAL | EJW_TPPROC | EJW_PROCES |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | ||
Titulo | Filial | Tipo | Processo |
Descrição | Filial do sistema | Tipo de Processo | Processo |
Help | Filial do sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do Processo de Serviço Internacional |
Nível | |||
Opções | A=Aquisição;V=Venda | ||
When | INCLUI | ||
Relação | |||
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_PROCES") | ||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EJW_INT | EJW_ORIGEM | EJW_EXPORT |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 10 | 6 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | ||
Titulo | Integrado | Origem | Exportador |
Descrição | Processo Integrado? (S/N) | Origem da integração | Fornecedor |
Help | Indica se o processo é originado no Easy ou por integração. | Indica qual o sistema gerou o processo caso a origem seja via integração. | Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | S=SIM;N=NÃO | ||
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJW_INT") | PS400Relacao("EJW_ORIGEM") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_EXPORT") | ||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EJW_LOJEXP | EJW_DSCEXP | EJW_IMPORT |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 40 | 6 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | |
Titulo | Loja Exp. | Nome Exp. | Importador |
Descrição | Loja do fornecedor | Nome do fornecedor | Cliente |
Help | Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. | Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. | Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJW_EXPORT+M->EJW_LOJEXP,"A2_NOME") | ||
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_LOJEXP") | PS400Valid("EJW_IMPORT") | |
Obrigatório | Sim | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EJW_LOJIMP | EJW_DSCIMP | EJW_STTPED |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 40 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! |
| |
Titulo | Loja Imp. | Nome Cli. | Status |
Descrição | Loja do cliente | Nome do cliente | Status do processo |
Help | Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. | Nome do cliente do pedido no caso de processo de venda de serviço internacional. | Status do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Parcialmente em fase de registro. Em fase de registro. Encerrado. |
Nível |
| ||
Opções |
| 1=Aguardando registro;2=Parcialmente em fase de registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado | |
When |
| ||
Relação | Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->EJW_IMPORT+M->EJW_LOJIMP,"A1_NOME") | PS400Relacao("EJW_STTPED") | |
Val. Sistema | EJW_LOJIMP |
| |
Obrigatório | Sim | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EJW_MOEDA | EJW_VL_MOE | EJW_VL_REA |
Tipo | C | N | N |
Tamanho | 3 | 16 | 16 |
Decimal | 0 | 2 | 2 |
Formato | @! | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Moeda | Valor Moeda | Valor Reais |
Descrição | Moeda | Valor na Moeda do processo | Valor em Reais |
Help | Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional. | Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados neste processo. | Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado neste processo. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_MOEDA") | PS400Valid("EJW_DTPROC") | |
Obrigatório | Sim | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJW_DTPROC | EJW_CONDPG | EJW_DSCCON |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 15 | 3 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @! | |
Titulo | Data. Proc. | Cond. Pag. | Desc. Pag. |
Descrição | Data do Processo | Condição de Pagamento | Descricao da Cond. Pagto |
Help | Data de quando foi executado o processo. | Condição de Pagamento do processo. | Descrição da Condição de Pagamento do serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJW_DTPROC") | PS400Relacao("EJW_DSCCON") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_DTPROC") | Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->EJW_CONDPG) | |
Obrigatório | Sim | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJW_COMPL | EJW_STTFAT | EJW_MSGLOG |
Tipo | M | C | M |
Tamanho | 60 | 1 | 60 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Dados Compl. | Status Fat. | Msg. Log |
Descrição | Dados complementares | Status de Faturamento | Mensagem de Log |
Help | Dados complementares do processo. | Status de faturamento do processo. Em aberto: não há invoices vinculadas; Parcialmente pago: Há invoices para parte do pedido; Pago: Não há mais saldo para geração de Invoices | Guarda a mensagem do log caso a inclusão automática do RAS/RVS não seja concluída com êxito. |
Nível | |||
Opções | 1=Em aberto;2=Parcialmente faturado;3=Faturado | ||
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJW_STTFAT") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim |
Campo | EJW_CODEMP | EJW_LOJEMP | EJW_DSCEMP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 2 | 30 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | !@ | ||
Titulo | Cod. Emp. | Loj. Emp. | Desc. Emp. |
Descrição | Cod. Emp. | Loj. Emp. | Desc. Emp. |
Help | Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja. | Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja. | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. |
Nível | |||
Opções |
| ||
When | |||
Relação |
| PS400Relacao("EJW_DSCEMP") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_CODEMP") | PS400Valid("EJW_LOJEMP") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJW_CGC | EJW_SLDINV |
Tipo | C | N |
Tamanho | 14 | 16 |
Decimal | 0 | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | |
Titulo | CNPJ Emp. | Sld s/ Invoice |
Descrição | CNPJ Emp. | Saldo sem invoice |
Help | Indica o CNPJ da empresa | Saldo total a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice. |
Nível | ||
Opções |
| |
When | ||
Relação | PS400Relacao("EJW_SLDINV") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJW_LOJEMP") | |
Obrigatório | Não | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim |
- Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:
Campo | EJX_FILIAL | EJX_TPPROC | EJX_PROCES |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Processo |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Processo |
Help | Filial do Sistema. | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do Processo de Serviço Internacional. |
Nível | |||
Opções | A=Aquisição;V=Venda | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EJX_SEQPRC | EJX_ITEM | EJX_DSCITE |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 4 | 15 | 30 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999 | ||
Titulo | Seq. Processo | Produto | Descrição |
Descrição | Sequência Processo | Codigo do produto | Descrição do produto |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional. | Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço. | Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400PrxNum("EJX_SEQPRC") | PS400Relacao("EJX_DSCITE") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_ITEM") | ||
Obrigatório | Sim | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_NBS | EJX_DSCNBS | EJX_MODO |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 9 | 210 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9.9999.99.99 | ||
Titulo | NBS | Desc. NBS | Modo |
Descrição | Codigo NBS | Descrição da NBS | Modo de Prestação |
Help | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. | Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. |
Nível | |||
Opções | 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas | ||
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJX_DSCNBS") | ||
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_NBS") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_MODAQU | EJX_MODVEN | EJX_PAIS |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 1 | 3 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Modo | Modo | Pais Prest. |
Descrição | Modo Prest. Aquisição | Modo Prest. Venda | Pais da prest. do serviço |
Help | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. | Codigo do Pais onde ocorreu a prestação do serviço. |
Nível | |||
Opções | 1=Transfronteiriço; | 1=Transfronteiriço; | |
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJX_MODAQU") | PS400Relacao("EJX_MODVEN") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_MODAQU") | PS400Valid("EJX_MODVEN") | Vazio() .OR. EXISTCPO("SYA",M->EJX_PAIS) |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_DSCPAI | EJX_DTPRIN | EJX_DTPRFI |
Tipo | C | D | D |
Tamanho | 25 | 8 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @D | |
Titulo | Desc. País | Prev. Inicio | Prev. Fim |
Descrição | Descrição do País | Dt. Prev. de Inicio | Dt. Prev. de Conclusão |
Help | Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço. | Data de previsão de Inicio da prestação do serviço internacional. | Data de previsão de Conclusão da prestação do serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJX_DSCPAI") | PS400Relacao("EJX_DTPRFI") | |
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_DTPRIN") | PS400Valid("EJX_DTPRFI") | |
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_DTINI | EJX_DTFIM | EJX_QTDE |
Tipo | D | D | N |
Tamanho | 8 | 8 | 9 |
Decimal | 0 | 0 | 2 |
Formato | @D | @D | @E 9,999,999.99 |
Titulo | Inicio Real. | Fim Real. | Quantidade |
Descrição | Data de Efetiva Inicio | Data de Efetiva Conclusão | Quantidade |
Help | Data efetiva de inicio da prestação do serviço internacional. | Data efetiva de conclusão da prestação do serviço internacional. | Quantidade do serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_DTINI") | PS400Valid("EJX_DTFIM") | PS400Valid("EJX_QTDE") |
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_PRCUN | EJX_VL_MOE | EJX_TX_MOE |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 11 | 16 | 15 |
Decimal | 2 | 2 | 8 |
Formato | @E 999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999.99999999 |
Titulo | Preço Un. | Valor Moeda | Taxa Moeda |
Descrição | Preço Unitário | Valor Moeda | Taxa Moeda |
Help | Preço Unitário do serviço. | Valor total desse serviço na moeda do processo. | Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de inicio de prestação do serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_PRCUN") | Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_MOE") | PS400Valid("EJX_TX_MOE") |
Obrigatório | SimNãoSim | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_VL_REA | EJX_COMPL | EJX_ENQ01 |
Tipo | N | M | C |
Tamanho | 16 | 60 | 10 |
Decimal | 2 | 0 | 0 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @R 9999999999 | |
Titulo | Valor Reais | Observações | Enquadr. 1 |
Descrição | Valor Reais | Dados complementares | Enquadramento 1 |
Help | Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda. | Observações gerais sobre o serviço prestado. | Código do enquandramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | Vazio() .OR. Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_REA") | PS400Valid("EJX_ENQ01") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_RC01 | EJX_ENQ02 | EJX_RC02 |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 8 | 10 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/999999 | @R 9999999999 | @R 99/999999 |
Titulo | Nro. RC 1 | Enquadr. 2 | Nro. RC 2 |
Descrição | Número RC 1 | Enquadramento 2 | Número RC 2 |
Help | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_ENQ02") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_ENQ03 | EJX_RC03 | EJX_STTPED |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 10 | 8 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999999999 | @R 99/999999 | |
Titulo | Enquadr. 3 | Nro. RC 3 | Status |
Descrição | Enquadramento 3 | Número RC 3 | Status do Item |
Help | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Status do item do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Em fase de registro. Encerrado. |
Nível | |||
Opções | 1=Aguardando registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado | ||
When | |||
Relação | PS400Relacao("EJX_STTPED") | ||
Val. Sistema | PS400Valid("EJX_ENQ03") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJX_SLDINV |
Tipo | N |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Sld s/ Invoice |
Descrição | Saldo sem invoice |
Help | Saldo de valor na moeda do processo do item sem invoice. |
Nível | |
Opções | |
When | |
Relação | |
Val. Sistema | |
Obrigatório | Não |
Usado | Sim |
Browse | Sim |
- Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:
Campo | EJY_FILIAL | EJY_TPPROC | EJY_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Processo de reg. de serv. |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | A=Aquisição;V=Venda | ||
When | INCLUI | ||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400Valid("EJY_REGIST") | ||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EJY_PROCES | EJY_EXPORT | EJY_LOJEXP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 15 | 6 | 2 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Proc. Base | Fornecedor | Loja Forn. |
Descrição | Processo base | Fornecedor | Loja do fornecedor |
Help | Número do Processo de Serviço Internacional base para esse processo de registro de serviços. | Fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços. | Loja do fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços. |
Nível | |||
Opções | |||
When | RS400When("EJY_PROCES") | ||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400Valid("EJY_PROCES") | RS400Valid("EJY_EXPORT") | RS400Valid("EJY_LOJEXP") |
Obrigatório | Não | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_DSCEXP | EJY_IMPORT | EJY_LOJIMP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 40 | 6 | 2 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Nome Forn. | Cliente | Loja Cli. |
Descrição | Nome do fornecedor | Cliente | Loja do cliente |
Help | Nome do fornecedor do processo de aquisição de serviço internacional. | Cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços. | Loja do cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400Valid("EJY_IMPORT") | RS400Valid("EJY_LOJIMP") | |
Obrigatório | Sim | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_DSCIMP | EJY_END | EJY_PAIS |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 40 | 40 | 3 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Nome Cli. | Endereco | País |
Descrição | Nome do cliente | Endereço | Código do País |
Help | Nome do cliente do processo de venda de serviço internacional. | Endereço do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços). | Código do País do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços). |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | EXISTCPO("SYA",M->EJY_PAIS) | ||
Obrigatório | Sim | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_DSCPAI | EJY_NIF | EJY_DTPROC |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 25 | 40 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @D | |
Titulo | Desc. País | NIF | Data. Proc. |
Descrição | Descrição do Pais | Num. de Ident. Fiscal | Data do Processo |
Help | Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. | Número de Identificação Fiscal. | Data de quando foi executado o processo. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJY_DSCPAI") | RS400Relacao("EJY_DTPROC") | |
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_DTINI | EJY_DTFIM | EJY_COMPL |
Tipo | D | D | M |
Tamanho | 8 | 8 | 60 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @D | |
Titulo | Inicio | Fim | Dados Compl. |
Descrição | Dt. de Inicio | Dt. de Conclusão | Dados complementares |
Help | Data efetiva de inicio do primeiro serviço do processo de registro do serviço internacional. | Data efetiva de conclusão do ultimo serviço do processo de registro do serviço internacional. | Dados complementares do processo. Este campo também é utilizado para indicar o motivo de uma possível retificação. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400VALID("EJY_DTINI") | RS400VALID("EJY_DTFIM") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_STTSIS | EJY_DTREG | EJY_NROREG |
Tipo | C | D | C |
Tamanho | 1 | 8 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @R 99/99999999 | |
Titulo | Status SISC. | Registro | Num. Reg. |
Descrição | Status SISCOSERV | Dt. Reg. no SISCOSERV | Número Registro SISCOSERV |
Help | Status do processo no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Parcialmente registrado no SISCOSERV | Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV. | Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS). |
Nível | |||
Opções | 1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV; | ||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJY_STTSIS") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_PRAZO | EJY_DIAS | EJY_MOEDA |
Tipo | D | N | C |
Tamanho | 8 | 5 | 3 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @E 99,999 | @! |
Titulo | Prazo | Qtd. Dias | Moeda |
Descrição | Prazo Reg. SISCOSERV | Dias restantes | Moeda |
Help | Data limite para registro do processo no SISCOSERV. | Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV. | Código da moeda utilizada no processo de registro de aquisição ou venda de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJY_DIAS") | ||
Val. Sistema | EXISTCPO("SYF",M->EJY_MOEDA) | ||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_VL_MOE | EJY_VL_REA | EJY_DTENC |
Tipo | N | N | D |
Tamanho | 16 | 16 | 8 |
Decimal | 2 | 2 | 0 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 | @D |
Titulo | Valor Moeda | Valor Reais | Encerramento |
Descrição | Valor na Moeda do processo | Valor em Reais | Dt. de Encerramento |
Help | Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados. | Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado. | Data de Encerramento do Processo |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400Valid("EJY_DTENC") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJY_CODEMP | EJY_LOJEMP | EJY_DSCEMP | EJY_CGC |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 6 | 2 | 30 | 14 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | ||||
Titulo | Cod. Emp. | Loj. Emp. | Desc. Emp. | CNPJ Emp. |
Descrição | Cod. Emp. | Loj. Emp. | Desc. Emp. | CNPJ Emp. |
Help | Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja. | Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja. | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. | Indica o CNPJ da empresa |
Nível | ||||
Opções |
| |||
When | ||||
Relação |
| PS400Relacao("EJY_DSCEMP") | ||
Val. Sistema | PS400Valid("EJY_CODEMP") | PS400Valid("EJY_LOJEMP") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim | Sim |
- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:
Campo | EJZ_FILIAL | EJZ_TPPROC | EJZ_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Processo |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | A=Aquisição;V=Venda | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EJZ_SEQREG | EJZ_PROCES | EJZ_SEQPRC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 4 | 15 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999 | ||
Titulo | Seq. Regist. | Processo | Seq. Processo |
Descrição | Sequência no registro | Processo | Sequência Processo |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional | Número do Processo de Serviço Internacional | Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400PrxNum("EJZ_SEQREG") | ||
Val. Sistema | EXISTCPO("EJW",M->EJZ_PROCES,2) | RS400Valid("EJZ_SEQPRC") | |
Obrigatório | Não | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_ITEM | EJZ_DSCITE | EJZ_NBS |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 15 | 30 | 9 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9.9999.99.99 | ||
Titulo | Produto | Descrição | NBS |
Descrição | Codigo do produto | Descrição do produto | Codigo NBS |
Help | Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço. | Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço. | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJZ_DSCITE") | ||
Val. Sistema | RS400Valid("EJZ_NBS") | ||
Obrigatório | Sim | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_DSCNBS | EJZ_PAIS | EJZ_DSCPAI |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 210 | 3 | 25 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Desc. NBS | Pais Prest. | Desc. País |
Descrição | Descrição da NBS | Pais da prest. do serviço | Descrição do País |
Help | Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. | Código do País onde ocorreu a prestação do serviço. | Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJZ_DSCNBS") | RS400Relacao("EJZ_DSCPAI") | |
Val. Sistema | EXISTCPO("SYA",M->EJZ_PAIS) | ||
Obrigatório | Não | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_MODO | EJZ_MODAQU | EJZ_MODVEN |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Modo | Modo | Modo |
Descrição | Modo de Prestação | Modo Prest. Aquisição | Modo Prest. Venda |
Help | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. |
Nível | |||
Opções | 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas | 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas | 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas |
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJZ_MODAQU") | RS400Relacao("EJZ_MODVEN") | |
Val. Sistema | RS400Valid("EJZ_MODAQU") | RS400Valid("EJZ_MODVEN") | |
Obrigatório | Não | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Não |
Campo | EJZ_VL_MOE | EJZ_TX_MOE | EJZ_VL_REA |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 16 | 15 | 16 |
Decimal | 2 | 8 | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999.99999999 | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Valor Moeda | Taxa Moeda | Valor Reais |
Descrição | Valor Moeda | Taxa Moeda | Valor Reais |
Help | Valor total desse serviço na moeda do processo | Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automáticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de inicio de prestação do serviço. | Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_MOE"),.F.) | RS400Valid("EJZ_TX_MOE") | If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_REA"),.F.) |
Obrigatório | Sim | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_COMPL | EJZ_ENQ01 | EJZ_RC01 |
Tipo | M | C | C |
Tamanho | 60 | 10 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999999999 | @R 99/999999 | |
Titulo | Observações | Enquadr. 1 | Nro. RC 1 |
Descrição | Dados complementares | Enquadramento 1 | Número RC 1 |
Help | Observações gerais sobre o serviço prestado. | Código do enquandramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400Valid("EJZ_ENQ01") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_ENQ02 | EJZ_RC02 | EJZ_ENQ03 |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 10 | 8 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999999999 | @R 99/999999 | @R 9999999999 |
Titulo | Enquadr. 2 | Nro. RC 2 | Enquadr. 3 |
Descrição | Enquadramento 2 | Número RC 2 | Enquadramento 3 |
Help | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | RS400Valid("EJZ_ENQ02") | RS400Valid("EJZ_ENQ03") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_RC03 | EJZ_STTSIS | EJZ_DTREG |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 8 | 1 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/999999 | @D | |
Titulo | Nro. RC 3 | Status SISC. | Registro |
Descrição | Número RC 3 | Status SISCOSERV | Dt. Reg. no SISCOSERV |
Help | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Status do processo no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Parcialmente registrado no SISCOSERV | Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | 1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV; | ||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJZ_STTSIS") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_DTRET | EJZ_PRAZO | EJZ_DIAS |
Tipo | D | D | N |
Tamanho | 8 | 8 | 5 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @D | @E 99,999 |
Titulo | Retificação | Prazo | Qtd. Dias |
Descrição | Dt. Ret. no SISCOSERV | Prazo Reg. SISCOSERV | Dias restantes |
Help | Data da Retificação no Siscoserv | Data limite para registro do processo no SISCOSERV. | Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400Relacao("EJZ_DIAS") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EJZ_SEQAD | EJZ_NROREG |
Tipo | C | C |
Tamanho | 3 | 10 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | 999 | @R 99/99999999 |
Titulo | Seq. Aditivo | Num. Reg. |
Descrição | Sequência do Aditivo | Número Registro SISCOSERV |
Help | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. | Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS). |
Nível | ||
Opções | ||
When | ||
Relação | ||
Val. Sistema | ||
Obrigatório | Não | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim |
- Tabela EL1 - Pagamentos de Serviços:
Campo | EL1_FILIAL | EL1_TPPROC | EL1_PROCES |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Processo |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Processo |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do Processo de Serviço Internacional |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EL1_SEQPRC | EL1_REGIST | EL1_SEQREG |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 4 | 15 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999 | @R 9999 | |
Titulo | Seq. Processo | Nro. Proc. | Seq. Proc. |
Descrição | Sequência Processo | Proc. Registro de serviço | Sequência no processo |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional | Número do processo de registro de serviços internacionais. | Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Não |
Campo | EL1_SEQPAG | EL1_PARC | EL1_VLCAMB |
Tipo | C | C | N |
Tamanho | 6 | 2 | 16 |
Decimal | 0 | 0 | 2 |
Formato | @R 999999 | @R 99 | @E 9,999,999,999.99 |
Titulo | Seq. Pag. | Nro. Parcela | Valor Cambio |
Descrição | Sequência do pagamento | Número da Parcela | Valor de fech. de câmbio |
Help | Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional. | Número da parcela do contrato de câmbio. | Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | PS402Valid("EL1_SEQPAG") | PS402Valid("EL1_VLCAMB") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL1_VLEXT | EL1_NRINVO |
Tipo | N | C |
Tamanho | 16 | 20 |
Decimal | 2 | 0 |
Formato | @E 9,999,999,999.99 | @! |
Titulo | Valor Ext. | Nro. Invoice |
Descrição | Valor mov. no exterior | Invoice |
Help | Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio. | Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço. |
Nível | ||
Opções | ||
When | ||
Relação | ||
Val. Sistema | PS402Valid("EL1_VLEXT") | |
Obrigatório | Não | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim |
- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:
Campo | EEQ_TPPROC | EEQ_PROCES | EEQ_SEQPRC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 15 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999 | ||
Titulo | Tipo | Processo | Seq. Processo |
Descrição | Tipo de Processo | Processo | Sequência Processo |
Help | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do Processo de Serviço Internacional | Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Sim | Sim |
Usado | Não | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim |
Campo | EEQ_SOURCE | EEQ_MODAL | EEQ_EMISSA |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 10 | 1 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | |
Formato | |||
Titulo | Origem | Modalidade | Dt de Emissao |
Descrição | Origem da integração | Modalidade de pagamento | Data de Emissão |
Help | Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração. | Indica se a baixa do titulo ocorrerá por contratação de câmbio ou movimentação no exterior. | Data de Emissão do Título. |
Nível | |||
Opções | 1=Contrato de Câmbio;2=Movimento no Exterior | ||
When | AF200W("EEQ_EMISSA") | ||
Relação | "1" | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim |
Campo | EEQ_FORN | EEQ_DESFOR | EEQ_IMPORT |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 20 | 6 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Titulo | Cod. Fornec. | Descr.Forn. | Cod. Import. |
Descrição | Codigo do Fornecedor | Nome de Fantasia | Código do Importador |
Help | |||
Nível | 1 | 1 | 1 |
Opções | |||
When | AF200W("EEQ_CODEMP") | AF200W("EEQ_IMPORT") | |
Relação | POSICIONE("SA2",1,XFILIAL("SA2")+M->EEQ_FORN , "A2_NREDUZ") | ||
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN) | Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT) | |
Obrigatório |
|
|
|
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Não |
Campo | EEQ_VLSISC | EEQ_PREFIX |
Tipo | N | C |
Tamanho | 15 | 3 |
Decimal | 2 | 0 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 | @! |
Titulo | Vl. Siscoserv | Prefixo |
Descrição | Valor Siscoserv | Prefixo do Título no Financeiro |
Help | Valor considerando todos os serviços (itens que possuem NBS relacionada) | Armazena o prefixo do título gerado no Financeiro |
Nível | 1 | 1 |
Opções | ||
When |
| |
Relação |
| |
Val. Sistema | AF500Valid("EEQ_VLSISC") | |
Obrigatório |
|
|
Usado | Não | Não |
Browse | Sim | Não |
- Tabela EL2 - Documentos do Reg. de Serv.:
Campo | EL2_FILIAL | EL2_TPPROC | EL2_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EL2_SEQREG | EL2_SEQPAG | EL2_SEQDOC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 4 | 6 | 2 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99 | @R 999999 | @R 99 |
Titulo | Seq. Proc. | Seq. Pag. | Seq. Doc. |
Descrição | Sequência no processo | Sequência do pagamento | Sequência do Documento |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional. | Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional. | Número sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | RS400PrxNum("EL2_SEQDOC") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EL2_RE | EL2_DI | EL2_STTSIS |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 12 | 10 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/9999999-999 | @R 99/9999999-9 | |
Titulo | RE | DI | Status SISC. |
Descrição | Número do RE | Número da DI | Status SISCOSERV |
Help | Número do Registro de Exportação associado. | Número da Declaração de Importação associada. | Status do Documento do Registro no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV,Parcialmente Registrado no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | 1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV; | ||
When | |||
Relação | PS400RELACAO("EL2_STTSIS") | ||
Val. Sistema | PS400Valid("EL2_RE") | PS400Valid("EL2_DI") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL2_PROCES | EL2_FASE | EL2_SEQPRC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 15 | 1 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Processo | Fase | Seq. Processo |
Descrição | Processo | Fase do Documento | Sequência Processo |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional | ||
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | PS400RELACAO("EL2_PROCES") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Sim |
- Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV:
Campo | EL3_FILIAL | EL3_TPPROC | EL3_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EL3_SQEVCP | EL3_TIPENV | EL3_NROREG |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 3 | 1 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 999 | @R 99/99999999 | |
Titulo | Seq.Env.Reg. | Tipo Envio | Num. Reg. |
Descrição | Sequência Envio Capa | Tipo de envio | Número Registro SISCOSERV |
Help | Sequência de envio do processo ao SISCOSERV. | Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV. | Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS). |
Nível | |||
Opções | 1=Registro;2=Retificação | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim |
Campo | EL3_NOME | EL3_END | EL3_PAIS |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 150 | 150 | 5 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Nome | Endereco | Pais |
Descrição | Nome | Endereço | Código Pais |
Help | Nome do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou nome do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço. | Endereço do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou endereço do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço. | Codigo SISCOMEX para o País do vendedor ou adquirente. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL3_NIF | EL3_COMPL | EL3_MOEDA |
Tipo | C | M | C |
Tamanho | 40 | 60 | 5 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | ||
Titulo | NIF | Complem. | Moeda |
Descrição | Nif | Info Complementar | Codigo Moeda |
Help | NIF - Número de Identificação Fiscal do adquirente ou vendedor no exterior. | Informações Complementares. | Código SISCOMEX da moeda da negociação. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL3_IDLOTE | EL3_ARQENV | EL3_CGC | EL3_TPINT |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 10 | 30 | 14 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99.999.999/9999-99 | |||
Titulo | ID. Lote | Arq. Env. | CNPJ/CPF | Tip. Integ |
Descrição | Nro. Identificação Lote | Arquivo de envio | CNPJ/CPF | Tipo Integração |
Help | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. | Arquivo de envio ao Siscoserv | Indica o CNPJ da empresa | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | ||||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | |||
When | ||||
Relação | ||||
Val. Sistema | ||||
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim | Não |
- Tabela EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV:
Campo | EL4_FILIAL | EL4_TPPROC | EL4_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | L | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EL4_SEQREG | EL4_SQEVIT | EL4_SQEVCP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 4 | 3 | 3 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999 | @R 999 | @R 999 |
Titulo | Seq. Proc. | Seq.Env.Ser. | Seq.Env.Reg. |
Descrição | Sequência no processo | Sequência Envio Serv. | Sequência Envio Capa |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional. | Sequência de envio do serviço ao SISCOSERV. | Sequência de envio do processo ao SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Não |
Browse | Não | Sim | Não |
Campo | EL4_TIPENV | EL4_NROREG | EL4_NBS |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 10 | 9 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/99999999 | @R 9.9999.99.99 | |
Titulo | Tipo Envio | Num.Registro | NBS |
Descrição | Tipo de envio | Número Registro SISCOSERV | Codigo NBS |
Help | Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV. | Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS). | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. |
Nível | |||
Opções | 1=Registro;2=Retificação;3=Aditivo;4=Retificacao do Aditivo | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL4_PAIS | EL4_MODO | EL4_DTINI |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 5 | 1 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | ||
Titulo | Pais | Modo | Inicio |
Descrição | Codigo Pais | Modo de Prestação | Data de Inicio do Serviço |
Help | Codigo SISCOMEX para o País onde o serviço foi prestado. | Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. | Data de inicio da prestação do serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL4_DTFIM | EL4_VALOR | EL4_ENQ01 |
Tipo | D | N | C |
Tamanho | 8 | 16 | 10 |
Decimal | 0 | 2 | 0 |
Formato | @D | @E 99,999,999,999,999.99 | @R 9999999999 |
Titulo | Fim | Valor Moeda | Enquadr. 1 |
Descrição | Data de Fim do Serviço | Valor Moeda | Enquadramento 1 |
Help | Data de conclusão da prestação do serviço internacional. | Valor total desse serviço na moeda do processo | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL4_RC01 | EL4_EXCL1 | EL4_ENQ02 |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 8 | 1 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/999999 | @R 9999999999 | |
Titulo | Nro. RC 1 | Exclusao1 | Enquadr. 2 |
Descrição | Número RC 1 | exclusao1 | Enquadramento 2 |
Help | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Exclusão do enquadramento 1, em caso de retificação. | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. |
Nível | |||
Opções | 1= Inclusão ; 2 = Exclusão | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL4_RC02 | EL4_EXCL2 | EL4_ENQ03 |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 8 | 1 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/999999 | @R 9999999999 | |
Titulo | Nro. RC 2 | Exclusao2 | Enquadr. 3 |
Descrição | Número RC 2 | exclusao2 | Enquadramento 3 |
Help | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Exclusão do enquadramento 2, em caso de retificação. | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento. |
Nível | |||
Opções | 1=Inclusão;2=Exclusão | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL4_RC03 | EL4_EXCL3 | EL4_IDLOTE |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 8 | 1 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/999999 | ||
Titulo | Nro. RC 3 | Exclusao3 | ID. Lote |
Descrição | Número RC 3 | exclusao3 | Nro. Identificação Lote |
Help | No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC. | Exclusão do enquadramento 3, em caso de retificação. | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | 1=Inclusão;2=Exclusão | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL4_SEQAD | EL4_ARQENV | EL4_TPINT |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 3 | 30 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | 999 | ||
Titulo | Seq. Aditivo | Arq. Env. | Tip. Integ |
Descrição | Sequência do Aditivo | Arquivo de envio | Tipo Integração |
Help | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. | Arquivo de envio ao Siscoserv | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | |||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Não |
- Tabela EL5 - Pagamentos SISCOSERV:
Campo | EL5_FILIAL | EL5_TPPROC | EL5_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EL5_SEQPAG | EL5_SQEVPG | EL5_TIPENV |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 3 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 999999 | @R 999 | |
Titulo | Seq. Pag. | Seq.Env.Pag. | Tipo Envio |
Descrição | Sequência do pagamento | Sequência Envio Pag. | Tipo de envio |
Help | Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional. | Sequência de envio do pagamento ao SISCOSERV. | Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | 1=Inclusão;2=Cancelamento | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL5_NROREG | EL5_DOC | EL5_DTPAG |
Tipo | C | C | D |
Tamanho | 12 | 60 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/9999999999 | @D | |
Titulo | Num.Registro | Documento | Data |
Descrição | Número Registro SISCOSERV | Número do Documento | Data do Pagamento |
Help | Número do registro do pagamento no SISCOSERV. | Número do documento equivalente a Nota Fiscal. | Data do pagamento. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL5_VLCAMB | EL5_VLEXT | EL5_IDLOTE |
Tipo | N | N | C |
Tamanho | 16 | 16 | 10 |
Decimal | 2 | 2 | 0 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 | |
Titulo | Valor Cambio | Valor Ext. | ID. Lote |
Descrição | Valor de fech.de câmbio | Valor mov. no exterior | Nro. Identificação Lote |
Help | Valor total pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio. | Valor total pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio. | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL5_PAGID | EL5_ARQENV | EL5_TPINT |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 10 | 30 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | 9999999999 | ||
Titulo | ID. Pagto | Arq. Env. | Tip. Integ |
Descrição | Nro. Identificação Pagamento | Arquivo de envio | Tipo Integração |
Help | Número de identificação do Pagamento | Arquivo de envio ao Siscoserv | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | |||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Não |
- Tabela EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV:
Campo | EL6_FILIAL | EL6_TPPROC | EL6_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EL6_SEQPAG | EL6_SQEVPG | EL6_SEQREG |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 3 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 999999 | @R 999 | @R 9999 |
Titulo | Seq. Pag. | Seq.Env.Pag. | Seq. Proc. |
Descrição | Sequência do pagamento | Sequência Envio Pag. | Sequência no processo |
Help | Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional. | Sequência de envio do pagamento ao SISCOSERV. | Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL6_VLCAMB | EL6_VLEXT | EL6_TPINT |
Tipo | N | N | C |
Tamanho | 16 | 16 | 1 |
Decimal | 2 | 2 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Valor Cambio | Valor Ext. | Tip. Integ |
Descrição | Valor de fech. de câmbio | Valor mov. no exterior | Tipo Integração |
Help | Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço. | Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço. | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | |||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Não |
- Tabela EL7 - Documentos SISCOSERV:
Campo | EL7_FILIAL | EL7_TPPROC | EL7_REGIST |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Nro. Proc. |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Proc. Registro de serviço |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do processo de registro de serviços internacionais. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EL7_SEQREG | EL7_SEQPAG | EL7_SEQDOC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 4 | 6 | 2 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999 | @R 999999 | @R 99 |
Titulo | Seq. Proc. | Seq. Pag. | Seq. Doc. |
Descrição | Sequência no processo | Sequência do pagamento | Sequência do Documento |
Help | Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional. | Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional. | Número sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EL7_RE | EL7_DI | EL7_SQEVCP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 12 | 10 | 3 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/9999999-999 | @R 99/9999999-9 | @R 999 |
Titulo | RE | DI | Seq.Env.Reg. |
Descrição | Número do RE | Número da DI | Sequência Envio Capa |
Help | Número do Registro de Exportação associado. | Número da Declaração de Importação associada. | Sequência de envio do processo ao SISCOSERV. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Não |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL7_EXCL | EL7_NROREG | EL7_IDLOTE | EL7_TPINT |
Tipo | C | C | C | C |
Tamanho | 1 | 12 | 10 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 99/9999999999 | |||
Titulo | Exclusao | Num.Registro | ID. Lote | Tip. Integ |
Descrição | Exclusao da Vinculação | Número Registro SISCOSERV | Nro. Identificação Lote | Tipo Integração |
Help | Exclusão da vinculação. | Número do registro do pagamento no SISCOSERV. | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | ||||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | |||
When | ||||
Relação | ||||
Val. Sistema | ||||
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Não | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim | Não |
- Tabela EL8 - Lote SISCOSERV:
Campo | EL8_FILIAL | EL8_STATUS | EL8_TPPROC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Cod. Status | Tipo |
Descrição | Filial do Sistema | Código do Status | Tipo de Processo |
Help | Filial do Sistema | Indica o status do processo se esta sendo processado, cancelado, enviado ou não e recebido. | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). |
Nível | |||
Opções | N=Não Enviado;E=Enviado;R=Recebido;P=Processado;C=Cancelado | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Não | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EL8_TIPENV | EL8_IDLOTE | EL8_ARQENV |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 10 | 14 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Tipo Envio | ID. Lote | Arq. Env |
Descrição | Tipo de envio | Nro. Identificação Lote | Arquivo enviado |
Help | Indica em que envio do processo se encontra. | Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV. | Arquivo enviado. |
Nível | |||
Opções | 1=Inclusão Registro;2=Retificação de Registro;3=Inclusão Aditivo;4=Retificação Aditivo;5=Inclusão Pagamento;6=Cancel. Pagamento; | ||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim |
Campo | EL8_DATAG | EL8_HORAG | EL8_USERG |
Tipo | D | C | C |
Tamanho | 8 | 8 | 25 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | ||
Titulo | Data da Ger. | Hora da Ger. | Usuário Ger. |
Descrição | Data da geração do arq. | Hora da geração do arq. | Usuário geração |
Help | Data da geração do arquivo. | Hora da geração do arquivo. | Usuário que realizou a geração. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL8_DATAE | EL8_HORAE | EL8_USERE |
Tipo | D | C | C |
Tamanho | 8 | 8 | 25 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | ||
Titulo | Data do Env. | Hora do Env. | Usuário Env. |
Descrição | Data do envio do arq. | Hora do envio do arq. | Usuário envio |
Help | Data do envio do arquivo. | Hora do envio do arquivo. | Usuário que realizou o envio |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL8_ARQREC | EL8_DATAR | EL8_HORAR |
Tipo | C | D | C |
Tamanho | 20 | 8 | 8 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | ||
Titulo | Arq. Rec | Data do Rec. | Hora do Rec. |
Descrição | Arquivo recebido | Data do rec. do arq. | Hora do rec. do arq. |
Help | Arquivo recebido | Data do rec. do arquivo. | Hora do rec. do arquivo. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL8_USERR | EL8_DATAP | EL8_HORAP | EL8_USERP |
Tipo | C | D | C | C |
Tamanho | 25 | 8 | 8 | 25 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | |||
Titulo | Usuário Rec. | Data do Prc. | Hora do Prc. | Usuário Prc. |
Descrição | Usuário rec. do arq. | Data do proc. do arq. | Hora do proc. do arq. | Usuário do proc. |
Help | Usuário rec. do arquivo. | Data do processo do arquivo. | Hora do processo do arquivo. | Usuário que realizou o processo. |
Nível | ||||
Opções | ||||
When | ||||
Relação | ||||
Val. Sistema | ||||
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL8_NROREG | EL8_CODERR | EL8_ERROS | EL8_TPINT |
Tipo | C | D | C | C |
Tamanho | 20 | 8 | 8 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | |||
Titulo | Arq. Rec | Data do Rec. | Hora do Rec. | Tip. Integ |
Descrição | Arquivo recebido | Data do rec. do arq. | Hora do rec. do arq. | Tipo Integração |
Help | Arquivo recebido | Data do rec. do arquivo. | Hora do rec. do arquivo. | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | ||||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | |||
When | ||||
Relação | ||||
Val. Sistema | ||||
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Não | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Sim | Não |
- Tabela EL9 – Pagamentos de Processo:
Campo | EL9_FILIAL | EL9_TPPROC | EL9_PROCES |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Processo |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Processo |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do Processo de Serviço Internacional |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | EL9_REGIST | EL9_SEQPAG | EL9_NROP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 15 | 6 | 20 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 999999 | ||
Titulo | Nro. Processo | Seq. Pag. | Nr. Operacao |
Descrição | Proc. Registro de serviço | Sequência do pagamento | Número de Operação |
Help | Número do processo de registro de serviços internacionais. | Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional. | |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | PS402Relacao("EL9_SEQPAG") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Não |
Campo | EL9_STTSIS | EL9_DTPAG | EL9_VLCAMB |
Tipo | C | D | N |
Tamanho | 1 | 8 | 16 |
Decimal | 0 | 0 | 2 |
Formato | @D | @E 9,999,999,999.99 | |
Titulo | Status SISC. | Data | Valor Cambio |
Descrição | Status SISCOSERV | Data do Pagamento | Valor de fech. de câmbio |
Help | Status do pagamento no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Aguardando cancelamento no SISCOSERV ou Cancelado no SISCOSERV. | Data do pagamento. | Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço. |
Nível | |||
Opções | 1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Registrado no SISCOSERV;3=Aguardando cancelamento no SISCOSERV;4=Cancelado no SISCOSERV. | ||
When | |||
Relação | "1" | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL9_VLEXT | EL9_EQVL | EL9_MOEDA |
Tipo | N | N | C |
Tamanho | 16 | 16 | 3 |
Decimal | 2 | 2 | 0 |
Formato | @E 9,999,999,999.99 | @E 9,999,999,999.99 | |
Titulo | Valor Exterior | Valor Reais | Moeda |
Descrição | Valor mov. no exterior | Valor em Reais | Codigo Moeda |
Help | Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço. | Código SISCOMEX da moeda da negociação. | |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | EXISTCPO("SYF",M->EL9_MOEDA) | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Sim |
Campo | EL9_TX_MOE | EL9_OBS | EL9_DOC |
Tipo | N | M | C |
Tamanho | 15 | 60 | 60 |
Decimal | 8 | 0 | 0 |
Formato | @E 9,999,999.99999999 | ||
Titulo | Taxa Emissão | Observação | Documento |
Descrição | Cotação da moeda na data de emissão | Observação | Número do Documento |
Help | Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv. | Número do documento equivalente a Nota Fiscal. | |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Sim |
Campo | EL9_PRAZO | EL9_DIAS | EL9_DTREG | EL9_NROREG |
Tipo | D | N | D | C |
Tamanho | 8 | 5 | 8 | 12 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @E 99,999 | @D | @R 99/9999999999 |
Titulo | Prazo | Qtd. Dias | Registro | Num.Registro |
Descrição | Prazo Reg. SISCOSERV | Dias restantes | Dt. Reg. no SISCOSERV | Número Registro SISCOSERV |
Help | Data limite para registro do processo no SISCOSERV. | Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV. | Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV. | Número do registro do pagamento no SISCOSERV. |
Nível | ||||
Opções | ||||
When | ||||
Relação | PS402Relacao("EL9_DIAS") | |||
Val. Sistema | ||||
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL9_DTCAN | EL9_PARC | EL9_NRINVO |
Tipo | D | C | C |
Tamanho | 8 | 2 | 20 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @D | @R 99 | @! |
Titulo | Cancelamento | Nro. Parcela | Nro. Invoice |
Descrição | Dt. Can. no Siscoserv | Número da Parcela | Invoice |
Help | Data de Cancelamento no Siscoserv | Número da parcela do contrato de câmbio | Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EL9_ORIGEM | EL9_TPINT |
Tipo | C | C |
Tamanho | 10 | 1 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato |
| |
Titulo | Origem | Tip. Integ |
Descrição | Origem da integração | Tipo Integração |
Help | Origem da integração | Tipo de Integração com o Portal Siscoserv |
Nível | ||
Opções | 1=Base Testes;2=Base Produção | |
When | ||
Relação | ||
Val. Sistema | ||
Obrigatório | Não | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não |
- Tabela ELA – Invoice de serviço:
Campo | ELA_FILIAL | ELA_TPPROC | ELA_PROCES |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Processo |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Processo |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Número do Processo de Serviço Internacional |
Nível | |||
Opções | |||
When | INCLUI | ||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | ELA_EXPORT | ELA_LOJEXP | ELA_DSCEXP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 2 | 40 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Exportador | Loja | Nome Exp. |
Descrição | Fornecedor | Loja do fornecedor | Nome do fornecedor |
Help | Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. | Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. | Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPORT+M->ELA_LOJEXP,"A2_NOME") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_IMPORT | ELA_LOJIMP | ELA_DSCIMP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 2 | 100 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Importador | Loja | Nome Imp. |
Descrição | Cliente | Loja do cliente | Nome do cliente |
Help | Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. | Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. | Nome do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPORT+M->ELA_LOJIMP,"A1_NOME") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_NRINVO | ELA_INT | ELA_ORIGEM |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 20 | 1 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | ||
Titulo | Nro. Invoice | Integrado | Origem |
Descrição | Nro. Invoice (fatura) | Processo Integrado? (S/N) | Origem da integração |
Help | Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço. | Indica se a invoice é originada no Easy Siscoserv ou por integração. | Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração. |
Nível | |||
Opções | S=SIM;N=NÃO | ||
When | INCLUI | ||
Relação | "N" | "SIGAESS" | |
Val. Sistema | IS400Valid("ELA_NRINVO") | ||
Obrigatório | Sim | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Não | Não |
Campo | ELA_DTEMIS | ELA_MOEDA | ELA_VL_MOE |
Tipo | D | C | N |
Tamanho | 8 | 3 | 16 |
Decimal | 0 | 0 | 2 |
Formato | @D | @! | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Data Emissão | Moeda | Valor Invoice |
Descrição | Data de emissão da invoice | Moeda | Valor na Moeda |
Help | Data em que a invoice foi emitida. | Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional. | Valor da invoice expresso na moeda negociada. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | IS400VALID("ELA_MOEDA") | ||
Obrigatório | Sim | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_STTPAG | ELA_SLDPAG | ELA_VLCAMB |
Tipo | C | N | N |
Tamanho | 1 | 16 | 16 |
Decimal | 0 | 2 | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 | |
Titulo | Status baixa | Saldo a baixar | Valor Cambio |
Descrição | Status Pagamento | Saldo a baixar da invoice | Valor p/ contrato de câmbio |
Help | Status do pagamento do processo. Os status possíveis são: Em aberto, Parcialmente liquidado, Liquidado | Saldo restante da fatura que ainda não foi baixado. | Valor da fatura a baixar via contrato de câmbio. |
Nível | |||
Opções | 1=Em aberto;2=Parcialmente liquidado;3=Liquidado; | ||
When | |||
Relação | IS400Get("ELA_STTPAG") | ||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_VLEXT | ELA_TX_MOE | ELA_VL_REA |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 16 | 15 | 16 |
Decimal | 2 | 8 | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 9,999,999.99999999 | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Valor Exterior | Taxa Emissão | Valor Reais |
Descrição | Valor movimentado no exterior | Cotação da moeda na data de emissão | Valor em Reais |
Help | Valor da fatura a baixar apenas com movimentação no exterior. | Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv. | Valor da fatura em reais |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | IS400Valid("ELA_TX_MOE") | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_MOEPD | ELA_TX_PED | ELA_PARIDA |
Tipo | C | N | N |
Tamanho | 3 | 15 | 15 |
Decimal | 0 | 8 | 8 |
Formato | @! | @E 9,999,999.99999999 | @E 9,999,999.99999999 |
Titulo | Moeda Ped. | Taxa Moe. Ped. | Paridade |
Descrição | Moeda do Processo | Cotação da moeda do processo na data de emissão | Paridade entre as moedas do processo e invoice |
Help | Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional. | Cotação da moeda do processo na data de emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv. | Paridade entre as moedas do processo e da invoice. |
Nível | |||
Opções | |||
When | IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD | IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD | |
Relação | Posicione("EJW",1,xFIlial("EJW")+cTpInvoice+M->ELA_PROCES,"EJW_MOEDA") | 1 | |
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_CONDPG | ELA_DSCCON | ELA_COMPL |
Tipo | C | C | M |
Tamanho | 3 | 15 | 60 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Cond. Pag. | Desc. Pag. | Observações |
Descrição | Condição de Pagamento | Descricao da Cond. Pagto | Dados complementares |
Help | Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão. | Descrição da Condição de Pagamento do serviço. | Observações gerais sobre o serviço prestado. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI") | ||
Val. Sistema | Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELA_CONDPG) | ||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_DOC | ELA_SERIE | ELA_MODELO |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 9 | 3 | 10 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Titulo | Nota Fiscal | Serie | Modelo NF |
Descrição | Nota Fiscal | Serie | Modelo NF |
Help | Número da Nota Fiscal de Serviço | Serie de emissão da Nota Fiscal de Serviço | Modelo de Nota Fiscal |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_IMPINV | ELA_ILJINV | ELA_IDSCIN |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 2 | 100 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Titulo | Imp. Invoice | Loja Imp Inv | Nome Imp Inv |
Descrição | Importador Diverso | Loja do cliente diverso | Nome do cliente diverso |
Help | Cliente que será utilizada na parcela de pagamento | Loja do cliente que será utilizada na parcela de pagamento | Nome do cliente que será utilizada na parcela de pagamento |
Nível | |||
Opções | |||
When | Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPINV+M->ELA_ILJINV,"A1_NOME") | ||
Relação | |||
Val. Sistema | IS400Valid("ELA_IMPINV") | IS400Valid("ELA_ILJINV") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELA_EXPINV | ELA_ELJINV | ELA_EDSCIN |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 6 | 2 | 100 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Titulo | For Invoice | Loja Exp Inv | Nome Exp Inv |
Descrição | Fornecedor Diverso | Loja do fornecedor diverso | Nome do fornecedor diverso |
Help | Fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento | Loja do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento | Nome do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPINV+M->ELA_ELJINV,"A2_NOME") | ||
Val. Sistema | IS400Valid("ELA_EXPINV") | IS400Valid("ELA_ELJINV") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
- Tabela ELB – Itens da invoice:
Campo | ELB_FILIAL | ELB_TPPROC | ELB_EXPORT |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 1 | 6 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Filial | Tipo | Exportador |
Descrição | Filial do Sistema | Tipo de Processo | Fornecedor |
Help | Filial do Sistema | Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço). | Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Não | Não | Sim |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | ELB_LOJEXP | ELB_IMPORT | ELB_LOJIMP |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 6 | 2 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Loja | Importador | Loja |
Descrição | Loja do fornecedor | Cliente | Loja do cliente |
Help | Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional. | Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. | Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Sim | Sim |
Usado | Não | Não | Não |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELB_NRINVO | ELB_PROCES | ELB_SEQPRC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 20 | 15 | 4 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @R 9999 | |
Titulo | Nro. Invoice | Processo | Seq. Processo |
Descrição | Nro. Invoice (fatura) | Processo | Sequência Processo |
Help | Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço. | Número do Processo de Serviço Internacional | Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional. |
Nível | |||
Opções | |||
When | INCLUI | ||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Sim | Sim |
Usado | Não | Não | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELB_ITEM | ELB_NBS | ELB_QTDE |
Tipo | C | C | N |
Tamanho | 15 | 9 | 9 |
Decimal | 0 | 0 | 2 |
Formato | @R 9.9999.99.99 | @E 9,999,999.99 | |
Titulo | Produto | NBS | Quantidade |
Descrição | Codigo do produto | Codigo NBS | Quantidade |
Help | Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço. | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. | Quantidade do serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | IS400Relacao("ELB_ITEM") | IS400Relacao("ELB_NBS") | IS400Relacao("ELB_QTDE") |
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Não | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Sim |
Campo | ELB_PRCUN | ELB_VL_MOE | ELB_CONDPG |
Tipo | N | N | C |
Tamanho | 11 | 16 | 3 |
Decimal | 2 | 2 | 0 |
Formato | @E 999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 | |
Titulo | Preço Un. | Valor Moeda | Cond. Pag. |
Descrição | Preço Unitário | Valor Moeda | Condição de Pagamento |
Help | Preço Unitário do serviço. | Valor total desse serviço na moeda do processo. | Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | IS400Relacao("ELB_PRCUN") | IS400Relacao("ELB_VL_MOE") | |
Val. Sistema | Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELB_CONDPG) | ||
Obrigatório | Sim | Sim | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | ELB_SLDINV | ELB_VLCAMB | ELB_VLEXT |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 16 | 16 | 16 |
Decimal | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Saldo faturar | Valor Cambio | Valor Exterior |
Descrição | Valor Moeda | Valor de fech. de câmbio | Valor mov. no exterior |
Help | Saldo a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice. | Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço. | Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço. |
Nível | |||
Opções | |||
When | |||
Relação | IS400Relacao("ELB_SLDINV") | ||
Val. Sistema | IS400Valid("ELB_VLCAMB") | IS400Valid("ELB_VLEXT") | |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
- Tabela ELC – Enquadramentos:
Campo | ELC_FILIAL | ELC_CODENQ | ELC_DESC |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 2 | 10 | 70 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9999999999 | ||
Titulo | Filial | Código | Descrição |
Descrição | Filial do Sistema | Código do Enquadramento | Desc. Enquadramento |
Help | Filial do Sistema | Código do Enquadramento: Mecanismo de apoio ou fomento de diversas naturezas a operações de comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. | Descrição do Enquadramento utilizado |
Nível | |||
Opções | |||
When | INCLUI | ||
Relação | |||
Val. Sistema | ExistChav("ELC",M->ELC_CODENQ) | ||
Obrigatório | Não | Sim | Sim |
Usado | Não | Sim | Sim |
Browse | Não | Sim | Sim |
Campo | ELC_INDRC | ELC_MODVEN | ELC_MODAQU |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 1 | 1 | 1 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | |||
Titulo | Indicador RC | Mód. Venda | Mód. Aquis. |
Descrição | Indicador RC | Módulo Venda | Módulo Aquisição |
Help | Se possui vinculação com Registro de Operação de Crédito | Se é utilizado pelo Módulo de Venda de Serviços | Se é utilizado pelo Módulo de Aquisição de Serviços |
Nível | |||
Opções | S=Sim;N=Não | S=Sim;N=Não | S=Sim;N=Não |
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | |||
Obrigatório | Sim | Sim | Sim |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Sim | Sim | Sim |
- Tabela SWD – Despesas Declaração Importação:
Campo | WD_MOEDA | WD_VL_MOE | WD_TX_MOE |
Tipo | C | N | N |
Tamanho | 3 | 16 | 15 |
Decimal | 0 | 0 | 8 |
Formato | @! | @E 99,999,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999,999.99 |
Titulo | Moeda | Valor Moeda | Taxa Moeda |
Descrição | Moeda | Valor Moeda | Taxa Moeda |
Help | Moeda estrangeira utilizada na despesa. | Valor da moeda estrangeira utilizada na despesa. | Taxa da moeda estrangeira utilizada na despesa. |
Nível | |||
Opções |
|
|
|
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | EXISTCPO("SYF",M->WD_MOEDA) | Positivo() | Positivo() |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
- Tabela EXL – Dados Complementares de Embarque:
Campo | EXL_NBSFR | EXL_NBSSE | EXL_NBSFA |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 9 | 9 | 9 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @R 9.9999.99.99 | @R 9.9999.99.99 | @R 9.9999.99.99 |
Titulo | NBS | NBS | NBS |
Descrição | Código NBS | Código NBS | Código NBS |
Help | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS. |
Nível | |||
Opções |
|
|
|
When | |||
Relação | |||
Val. Sistema | Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFR") | Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSSE") | Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFA") |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EXL_SMOEFR | EXL_SMOESE | EXL_SMOEFA |
Tipo | C | C | C |
Tamanho | 3 | 3 | 3 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Titulo | Moe.Ped.Ser. | Moe.Ped.Ser. | Moe.Ped.Ser. |
Descrição | Moeda do Pedido de Serv. | Moeda do Pedido de Serv. | Moeda do Pedido de Serv. |
Help | Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS. | Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de seguro e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS. | Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete adicional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS. |
Nível | 0 | 0 | 0 |
Opções | - | - | - |
When | - | - | - |
Relação | - | - | - |
Val. Sistema | DespIntVld() | DespIntVld() | DespIntVld() |
Consulta Padrão | SYF | SYF |
|
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EXL_SPARFR | EXL_SPARSE | EXL_SPARFA |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 16 | 16 | 16 |
Decimal | 8 | 8 | 8 |
Formato | @E 9,999,999.99999999 | @E 9,999,999.99999999 | @E 9,999,999.99999999 |
Titulo | Par.Ped.Ser. | Par.Ped.Ser. | Par.Ped.Ser. |
Descrição | Paridade(Ped.Serv x Desp) | Paridade(Ped.Serv x Desp) | Paridade(Ped.Serv x Desp) |
Help | Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço. | Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço. | Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço. |
Nível | 0 | 0 | 0 |
Opções | - | - | - |
When | - | - | - |
Relação | - | - | - |
Val. Sistema | DespIntVld() | DespIntVld() | DespIntVld() |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EXL_STAXFR | EXL_STAXSE | EXL_STAXFA |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 16 | 16 | 16 |
Decimal | 8 | 8 | 8 |
Formato | @E 9,999,999.99999999 | @E 9,999,999.99999999 | @E 9,999,999.99999999 |
Titulo | Tax.Ped.Ser. | Tax.Ped.Ser. | Tax.Ped.Ser. |
Descrição | Taxa Moeda do Ped. Serv. | Taxa Moeda do Ped. Serv. | Taxa Moeda do Ped. Serv. |
Help | Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete. | Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de seguro. | Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete adicional. |
Nível | 0 | 0 | 0 |
Opções | - | - | - |
When | - | - | - |
Relação | - | - | - |
Val. Sistema | DespIntVld() | DespIntVld() | DespIntVld() |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
Campo | EXL_SVALFR | EXL_SVALSE | EXL_SVALFA |
Tipo | N | N | N |
Tamanho | 15 | 15 | 15 |
Decimal | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 | @E 999,999,999,999.99 |
Titulo | Val.Ped.Ser. | Val.Ped.Ser. | Val.Ped.Ser. |
Descrição | Valor do Pedido de Serv. | Valor do Pedido de Serv. | Valor do Pedido de Serv. |
Help | Valor da despesa de frete na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação. | Valor da despesa de seguro na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação. | Valor da despesa de frete adicional na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação. |
Nível | 0 | 0 | 0 |
Opções | - | - | - |
When | - | - | - |
Relação | - | - | - |
Val. Sistema | DespIntVld() | DespIntVld() | DespIntVld() |
Obrigatório | Não | Não | Não |
Usado | Sim | Sim | Sim |
Browse | Não | Não | Não |
- Tabela EC6 – Eventos Contábeis:
Campo | EC6_PRDSIS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Prd. SISCOS. |
Descrição | Produto para o SISCOSERV |
Help | Código do produto/serviço relacionado ao evento |
Nível | 0 |
Grupo de Campos | 030 |
Consulta Padrão | SB1 |
Opções | - |
When | - |
Relação | - |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->EC6_PRDSIS) |
Obrigatório | Não |
Usado | Sim |
Browse | Sim |
- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:
Campo | EEQ_EVTORI | EEQ_MOTIVO |
Tipo | Caracter | Caracter |
Tamanho | 3 | 10 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Titulo | Evento Orig | Motivo Baixa |
Descrição | Evento Original | Motivo da Baixa do Câmbio |
Help | Evento original do câmbio de exportação para o câmbio de serviço. | Indica o motivo da baixa do câmbio. |
Nível | 0 | 1 |
Opções | - | - |
When | - | - |
Relação | - | Normal |
Obrigatório | Não | Não |
Usado | Sim | Sim |
Browse | Não | Não |
- Tabela SWD – Despesas de Importação:
Campo | WD_PRDSIS |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prd. SISCOS. |
Descrição | Produto para o SISCOSERV |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | ExistCpo("SB1",M->WD_PRDSIS) |
Help | Produto para registro no SISCOSERV |
Usado |
|
Browse | Não |
- Tabela SYQ – Vias de Transporte:
Campo | YQ_PRDSIS |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prd. SISCOS. |
Descrição | Produto para o SISCOSERV |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->YQ_PRDSIS) |
Help | Produto para registro no SISCOSERV |
- Tabela SW6 – Processo de Embarque de Importação:
Campo | W6_FFREINT | W6_FFRELOJ |
Tipo | C | C |
Tamanho | 6 | 2 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Título | For.Fre.Int. | Loj.Fre.Int. |
Descrição | Fornecedor Internacional do Frete | Loja do Fornecedor Internacional do Frete |
Nível | 1 | 1 |
Usado | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não |
Browse | Não | Não |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->W6_FFREINT+AllTrim(M->W6_FFRELOJ),,,,!EMPTY(M->W6_FFRELOJ)) | Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->W6_FFREINT+AllTrim(M->W6_FFRELOJ),,,,!EMPTY(M->W6_FFREINT)) |
Help | Fornecedor Internacional do Frete para registro no SISCOSERV | Loja do Fornecedor Internacional do Frete para registro no SISCOSERV |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:
Campo | EEQ_DTCE |
When | AF200W("EEQ_DTCE") |
Campo | EEQ_DTNEGO |
Val. Sistema | If(EEQ->(FieldPos("EEQ_MODAL")) > 0,.T.,AF200VALID("EEQ_DTNEGO")) |
Campo | EEQ_BCOEXT | EEQ_AGCEXT | EEQ_CNTEXT |
When | AF200W("EEQ_BCOEXT") | AF200W("EEQ_AGCEXT") | AF200W("EEQ_CNTEXT") |
Browse | Sim | Sim | Sim |
Campo | EEQ_BANC | EEQ_AGEN | EEQ_NCON | EEQ_NOMEBC |
When | AF200W("EEQ_BANC") | AF200W("EEQ_AGEN") | AF200W("EEQ_NCON") | AF200W("EEQ_NOMEBC") |
Campo | EEQ_NBCEXT |
When | AF200W("EEQ_NBCEXT") |
Relação | BcoExtRelacao() |
Browse | Sim |
Campo | EEQ_EVENT |
Val. Sistema | AF500Valid("EEQ_EVENT") |
Campo | EEQ_DESEVE | EEQ_CONTMV |
Relação | AF200Descr(M->EEQ_EVENT) | "1" |
Campo | EEQ_RFBC |
Folder | “3” |
Campo | EEQ_FOLOJA | EEQ_IMLOJA |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN+M->EEQ_FOLOJA) | Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT+M->EEQ_IMLOJA) |
Trigger | Sim | Sim |
Campo | EEQ_FINNUM |
Folder | “1” |
Usado | Sim |
Campo | EEQ_SEQPAG |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Picture | @E 999999 |
- Tabela EJW - Detalhes do Processo de Serviços:
Campo | EJW_CONDPG |
Consulta Padrão | SE402 |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
6. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa: EL0
Alias | EL0 | EL0 | EL0 | EL0 | EL0 |
Tipo | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 01 | 01 | 02 | 01 |
Descrição | Nomenclatura brasileira de Serviços | Código NBS | NBS | Descrição |
|
Contém | EL0 | EL0_COD | EL0_COD | EL0_DESC | EL0_COD |
- Pesquisa: EJW
Alias | EJW | EJW | EJW | EJW | EJW |
Tipo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 02 | 01 | 01 |
|
Descrição | Processo de Serviços | Processo | Processo |
|
|
Contém | EJW | EJW_PROCES | EJW_PROCES | EJW_PROCES | RS400FilProc() |
- Pesquisa: EXP3
Alias | EXP3 | EXP3 | EXP3 |
Tipo | 1 | 2 | 2 |
Sequência | 01 | 01 | 02 |
Coluna | DB | 01 | 02 |
Descrição | Cad. De Exportador | Codigo | Nome |
Contém | SA2 |
|
|
Alias | EXP3 | EXP3 | EXP3 |
Tipo | 2 | 4 | 4 |
Sequência | 03 | 01 | 01 |
Coluna | 03 | 01 | 02 |
Descrição | Identificação | Codigo | Loja |
Contém |
| A2_COD | A2_LOJA |
Alias | EXP3 | EXP3 | EXP3 |
Tipo | 4 | 4 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 02 |
Coluna | 03 | 04 | 01 |
Descrição | Nome | Identificação | Nome |
Contém | SUBSTR(A2_NOME,1,30) | A2_ID_FBFN | SUBSTR(A2_NOME,1,30) |
Alias | EXP3 | EXP3 | EXP3 |
Tipo | 4 | 4 | 4 |
Sequência | 02 | 02 | 02 |
Coluna | 02 | 03 | 04 |
Descrição | Codigo | Loja | Identificação |
Contém | A2_COD | A2_LOJA | A2_ID_FBFN |
Alias | EXP3 | EXP3 | EXP3 |
Tipo | 4 | 4 | 4 |
Sequência | 03 | 03 | 02 |
Coluna | 01 | 02 | 03 |
Descrição | Identificação | Codigo | Loja |
Contém | A2_ID_FBFN | A2_COD | A2_LOJA |
Alias | EXP3 | EXP3 | EXP3 |
Tipo | 4 | 5 | 5 |
Sequência | 03 | 01 | 02 |
Coluna | 04 |
|
|
Descrição | Nome |
|
|
Contém | SUBSTR(A2_NOME,1,30) | SA2->A2_COD | SA2->A2_LOJA |
- Pesquisa: EJY
Alias | EJY | EJY | EJY | EJY | EJY |
Tipo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 01 | 01 | 01 |
|
Descrição | Registros | Registros | Registros |
|
|
Contém | EJY | EJY_PROC | EJY_PROC | EJY->EJY_PROC | EJY_TPPROC == cTpReg |
- Pesquisa: EEQ
Alias | EEQ |
Tipo | 6 |
Sequência | 01 |
Coluna |
|
Descrição |
|
Contém | If(EEQ->(FieldPos("EEQ_TPPROC"))>0 .And. Type("cTpReg") == "C",EEQ_TPPROC == cTpReg,.T.) |
- Pesquisa: EJY2
Alias | EJY2 | EJY2 | EJY2 |
Tipo | 1 | 2 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 02 | 01 |
Descrição | Processo de Serviços | Processo | Tipo |
Contém | EJY | EJY_REGIST | BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC) |
Alias | EJY2 | EJY2 | EJY2 |
Tipo | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 |
|
Descrição | Nº Processo |
|
|
Contém | EJY_REGIST | EJY_REGIST | TpReg==EJY->EJY_TPPROC |
- Pesquisa: EJY3
Alias | EJY3 | EJY3 | EJY3 |
Tipo | 1 | 2 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 02 | 01 |
Descrição | Processo de Serviços | Processo | Tipo |
Contém | EJY | EJY_REGIST | BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC) |
Alias | EJY3 | EJY3 | EJY3 |
Tipo | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 |
|
Descrição | Nº Processo |
|
|
Contém | EJY_REGIST | EJY_REGIST | If(MV_PAR01!=3,EJY->EJY_TPPROC==If(MV_PAR01== 1,"A","V"), .T.).AND.(EJY->EJY_STTSIS$"1/2".OR.PendenteEL9(EJY->EJY_TPPROC,EJY_REGIST) ) |
- Pesquisa: EJY4
Alias | EJY4 | EJY4 | EJY4 |
Tipo | 1 | 2 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | RE | 01 | 01 |
Descrição | Empresa |
|
|
Contém |
| PS400SXB() | PS400SXBRET('EJY_CODEMP') |
Alias | EJY4 | EJY4 | EJY4 |
Tipo | 4 | 5 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 |
|
Descrição | Processo |
|
|
Contém | PS400SXBRET('EJY_LOJEMP') | PS400SXBRET('EJY_NOME') | PS400SXBRET('EJY_CGC') |
- Pesquisa: EJW2
Alias | EJW2 | EJW2 | EJW2 |
Tipo | 1 | 2 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 02 | 01 |
Descrição | Processo de Serviços | Processo | Tipo |
Contém | EJW | EJW_PROCES | BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC) |
Alias | EJW2 | EJW2 | EJW2 |
Tipo | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 |
|
Descrição | Processo |
|
|
Contém | EJW_PROCES | EJW_PROCES | TpReg==EJW->EJW_TPPROC |
- Pesquisa: EJW3
Alias | EJW3 | EJW3 | EJW3 |
Tipo | 1 | 2 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | DB | 02 | 01 |
Descrição | Processo de Serviços | Processo | Tipo |
Contém | EJW | EJW_PROCES | BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC) |
Alias | EJW3 | EJW3 | EJW3 |
Tipo | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 |
|
Descrição | Processo |
|
|
Contém | EJW_PROCES | EJW_PROCES | TpReg==EJW->EJW_TPPROC.AND.EJW->EJW_STTPED$"1/2" |
- Pesquisa: EJW4
Alias | EJW4 | EJW4 | EJW4 |
Tipo | 1 | 2 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | RE | 01 | 01 |
Descrição | Empresa |
|
|
Contém |
| PS400SXB() | PS400SXBRET('EJW_CODEMP') |
Alias | EJW4 | EJW4 | EJW4 |
Tipo | 4 | 5 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 |
|
Descrição | Processo |
|
|
Contém | PS400SXBRET('EJW_LOJEMP') | PS400SXBRET('EJW_NOME') | PS400SXBRET('EJW_CGC') |
- Pesquisa: ELC
Alias | ELC | ELC | ELC |
Tipo | 1 | 2 | 2 |
Sequência | 01 | 01 | 02 |
Coluna | DB | 02 | 01 |
Descrição | Enquadramentos | Descrição | Código |
Contém | ELC | ELC_DESC | ELC_CODENQ |
Alias | ELC | ELC | ELC |
Tipo | 4 | 4 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 02 |
Coluna | 01 | 02 | 01 |
Descrição | Descrição | Código | Código |
Contém | ELC_DESC | ELC_CODENQ | ELC_CODENQ |
Alias | ELC | ELC | ELC |
Tipo | 4 | 5 | 6 |
Sequência | 02 | 01 | 01 |
Coluna | 02 | 01 | |
Descrição | Descrição | ||
Contém | ELC_DESC | ELC_CODENQ | PS400FilEnq() |
- Pesquisa: IMP
Alias | IMP | IMP | IMP |
Tipo | 1 | 2 | 2 |
Sequência | 01 | 01 | 02 |
Coluna | DB | 01 | 02 |
Descrição | Importadores | Código | Descrição |
Contém | SA1 |
Alias | IMP | IMP | IMP |
Tipo | 4 | 4 | 4 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | 03 | 03 | 03 |
Descrição | Nome | Nome | Nome |
Contém | Substr(A1_NOME,1,30) | Substr(A1_NOME,1,30) | Substr(A1_NOME,1,30) |
Alias | IMP | IMP | IMP |
Tipo | 4 | 4 | 4 |
Sequência | 02 | 02 | 02 |
Coluna | 04 | 05 | 06 |
Descrição | Nome | Código | Loja |
Contém | Substr(A1_NOME,1,30) | A1_COD | A1_LOJA |
Alias | IMP | IMP | IMP |
Tipo | 5 | 5 | 5 |
Sequência | 01 | 02 | 03 |
Coluna | |||
Descrição | |||
Contém | SA1->A1_COD | SA1->A1_LOJA | SA1->A1_NOME |
- Pesquisa SE402:
Alias | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 |
Tipo | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 |
Coluna | DB | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | |
Descrição | Cond. de Pagamento | Codigo | Condicao | Cadastra Novo | Codigo | Condicao | Tipo | Condicao | Codigo | Tipo | |
Contém | SE4 | E4_CODIGO | E4_DESCRI | 01#A360F3(3)#A360F3(1) | E4_CODIGO | E4_DESCRI | E4_TIPO | E4_DESCRI | E4_CODIGO | E4_TIPO | SE4->E4_CODIGO |
- Pesquisa EL12:
Alias | EL12 | EL12 | EL12 |
Tipo | 1 | 2 | 3 |
Sequência | 01 | 01 | 01 |
Coluna | RE | 01 | 01 |
Descrição | DI/RE | DI/RE | |
Contém | EL2 | RS400DIRE() | "CLIQUE F3" |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
7. Criaçãode Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
Alias | E21 |
Tipo | 6 |
Sequência | 01 |
Contém | EventoFiltro() |
- Pesquisa EL0 - Cadastros de NBS:
Alias | EL0 | EL0 | EL0 |
Tipo | 2 | 4 | 4 |
Sequência | 02 | 02 | 02 |
Coluna | 02 | 01 | 02 |
Descrição | Descrição | Descrição | Código NBS |
Contém | EL0_DESC | EL0_DESC | EL0_COD |
8. Criaçãode Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | EL0 |
Ordem | 1 |
Chave | EL0_FILIAL+EL0_COD |
Descrição | Código NBS |
Proprietário | S |
Índice | SE4 | EL0 |
Ordem | 2 | 2 |
Chave | E4_FILIAL+E4_DESCRI+E4_CODIGO | EL0_FILIAL+EL0_DESC+EL0_COD |
Descrição | Descricao + Codigo | Descricao + Código NBS |
Proprietário | S | S |
Índice | EJW |
Ordem | 1 |
Chave | EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES |
Descrição | Tipo + Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJW |
Ordem | 2 |
Chave | EJW_FILIAL+EJW_PROCES |
Descrição | Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJW |
Ordem | 3 |
Chave | EJW_FILIAL+EJW_DTPROC+EJW_PROCES |
Descrição | Data Processo + Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJW |
Ordem | 4 |
Chave | EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_EXPORT |
Descrição | Processo+Status+Exportador |
Proprietário | S |
Índice | EJW |
Ordem | 5 |
Chave | EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_IMPORT |
Descrição | Processo+Status+Importador |
Proprietário | S |
Índice | EJX |
Ordem | 1 |
Chave | EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC |
Descrição | Tipo + Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJY |
Ordem | 1 |
Chave | EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST |
Descrição | Tipo + Nro. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJY |
Ordem | 2 |
Chave | EJY_FILIAL+EJY_REGIST |
Descrição | Nro. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJY |
Ordem | 3 |
Chave | EJY_FILIAL+EJY_DTPROC+EJY_REGIST |
Descrição | Data Processo + Nro. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJY |
Ordem | 4 |
Chave | EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_EXPORT |
Descrição | Processo+Status+Exportador |
Proprietário | S |
Índice | EJY |
Ordem | 5 |
Chave | EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_IMPORT |
Descrição | Processo+Status+Cliente |
Proprietário | S |
Índice | EJZ |
Ordem | 1 |
Chave | EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EJZ |
Ordem | 2 |
Chave | EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQAD |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo |
Proprietário | S |
Índice | EJZ |
Ordem | 3 |
Chave | EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_PROCES+EJZ_SEQPRC |
Descrição | Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EL1 |
Ordem | 1 |
Chave | EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PARC+EL1_SEQPAG |
Descrição | Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc. + Nro Parcela + Seq. Pagamento |
Proprietário | S |
Índice | EL1 |
Ordem | 2 |
Chave | EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQPAG |
Descrição | Tipo + Nro. Proc. + Seq. Pagamento |
Proprietário | S |
Índice | EL1 |
Ordem | 3 |
Chave | EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_PROCES+EL1_SEQPAG+EL1_SEQPRC |
Descrição | Tipo + Processo + Seq. Pagamento + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EL1 |
Ordem | 4 |
Chave | EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PROCES+EL1_NRINVO+EL1_PARC |
Descrição | Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela |
Proprietário | S |
Índice | EL2 |
Ordem | 1 |
Chave | EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_REGIST+EL2_SEQDOC+EL2_SEQPAG+EL2_SEQPRC |
Descrição | Tipo + Processo + Seq. Processo + Nro. Processo + Seq. Documento + Seq. Pagamento + Seq. Produto |
Proprietário | S |
Índice | EL2 |
Ordem | 2 |
Chave | EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC |
Descrição | Tipo + Processo + Seq. Documento |
Proprietário | S |
Índice | EL2 |
Ordem | 3 |
Chave | EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Processo + Seq. Documento |
Proprietário | S |
Índice | EL2 |
Ordem | 4 |
Chave | EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG+EL2_SEQDOC |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento |
Proprietário | S |
Índice | EL2 |
Ordem | 5 |
Chave | EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_DI+EL2_RE+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG |
Descrição | Tipo + DI + RE + Nro. Processo +Seq. Pagamento |
Proprietário | S |
Índice | EL3 |
Ordem | 1 |
Chave | EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Reg. |
Proprietário | S |
Índice | EL3 |
Ordem | 2 |
Chave | EL3_FILIAL+EL3_IDLOTE+EL3_TPPROC+EL3_REGIST |
Descrição | ID. Lote + Tipo + Nro. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EL4 |
Ordem | 1 |
Chave | EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Env. Serv. |
Proprietário | S |
Índice | EL4 |
Ordem | 2 |
Chave | EL4_FILIAL+EL4_IDLOTE+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG |
Descrição | ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EL4 |
Ordem | 3 |
Chave | EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SQEVCP+EL4_SEQAD |
Descrição | ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg. + Seq. Aditivo |
Proprietário | S |
Índice | EL4 |
Ordem | 4 |
Chave | EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQAD+EL4_SQEVCP |
Descrição | ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo + Seq.Env.Reg. |
Proprietário | S |
Índice | EL5 |
Ordem | 1 |
Chave | EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag. |
Proprietário | S |
Índice | EL5 |
Ordem | 2 |
Chave | EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG |
Descrição | ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento |
Proprietário | S |
Índice | EL5 |
Ordem | 3 |
Chave | EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_PAGID |
Descrição | ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + ID. Pagto |
Proprietário | S |
Índice | EL5 |
Ordem | 4 |
Chave | EL5_FILIAL+EL5_PAGID |
Descrição | ID. Pagto |
Proprietário | S |
Índice | EL6 |
Ordem | 1 |
Chave | EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag. + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | EL7 |
Ordem | 1 |
Chave | EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento + Seq.Env.Reg. |
Proprietário | S |
Índice | EL7 |
Ordem | 2 |
Chave | EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQPAG |
Descrição | ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Pag. |
Proprietário | S |
Índice | EL7 |
Ordem | 3 |
Chave | EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SQEVCP |
Descrição | ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg. |
Proprietário | S |
Índice | EL8 |
Ordem | 1 |
Chave | EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_TIPENV+EL8_STATUS+EL8_IDLOTE |
Descrição | Tipo + Tipo Envio + Cod. Status + ID. Lote |
Proprietário | S |
Índice | EL8 |
Ordem | 2 |
Chave | EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE |
Descrição | ID. Lote |
Proprietário | S |
Índice | EL8 |
Ordem | 3 |
Chave | EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_STATUS |
Descrição | Tipo + Cod. Status |
Proprietário | S |
Índice | EEQ |
Ordem | D |
Chave | EEQ_FILIAL+EEQ_TPPROC+EEQ_PROCES |
Descrição | Tipo + Processo |
Proprietário | S |
Índice | EL9 |
Ordem | 1 |
Chave | EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Seq. Pag |
Proprietário | S |
Índice | EL9 |
Ordem | 2 |
Chave | EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_NROP+DToS(EL9_DTPAG)+EL9_MOEDA |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Nro Operacao + Data Baixa + Moeda |
Proprietário | S |
Índice | EL9 |
Ordem | 3 |
Chave | EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_PROCES+EL9_NRINVO+EL9_PARC |
Descrição | Tipo + Nro. Processo + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela |
Proprietário | S |
Índice | ELA |
Ordem | 1 |
Chave | ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES |
Descrição | Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo |
Proprietário | S |
Índice | ELA |
Ordem | 2 |
Chave | ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES |
Descrição | Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo |
Proprietário | S |
Índice | ELA |
Ordem | 3 |
Chave | ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES |
Descrição | Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo |
Proprietário | S |
Índice | ELA |
Ordem | 4 |
Chave | ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_PROCES+ELA_NRINVO |
Descrição | Filial + Tipo + Processo + Invoice |
Proprietário | S |
Índice | ELB |
Ordem | 1 |
Chave | ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC |
Descrição | Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | ELB |
Ordem | 2 |
Chave | ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC |
Descrição | Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | ELB |
Ordem | 3 |
Chave | ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC |
Descrição | Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo |
Proprietário | S |
Índice | ELC |
Ordem | 1 |
Chave | ELC_FILIAL + ELC_CODENQ |
Descrição | Filial + Código |
Proprietário | S |
Índice | ELC |
Ordem | 2 |
Chave | ELC_FILIAL + ELC_DESC |
Descrição | Filial + Descrição |
Proprietário | S |
Índice | SWB |
Ordem | 7 |
Chave | WB_FILIAL + WB_HAWB + WB_EVENT + WB_PARCELA |
Descrição | Filial + Processo + Cod. Evento + Parcela |
Proprietário | S |
Índice | EEB |
Ordem | 2 |
Chave | EEB_FILIAL + EEB_PEDIDO + EEB_OCORRE + EEB_FORNEC + EEB_LOJAF + EEB_TIPOAG + EEB_TIPCOM |
Descrição | Filial + Pedido + Ocorrência + Fornecedor + Loja + Tipo Agente + Tipo Comissao |
Proprietário | S |
Índice | EEQ |
Ordem | E |
Chave | EEQ_FILIAL+EEQ_FFC+EEQ_BANC+EEQ_AGEN+EEQ_NCON |
Descrição | Nr.FFC+Banco+Agência+Conta |
Proprietário | S |
Índice | ELM |
Ordem | 1 |
Chave | ELM_FILIAL+ELM_CODCLI+ELM_LOJCLI+ELM_CODFOR+ELM_LOJFOR |
Descrição | Codigo Cli + Loja Cli + Cod Forn + Loja Forn |
Proprietário | S |
9. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_AVG0224 |
Tipo | C |
Descrição | Campo responsavel pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços |
Valor Padrão | EEQ_NRINVO |
Nome da Variável | MV_AVG0225 |
Tipo | N |
Descrição | Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV. |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_COMSEIC |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_FATSEEC |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_AVG0221 |
Tipo | C |
Descrição | Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV |
Valor Padrão | INI |
Nome da Variável | MV_AVG0222 |
Tipo | C |
Descrição | Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus |
Valor Padrão |
|
Nome da Variável | MV_AVG0223 |
Tipo | C |
Descrição | Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV |
Valor Padrão | 50 |
Nome da Variável | MV_AVG0226 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita Integração de Serviços com o financeiro |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0001 |
Tipo | C |
Descrição | Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv |
Valor Padrão | N |
Nome da Variável | MV_ESS0002 |
Tipo | N |
Descrição | Rateio do pagamento |
Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_ESS0003 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita a geração e atualização do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo um relação única entre eles. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0004 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0005 |
Tipo | L |
Descrição | Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0006 |
Tipo | L |
Descrição | Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0007 |
Tipo | L |
Descrição | Permite alterar o número do Processo. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0008 |
Tipo | L |
Descrição | Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0009 |
Tipo | L |
Descrição | Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0010 |
Tipo | L |
Descrição | Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0011 |
Tipo | C |
Descrição | Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN. |
Valor Padrão |
|
Nome da Variável | MV_ESS0012 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0013 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0014 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integra cao SIGAEEC x SIGAESS |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0015 |
Tipo | L |
Descrição | Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS. |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0016 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro. |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0017 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro. |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0018 |
Tipo | C |
Descrição | Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN. |
Valor Padrão | EASY |
Nome da Variável | MV_ESS0019 |
Tipo | C |
Descrição | Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN. |
Valor Padrão | EASY |
Nome da Variável | MV_ESS0020 |
Tipo | L |
Descrição | Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0021 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_ESS0022 |
Tipo | L |
Descrição | Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variável | MV_ESS0027 |
Tipo | Numérico |
Descrição | Especifica a versão dos manuais Siscoserv |
Valor Padrão | 9 |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0028 |
Tipo | Numérico |
Cont. Por. | 2 |
Descrição | Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv. |
10. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:
Campo | EJW_LOJEXP | EJW_LOJIMP | EJW_CONDPG |
Sequência | 001 | 001 | 001 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJW_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"") | PS400Info("E4_DESCRI") |
Campo Domínio | EJW_DSCEXP | EJW_DSCIMP | EJW_DSCCON |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJW_LOJEMP | EJW_LOJEMP | EJW_LOJEMP | EJW_LOJEMP |
Sequência | 001 | 002 | 003 | 004 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_CGC ,"") | IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_CGC ,"") |
Campo Domínio | EJW_DSCEMP | EJW_DSCEMP | EJW_CGC | EJW_CGC |
Tipo | P | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S | S |
Proprietário | S | S | S | S |
- Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:
Campo | EJX_DTINI | EJX_ITEM | EJX_ITEM |
Sequência | 001 | 001 | 002 |
Regra | BUSCATAXA(M->EJW_MOEDA,M->EJX_DTINI,,.T.) | PS400Info("B5_NBS") | PS400Info("B1_DESC") |
Campo Domínio | EJX_TX_MOE | EJX_NBS | EJX_DSCITE |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJX_ITEM | EJX_ITEM | EJX_ITEM | EJX_QTDE |
Sequência | 003 | 004 | 005 | 001 |
Regra | PS400Info("EYJ_MODSER") | PS400Info("EYJ_MODSER") | SB1-B1_UM | PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN") |
Campo Domínio | EJX_MODAQU | EJX_MODVEN | EJX_UM | EJX_VL_MOE |
Tipo | P | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S | N |
Proprietário | S | S | S | S |
Campo | EJX_QTDE | EJX_QTDE | EJX_PRCUN |
Sequência | 002 | 003 | 001 |
Regra | PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE") | M->EJX_QTDE*PS400Info("EJX_PRCUN")+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE) | PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN") |
Campo Domínio | EJX_VL_REA | EJX_SLDINV | EJX_VL_MOE |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJX_PRCUN | EJX_PRCUN | EJX_VL_MOE |
Sequência | 002 | 003 | 001 |
Regra | PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE") | PS400Info("EJX_QTDE")*M->EJX_PRCUN+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE) | PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE") |
Campo Domínio | EJX_VL_REA | EJX_SLDINV | EJX_VL_REA |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJX_VL_MOE | EJX_TX_MOE | EJX_NBS | EJX_PAIS |
Sequência | 002 | 001 | 001 | 001 |
Regra | M->EJX_VL_MOE+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE) | PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE") | PS400Info("EL0_DESC") | PS400Info("YA_DESCR") |
Campo Domínio | EJX_SLDINV | EJX_VL_REA | EJX_DSCNBS | EJX_DSCPAI |
Tipo | P | P | P | P |
Posiciona? | S | N | S | S |
Proprietário | S | S | S | S |
- Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 001 | 002 | 003 |
Regra | EJW->EJW_EXPORT | EJW->EJW_LOJEXP | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJY_EXPORT+M->EJY_LOJEXP,"A2_NOME") |
Campo Domínio | EJY_EXPORT | EJY_LOJEXP | EJY_DSCEXP |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 004 | 005 | 006 |
Regra | EJW->EJW_IMPORT | EJW->EJW_LOJIMP | Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->EJY_IMPORT+M->EJY_LOJIMP,"A1_NOME") |
Campo Domínio | EJY_IMPORT | EJY_LOJIMP | EJY_DSCIMP |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 007 | 008 | 009 |
Regra | SA2->A2_END | SA1->A1_END | SA2->A2_PAIS |
Campo Domínio | EJY_END | EJY_END | EJY_PAIS |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 010 | 011 | 012 |
Regra | SA1->A1_PAIS | SA2->A2_NIFEX | SA1->A1_NIF |
Campo Domínio | EJY_PAIS | EJY_NIF | EJY_NIF |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 013 | 014 | 015 |
Regra | RS400Info("EJY_DSCPAI") | EJW->EJW_MOEDA | EJW->EJW_CODEMP |
Campo Domínio | EJY_DSCPAI | EJY_MOEDA | EJY_CODEMP |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 016 | 017 | 018 |
Regra | EJW->EJW_LOJEMP | EJW->EJW_CGC | RS400AtuReg() |
Campo Domínio | EJY_LOJEMP | EJY_CGC | EJY_PROCES |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 019 | 020 | 021 |
Regra | RS400InfCpl() | RS400InfCpl() | SA2->A2_MOTNIF |
Campo Domínio | EJY_COMPL | EJY_COMPL | EJY_MOTNIF |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_PROCES | EJY_PROCES | EJY_PROCES |
Sequência | 022 | 023 | 024 |
Regra | EXJ->EXJ_MOTNIF | If(SuperGetMv("MV_ESS0027",,9) >= 10,PS400TipoVinc(RS400Info("EJY_TPPROC")) | If(SuperGetMv("MV_ESS0027",,9) >= 10,PS400TipoVinc(RS400Info("EJY_TPPROC")) |
Campo Domínio | EJY_MOTNIF | EJY_TIPVIN | EJY_TIPVIN |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_EXPORT | EJY_EXPORT | EJY_EXPORT |
Sequência | 001 | 002 | 003 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_END,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_PAIS,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_NIFEX,"") |
Campo Domínio | EJY_END | EJY_PAIS | EJY_NIF |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_EXPORT | EJY_LOJEXP | EJY_LOJEXP |
Sequência | 004 | 001 | 002 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_END,"") |
Campo Domínio | EJY_DSCPAI | EJY_DSCEXP | EJY_END |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_LOJEXP | EJY_LOJEXP | EJY_LOJEXP |
Sequência | 003 | 004 | 005 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_PAIS,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NIFEX,"") |
Campo Domínio | EJY_PAIS | EJY_DSCPAI | EJY_NIF |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | N | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_LOJEXP |
Sequência | 006 |
Regra | RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC")) |
Campo Domínio | EJY_TIPVIN |
Tipo | P |
Posiciona? | N |
Proprietário | S |
Campo | EJY_IMPORT | EJY_IMPORT | EJY_IMPORT |
Sequência | 001 | 002 | 003 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_END,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_PAIS,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"") |
Campo Domínio | EJY_END | EJY_PAIS | EJY_DSCPAI |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_IMPORT | EJY_LOJIMP | EJY_LOJIMP |
Sequência | 004 | 001 | 002 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_NIF,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_END,"") |
Campo Domínio | EJY_NIF | EJY_DSCIMP | EJY_END |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_LOJIMP | EJY_LOJIMP | EJY_LOJIMP |
Sequência | 003 | 004 | 005 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_PAIS,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NIF,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"") |
Campo Domínio | EJY_PAIS | EJY_NIF | EJY_DSCPAI |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | S | S | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJY_LOJIMP |
Sequência | 006 |
Regra | RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC")) |
Campo Domínio | EJY_TIPVIN |
Tipo | P |
Posiciona? | N |
Proprietário | S |
Campo | EJY_PAIS | EJY_PRAZO |
Sequência | 001 | 001 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"") | If(!Empty(M->EJY_PRAZO),M->EJY_PRAZO-If(Empty(M->EJY_DTREG),dDatabase,M->EJY_DTREG),0) |
Campo Domínio | EJY_DSCPAI | EJY_DIAS |
Tipo | P | P |
Posiciona? | N | N |
Proprietário | S | S |
Campo | EJY_LOJEMP | EJY_LOJEMP | EJY_LOJEMP | EJY_LOJEMP | EJY_LOJEMP |
Sequência | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Regra | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_CGC ,"") | IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_CGC ,"") | RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC")) |
Campo Domínio | EJY_DSCEMP | EJY_DSCEMP | EJY_CGC | EJY_CGC | EJY_TIPVIN |
Tipo | P | P | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S | S | N |
Proprietário | S | S | S | S | S |
- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:
Campo | EJZ_DTINI | EJZ_DTINI | EJZ_QTDE |
Sequência | 001 | 002 | 001 |
Regra | BUSCATAXA(M->EJY_MOEDA,M->EJZ_DTINI,,.T.) | RS400Info("EJZ_TRIG_DTINI") | RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN") |
Campo Domínio | EJZ_TX_MOE | EJZ_PRAZO | EJZ_VL_MOE |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJZ_QTDE | EJZ_PRCUN | EJZ_PRCUN |
Sequência | 002 | 001 | 002 |
Regra | RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE") | RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN") | RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE") |
Campo Domínio | EJZ_VL_REA | EJZ_VL_MOE | EJZ_VL_REA |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJZ_VL_MOE | EJZ_TX_MOE | EJZ_ITEM |
Sequência | 001 | 001 | 001 |
Regra | RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE") | RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE") | RS400Info("B1_DESC") |
Campo Domínio | EJZ_VL_REA | EJZ_VL_REA | EJZ_DSCITE |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EJZ_NBS | EJZ_PAIS | EJZ_CONDPG | EJZ_PRAZO |
Sequência | 001 | 001 | 001 | 001 |
Regra | RS400Info ("EL0_DESC") | RS400Info ("YA_DESCR") | RS400Info ("E4_DESCRI") | RS400Info("EJZ_TRIG_PRAZO") |
Campo Domínio | EJZ_DSCNBS | EJZ_DSCPAI | EJZ_DSCCON | EJZ_DIAS |
Tipo | P | P | P | P |
Posiciona? | S | S | S | N |
Proprietário | S | S | S | S |
- Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:
Campo | EL9_DTPAG | EL9_DTPAG | EL9_DTPAG | EL9_PRAZO |
Sequência | 001 | 001 | 002 | 001 |
Regra | RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG) | RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG) | If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0) | If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0) |
Campo Domínio | EL9_PRAZO | EL9_PRAZO | EL9_DIAS | EL9_DIAS |
Tipo | P | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N | N |
Proprietário | S | S | S | S |
- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:
Campo | EEQ_PGT | EEQ_PGT | EEQ_TX |
Sequência | 005 | 006 | 003 |
Regra | BuscaTaxa(M->EEQ_MOEDA,M->EEQ_PGT,,!IsInCallStack("MSEXECAUTO")) | M->EEQ_TX*M->EEQ_VL | M->EEQ_TX*M->EEQ_VL |
Campo Domínio | EEQ_TX | EEQ_EQVL | EEQ_EQVL |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EEQ_FORN | EEQ_EVENT | EEQ_EVENT |
Sequência | 001 | 008 | 009 |
Regra | SA2->A2_NREDUZ | Af200LoadCpo("EEQ_DESFOR") | Af200LoadCpo("EEQ_IMPORT") |
Campo Domínio | EEQ_DESFOR | EEQ_DESFOR | EEQ_IMPORT |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | EEQ_EVENT | EEQ_EVENT | EEQ_FOLOJA | EEQ_IMLOJA |
Sequência | 010 | 011 | 001 | 001 |
Regra | Af200LoadCpo("EEQ_IMLOJA") | Af200LoadCpo("EEQ_DESIMP") | If(!Empty(M->EEQ_FOLOJA),SA2->A2_NREDUZ,"") | If(!Empty(M->EEQ_IMLOJA),SA1->A1_NREDUZ,"") |
Campo Domínio | EEQ_IMLOJA | EEQ_DESIMP | EEQ_DESFOR | EEQ_DESIMP |
Tipo | P | P | P | P |
Posiciona? | N | N | S | S |
Proprietário | S | S | S | S |
Campo | EEQ_VLSISC | EEQ_VLSISC | EEQ_VL |
Sequência | 001 | 002 | 004 |
Regra | M->EEQ_VLSISC | M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON | M->EEQ_VL |
Campo Domínio | EEQ_VL | EEQ_VM_REC | EEQ_VLSISC |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
- Tabela ELA - Invoice de serviço:
Campo | ELA_PROCES | ELA_PROCES | ELA_PROCES |
Sequência | 001 | 002 | 003 |
Regra | IS400Relacao("ELA_EXPORT") | IS400Relacao("ELA_LOJEXP") | IS400Relacao("ELA_IMPORT") |
Campo Domínio | ELA_EXPORT | ELA_LOJEXP | ELA_IMPORT |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | ELA_PROCES | ELA_PROCES | ELA_PROCES |
Sequência | 004 | 005 | 006 |
Regra | IS400Relacao("ELA_LOJIMP") | IS400Relacao("ELA_MOEDA") | IS400Relacao("ELA_MOEDA") |
Campo Domínio | ELA_LOJIMP | ELA_MOEDA | ELA_MOEPD |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | ELA_PROCES | ELA_LOJEXP | ELA_LOJIMP |
Sequência | 007 | 001 | 001 |
Regra | IS400AtuItens() | IF(!EMPTY(M->ELA_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"") | IF(!EMPTY(M->ELA_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"") |
Campo Domínio | ELA_PROCES | ELA_DSCEXP | ELA_DSCIMP |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | ELA_CONDPG | ELA_DTEMIS | ELA_MOEDA |
Sequência | 001 | 001 | 001 |
Regra | Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI") | BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV) | BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV) |
Campo Domínio | ELA_DSCCON | ELA_TX_MOE | ELA_TX_MOE |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | S | S |
Proprietário | S | S | S |
Campo | ELA_TX_MOE | ELA_TX_MOE | ELA_TX_MOE |
Sequência | 001 | 002 | 003 |
Regra | M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE | M->ELA_TX_MOE | if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED) |
Campo Domínio | ELA_VL_REA | ELA_TX_PED | ELA_PARIDA |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | ELA_TX_PED | ELA_VL_MOE | ELA_VL_MOE |
Sequência | 001 | 001 | 002 |
Regra | if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED) | if(INCLUI,M->ELA_VL_MOE,ELA->ELA_SLDPAG+M->ELA_VL_MOE-ELA->ELA_VL_MOE) | M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE |
Campo Domínio | ELA_PARIDA | ELA_SLDPAG | ELA_VL_REA |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
Campo | ELA_ELJINV | ELA_ILJINV |
Sequência | 001 | 001 |
Regra | IF(!EMPTY(M->ELA_ELJINV),SA2->A2_NOME,"")) | IF(!EMPTY(M->ELA_ILJINV),SA1->A1_NOME,"") |
Campo Domínio | ELA_EDSCIN | ELA_IDSCIN |
Tipo | P | P |
Posiciona? | N | N |
Proprietário | S | S |
- Tabela ELB - Itens da Invoice:
Campo | ELB_VLCAMB | ELB_VLEXT |
Sequência | 001 | 001 |
Regra | IS400Gatilho("ELB_VLCAMB","ELB_SLDINV") | IS400Gatilho("ELB_VLEXT","ELB_SLDINV") |
Campo Domínio | ELB_SLDINV | ELB_SLDINV |
Tipo | P | P |
Posiciona? | S | S |
Proprietário | S | S |
- Tabela SWD - Despesas Declaração Importação:
Campo | WD_MOEDA | WD_TX_MOE | WD_VL_MOE |
Sequência | 001 | 001 | 001 |
Regra | BUSCATAXA(M->WD_MOEDA,M->WD_DES_ADI,,.T.) | M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE | M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE |
Campo Domínio | WD_TX_MOE | WD_VALOR_R | WD_VALOR_R |
Tipo | P | P | P |
Posiciona? | N | N | N |
Proprietário | S | S | S |
- Tabela ELA – Invoice de Serviço:
Campo | ELA_EXPINV | ELA_IMPINV |
Sequência | 001 | 001 |
Regra | SA2->A2_LOJA | SA1->A1_LOJA |
Campo Domínio | ELA_ELJINV | ELA_ILJINV |
Tipo | P | P |
Posiciona? | S | N |
Proprietário | S | S |
- Tabela SW6 – Processo de Embarque de Importação:
Campo | W6_FORNECF | W6_LOJAF |
Sequência | 002 | 001 |
Regra | W6_FFREINT | W6_FFRELOJ |
Campo Domínio | P | P |
Tipo | M->W6_FORNECF | M-> W6_LOJAF |
Posiciona? | N | N |
Proprietário | S | S |
- Pesquisa SE402:
Alias | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 | SE402 |
Tipo | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Sequência | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 |
Coluna | DB | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | |
Descrição | Cond. de Pagamento | Codigo | Condicao | Cadastra Novo | Codigo | Condicao | Tipo | Condicao | Codigo | Tipo | |
Contém | SE4 | E4_CODIGO | E4_DESCRI | 01#A360F3(3)#A360F3(1) | E4_CODIGO | E4_DESCRI | E4_TIPO | E4_DESCRI | E4_CODIGO | E4_TIPO | SE4->E4_CODIGO |
Procedimento para Configuração
PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens | Descrição |
Nome | MV_AVG0224 |
Tipo | C |
Cont. Por. | EEQ_NRINVO |
Descrição | Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços |
Itens | Descrição |
Nome | MV_AVG0225 |
Tipo | N |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_COMSEIC |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_FATSEEC |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_AVG0221 |
Tipo | C |
Cont. Por. | INI |
Descrição | Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV |
Itens | Descrição |
Nome | MV_AVG0222 |
Tipo | C |
Cont. Por. | \SYSTEM\ |
Descrição | Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus |
Itens | Descrição |
Nome | MV_AVG0223 |
Tipo | C |
Cont. Por. | 50 |
Descrição | Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV |
Itens | Descrição |
Nome | MV_AVG0226 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita Integração de Serviços com o financeiro |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0001 |
Tipo | C |
Cont. Por. | N |
Descrição | Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0002 |
Tipo | N |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | Rateio do pagamento |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0003 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita a geração e atualização do registro de Serviços a partir do Processo de Serviços, estabelecendo um relação única entre eles. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0004 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0005 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0006 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia. |
Nome | MV_ESS0007 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Permite alterar o número do Processo |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0008 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0009 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0010 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0011 |
Tipo | C |
Cont. Por. |
|
Descrição | Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0012 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. |
Nome | MV_ESS0013 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0014 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Habilita integração SIGAEEC x SIGAESS |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0015 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0016 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0017 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0018 |
Tipo | C |
Cont. Por. | EASY |
Descrição | Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0019 |
Tipo | C |
Cont. Por. | EASY |
Descrição | Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0020 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Indica se devem somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0021 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo. |
Itens | Descrição |
Nome | MV_ESS0022 |
Tipo | L |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAESS, conforme instruções a seguir
Menu | Atualizações |
Submenu | Tabelas |
Nome da Rotina | Famílias |
Programa | EICA120 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SW2, SYS, SW1, SW7, SW0 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Tabelas |
Nome da Rotina | N.B.S. |
Programa | EASYNBS |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EL0 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Tabelas |
Nome da Rotina | Países |
Programa | EICA100 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SYA, EE1 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Tabelas |
Nome da Rotina | Condições de Pag |
Programa | MATA360 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SE4 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Tabelas |
Nome da Rotina | Eventos Contábeis |
Programa | ECOA002 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EC6 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Tabelas |
Nome da Rotina | Enquadramentos |
Programa | ESSEQ400 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | ELC |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Bancos |
Programa | EECAC110 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SA6, SYA, SE2, SE5, EE3 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Grupo de Produtos |
Programa | MATA035 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SBM, QE6, QED, QEG, QEP, QEK, QEA, QF4, QF5, QEF, QEL, QEI, QE7, QE8, QEH, QEN, QEO, QA6, QA7, QA8, QEY, QEZ, QA2, QEM, QER, QE1, QEQ, QES |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Unidades de Medida |
Programa | QIEA030 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SAH, QEK, QE6, QE7, SJ1, SJC, SDC, SDB |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Produtos |
Programa | MATA011 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SA5, SC1, SC7, SD1, SYC, SJC, SJ1, SJ2 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Clientes |
Programa | MATA030 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SA3, SA4, SC5, SE1, SF2 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Fabricante/Forn. |
Programa | MATA020 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SF1, SED, SE4, SAD, SB6 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | ProdutoxFornecedor |
Programa | MATA060 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SF1, SED, SE4, SAD, SB6 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Moedas |
Programa | EICA150 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SYF |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Cotação Das Moedas |
Programa | EICA140 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | SYE |
Menu | Atualizações |
Submenu | Importação |
Nome da Rotina | Processo Aquisição |
Programa | EICPS400 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX |
Menu | Atualizações |
Submenu | Importação |
Nome da Rotina | RAS |
Programa | ESSRA400 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ |
Menu | Atualizações |
Submenu | Importação |
Nome da Rotina | Int. SISCOSERV |
Programa | ESSCA100 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Exportação |
Nome da Rotina | Processo Venda |
Programa | EECPS400 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX |
Menu | Atualizações |
Submenu | Exportação |
Nome da Rotina | RVS |
Programa | ESSRV400 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ |
Menu | Atualizações |
Submenu | Exportação |
Nome da Rotina | Int. SISCOSERV |
Programa | ESSCV100 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8 |
Menu | Consultas |
Nome da Rotina | Genéricos |
Programa | EDAPP |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Menu | Relatórios |
Submenu | Aquisição |
Nome da Rotina | Processos Serviços |
Programa | ESSPS01 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX |
Menu | Relatórios |
Submenu | Aquisição |
Nome da Rotina | Processos Pendentes |
Programa | ESSPS02 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX |
Menu | Relatórios |
Submenu | Venda |
Nome da Rotina | Processos Serviços |
Programa | ESSPS03 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX |
Menu | Relatórios |
Submenu | Venda |
Nome da Rotina | Processos Pendentes |
Programa | ESSPS04 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX |
Menu | Relatórios |
Submenu | Aquisição |
Nome da Rotina | Registros Serviços |
Programa | ESSRS01 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJY, EJZ |
Menu | Relatórios |
Aquisição | Aquisição |
Nome da Rotina | Registros Pendentes |
Programa | ESSRS02 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJY, EJZ, EL9 |
Menu | Relatórios |
Submenu | Venda |
Nome da Rotina | Registros Serviços |
Programa | ESSRS03 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJY, EJZ |
Menu | Relatórios |
Aquisição | Venda |
Nome da Rotina | Registros Pendentes |
Programa | ESSRS04 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJY, EJZ, EL9 |
Menu | Miscelania |
Submenu | Integração |
Nome da Rotina | Arquivo CSV |
Programa | ESSIN100 |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EJW, EJX, ELA, ELB, EEQ |
Menu | Miscelania |
Submenu | EasyLink |
Nome da Rotina | Logviewer |
Programa | AVLINKLOG |
Módulo | SIGAESS |
Tipo | 1 |
Tabelas | EYA, EYB, EYC, EYD, EYE |
Procedimento para Utilização
equência 001 – Cadastros:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Família.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ N.B.S.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Países.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 004:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Condições de Pagamento.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 005:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Eventos Contábeis.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 006:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Enquadramentos.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 007:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Bancos.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique no botão Ações Relacionadas/Incluir para incluir um contato e digite as informações desejadas.
- Clique em Confirmar confira as informações e clique novamente em Confirmar.
Sequência 008:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Grupo de Produtos.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 009:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Unidade de Medida.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 010:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Produtos.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações\Cadastros\Produtos.
- Clique no botão Ações Relacionada / Dados Comp. De Produtos.
- Será apresentada a tela Dados Comp. De Produtos, na aba Cadastrais preencha o campo NBS (B5_NBS) com a N.B.S. desejada.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 011:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Clientes.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- No campo Estado digite o valor EX (Estrangeiro).
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 012:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Na aba Outros no campo Identificac. digite 2 (Fornecedor) ou 3 (Todos).
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 013:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Cotação das Moedas.
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Sequência 014:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Adquirente X Vendedor
- Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Cenário 1: Easy Siscoserv – Aquisição de Serviço
Pré-Requisitos:
- Possuir um fornecedor de serviço estrangeiro cadastrado na manutenção de Fornecedores (Fabricante/Forn.);
- Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a rotina de Processo de Serviço e digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Aquisição de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Clique na opção Invoices.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.
Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Em Ações Relacionadas, Clique na opção Invoices.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, em Ações Relacionadas, clique na opção Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
- Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
- Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: No módulo Aquisição, a liquidação das parcelas gerará o Pagamento correspondente, que poderá ser visualizado por meio da tela dos Registros de Aquisição de Serviço.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos de Aquisição, ou seja, processos que não possuem um RAS gerado. - Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a tela Registro de Serviços.
- Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.
Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) á partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.
Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.
Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado. - Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.
Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da DI na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”. - Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Aquisição de Serviços esteja vinculado a um Processo que já possua uma parcela de câmbio liquidada, o mesmo possui um pagamento, que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.
Sequência 004:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
- No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Clique no botão Processos e selecione um ou mais registro(s), em seguida, clique em Confirmar.
- O sistema exibirá o total de registros selecionados, clique no botão Avançar.
- Na próxima tela clique no botão Finalizar para gerar o lote do registro
Sequência 005:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.
Sequência 006:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
- Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.
Sequência 007:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
- Clique na opção Alterar para editar alguma informação
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- No canto superior esquerdo clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviço \ Não enviados.
- Clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra No canto inferior esquerdo da tela
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será aberta a tela Wizard de geração de lotes, clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione o registro a ser retificado e clique novamente em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
Sequência 008:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.
Sequência 009:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
- Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possuir um Registro de Aquisição de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Clique na opção Alterar.
- Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Aquisição de Serviços. - No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
- Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos. - Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
- Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base. - Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço\Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
Sequência 010:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 011:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda, clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possuir um Registro de Aquisição de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
- Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Retificação de aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
Sequência 012:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação Aditivo de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 013:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Confira se o lote está contido na pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possuir um Registro de Aquisição de Serviços que possua um Pagamento, para isso, o processo deve possuir parcelas de câmbio liquidadas, além de itens que estejam contidos em um RAS.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.
Sequência 014:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 015:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
- Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Confira se o lote está contido pasta Processados
Pré-requisito:
- Possuir um Pagamento com status Registrado no Siscoserv.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
- Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Estornar Liq.
- Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
- Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
Sequência 016:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 017:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
- Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Confira se o lote está contido na pasta Processados.
Sequência 018:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
- Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Estornar Liq.
- Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
- Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
- Será exibida uma segunda mensagem sobre o cancelamento do RP, clique em Não.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0027 esteja superior a 9, o sistema irá apresentar a mensagem acima e permitirá o uso da retificação do RP.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Registrado no Siscoserv, o status é mantido para que seja possível fazer a retificação.
- Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
- Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Alterar.
- Realize as alterações necessárias e clique em confirmar. O sistema irá verificar as alterações e gerar um arquivo de retificação.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando retificação no Siscoserv.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Sequência 019:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
- Selecione a Invoice, em Ações Relacionadas, clique em Altera Num Invoice.
- Será apresentada a tela da invoice, altere o número da Invoice e confirme a operação.
- Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0027 esteja superior a 9, o sistema irá apresentar o botão acima.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
- Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando retificação no Siscoserv.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
Cenário 2: Siscoserv – Venda de Serviço
Pré-Requisitos:
- Possuir um cliente de serviço cadastrado na manutenção de Clientes;
- Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
- Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a rotina de Processo de Serviço, digite os dados desejados.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Venda.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
- Clique na opção Faturamento.
- Será apresentada a tela Faturamento, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.
Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
- Em Ações Relacionadas, Clique na opção Faturamento.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, em Ações Relacionadas, clique na opção Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
- Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
- Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Diferentemente do módulo de Aquisição, neste caso, a liquidação das parcelas não irá gerar o Faturamento (anteriormente chamado de Pagamento). Este será gerado no momento que o Processo apresentar Invoice e algum item contido em um Registro de Venda de Serviço, sendo assim, o Faturamento está relacionado diretamente a essas três etapas.
Sequência 004:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ RVS.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos Venda, ou seja, processos que não possuem um RVS gerado. - Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a tela Registro de Serviços.
- Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.
Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.
Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.
Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado. - Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.
Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da RE na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”. - Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Os status dos registros e dos faturamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Venda de Serviços já possua uma invoice, o mesmo possui um faturamento que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.
Sequência 005:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados, clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornado a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
Sequência 006:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.
Sequência 007:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
- Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.
Sequência 008:
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação\RVS.
- Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
- Clique na opção Alterar para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo Endereço.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviço \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será aberta a tela Wizard de geração de lotes, clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione o registro a ser retificado e clique novamente em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
Sequência 009:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.
Sequência 010:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
- Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possui um Registro de Venda de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
Sequência 011:
- Clique na opção Alterar.
- Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Venda de Serviços. - No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
- Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
- Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos. - Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
- Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base. - Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviço \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
Sequência 012:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 013:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possuir um Registro de Venda de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.
Sequência 014:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
- Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
- Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un..
- Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
Sequência 015:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação Aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em “Ok” em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 016:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Aditivo de Venda de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
- Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Confira se o lote está contido na pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possuir um Registro de Venda de Serviços que possua um Faturamento, para isso o processo de venda deve possuir Invoice e itens contidos em um RVS.
Sequência 017:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.
Sequência 018:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 019:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
- Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Confira se o lote está contido pasta Processados.
Pré-requisito:
- Possuir um Faturamento com status Registrado no Siscoserv.
Sequência 020:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
- Selecione o processo contido no RVS que teve o faturamento registrado e clique em Invoices.
- Selecione a invoice que deu origem ao faturamento e clique em Alterar.
- Altere o campo Valor Cambio e preencha novamente o campo Data Emissão. Depois de confirmar, caso o campo Cond. Pag esteja preenchido e haja parcelas de câmbio liquidadas, o sistema informará que não será possível gerar novas parcelas automaticamente, do contrário, as parcelas serão geradas.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
- Selecione o RVS utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
- No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Cancelamento de Faturamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
- Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
- Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
- Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
- Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
- Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
Sequência 021:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
- Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
- O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.
Sequência 022:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
- Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
- Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
- Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
- Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
- Em seguida, clique em Finalizar.
- Confira se o lote está contido na pasta Processados.
Funcionalidades adicionais:
Observações: Os procedimentos a seguir valem para ambos os cenários: Aquisição e Venda.
Cenário 3: Cópia de Processos
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Selecione um processo anteriormente cadastrado, em Ações Relacionadas, clique em Copiar Processo.
- Preencha um novo Número de Processo e confirme para gravar um novo Processo com os dados iguais ao do anterior.
Pré-requisito:
- Possuir o parâmetro MV_ESS0003 configurado como “.T.”.
- Possuir um Registro gerado automaticamente pela inclusão de um Processo.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Inclua um novo processo.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
- Selecione um registro gerado automaticamente pela inclusão do Processo e verifique o conteúdo do campo Endereço, referente ao fornecedor.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
- Selecione o fornecedor utilizado pelo registro anteriormente selecionado e clique em Alterar.
- Altere seu endereço e confirme.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Na opção Filtrar, clique na opção para adicionar um novo filtro.
- Adicione um novo filtro pelo Número do Processo anteriormente cadastrado.
- Em seguida, marque a opção para que este novo filtro seja considerado e confirme.
- Depois da seleção do filtro desejado, em Ações Relacionadas, clique na opção Atualiza RAS e confirme para que todos os registros gerados automaticamente pelos processos filtrados sejam atualizados.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
- Selecione o registro anteriormente cadastrado e verifique que o endereço do fornecedor foi atualizado.
Pré-requisito:
- Possuir o parâmetro MV_ESS0007 configurado como “.T.”.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Selecione um Processo que tenha gerado um RAS de forma automática, em Ações Relacionadas, clique em Altera Nº Processo.
- Altera o campo Processo e confirme a operação.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
- Verifique que o campo Nro. Proc. do Registro também foi alterado.
Integração CSV
Observações: Os procedimentos a seguir valem tanto para o cenário de Aquisição quanto para Venda, o teste abaixo foi realizado a partir de um cenário de “Aquisição”.
Pré-requisito:
- Possuir um arquivo CSV para inclusão de um Processo de Aquisição conforme layout documentado.
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
- Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
- Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição. Verifique se o processo foi incluído com sucesso.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar o Registro de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o RAS de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição. Vale destacar que o Registro de Aquisição de Serviços também pode ser incluído manualmente.
Pré-requisito:
- Possuir um Processo de Aquisição cadastrado.
- Possuir um arquivo CSV para inclusão de Invoices referente ao Processo cadastrado conforme layout documentado.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
- Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
- Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a invoice foi incluída com sucesso.
Pré-requisito:
- Possuir um Processo de Aquisição com uma invoice associada.
- Possuir um arquivo CSV para inclusão de Parcelas de Câmbio referente à Invoice do Processo cadastrado conforme layout documentado.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
- Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
- Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
- Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a parcela de câmbio foi incluída com sucesso.
Cenário 4: Relatórios:
Observações: Os relatórios podem ser usados nos dois cenários acima: Aquisição ou Venda e ambos (Todos). Sendo escolhido pelo parâmetro Tipo do Processo?.
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Serviços.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Pendentes.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Sequência 003:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Serviços.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Sequência 004:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Pendentes.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Sequência 005:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Serviços.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Sequência 006:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Pendentes.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Sequência 007:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Serviços.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Sequência 008:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Pendentes.
- Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
- Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
- O relatório será exibido.
Funcionalidades adicionais:
- Integração de despesas do Easy Import Control (SIGAEIC) e Easy export Control (SIGAEEC) com o módulo Easy Siscoserv (SIGAESS).
Cenário 4: Integração de Despesas SIGAEIC e SIGAESS
Foi incluso um tratamento para flexibilizar a integração de dados de contratação de frete dos processos de importação do SIGAEIC para o Easy SISCOSERV.Desta forma, será possível informar o produto relacionado ao serviço de frete a partir do cadastro de Vias de Transporte. Como existem várias NBSs de acordo com as modalidades de frete, podem-se associar diferentes produtos para cada Via de Transporte.
Além disso, também passa a ser possível alterar o produto associado diretamente na despesa de frete para cada processo.
Adicionalmente, foi implementado tratamento para possibilitar informar um Fornecedor Internacional de Frete diferente do Fornecedor de Frete padrão. Este tratamento é útil para os casos em que o Frete será pago para um despachante que repassa o valor ao real prestador de serviços no exterior.
Pré-Requisitos da integração:
Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, atravé dos parâmetro MV_ESS0022.
Geração dos Pedidos a partir da Despesa
- Inclusão
Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Desembaraço no SIGAEIC, é gerado no SIGAESS um Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido.
- Alteração
Ao alterar o desembaraço, caso haja alteração no valor da despesa e não tenha pagamento realizado para uma ou mais parcelas no financeiro, o sistema realizará a alteração no Pedido de Aquisição.
- Exclusão
Em virtude do Siscoserv, não disponibilizar a ação de “Excluir” um registro, quando o processo de desembaraço for excluído no SIGAEIC e conter despesas lançadas como serviço no SIGAESS, neste último módulo nada ocorrerá.
Cenário 6: Manutenção de Despesas Integrada – SIGAEIC X SIGAFIN
Pré-Requisitos:
Possuir os parâmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI = T.
Possuir o parâmetro MV_AVG0226 = F.
- Geração
Ao ser gerado o título da despesa no SIGAFIN, será incluído o câmbio de serviço. Serão informados também os dados do Pedido de Serviço de Registro de Serviço gerados automaticamente no SIGAESS anteriormente a esta execução atual.
- Baixas
Ao serem realizadas baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa não ocorrerá nenhuma ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação das baixas efetuadas no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor baixado de cada parcela em moeda estrangeira.
A data da baixa no SIGAFIN irá representar a data de pagamento no SIGAESS.
- Cancelamento das Baixas
Ao serem realizados cancelamentos das baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa, não ocorrerá ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação dos cancelamentos de baixa efetuada no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor de cancelamento da baixa de cada parcela em moeda estrangeira.
Manutenção do Câmbio Integrada com Câmbio Serviço
Pré-Requisitos:
Possuir os parâmetros MV_EASY, MV_EASYFIN e MV_FIN_EIC = F.
- Geração
Ao serem geradas no SIGAEIC as parcelas de câmbio incluído o câmbio de pagamento do serviço no SIGAESS. Ao alterar as parcelas no SIGAEIC de forma que gere uma nova parcela ainda não integrada, o sistema incluirá a nova parcela e alterar as parcelas já integradas.
- Liquidação
Ao serem realizadas liquidações no controle de câmbio do SIGAEIC de uma ou mais parcelas da despesa, o sistema verifica se houve alteração na quantidade de parcelas originais no câmbio de importação. Havendo a diferença, o sistema gera câmbio de serviço para registrar as novas parcelas. E, em seguida, realiza a baixa de pagamentos por serviço passando as parcelas liquidadas e o valor em moeda estrangeira.
A data de Liquidação no SIGAEIC representa a data de pagamento no SIGAESS.
- Estorno da Liquidação
Ao ser realizado o estorno da liquidação de uma ou mais parcelas no controle de Câmbio do SIGAEIC o sistema altera o câmbio de serviços informando os dados das parcelas que teve a liquidação estornada. E, em seguida, serão cancelados os pagamentos por serviço, com os dados dos pagamentos estornados. O registro do cancelamento no Siscoserv deverá ser feito diretamente no módulo SIGAESS.
Sequência 001: Integração de Despesa
Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.
Pré-Requisitos:
- Aplicar o update USSIGAESS.PRW liberado no chamado THQTGL.
- Possuir os parâmetros MV_EASYFIN = T e MV_ESS0022 = T.
- Possuir o parâmetro MV_ESS0023 = T para enviar informações de frete e seguro informados na invoice para o SIGAESS.
- Possuir um fornecedor estrangeiro.
- Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
- No cadastro de Produtos, incluir o produto Frete e nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
- Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
- Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
- No cadastro de Despesas, vincule o produto Frete na despesa 102 e na pasta Outros preencha o campo Cod.Produto.
- Possuir um Purchase Order com INCOTERM que contemple frete collect; um frete pago pelo importador.
- Possuir um embarque para este Purchase Order; preencher todas as informações do frete na capa do embarque na pasta Transporte; informar a data de embarque na pasta Embarque.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
- Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
- Observe as informações do processo.
- Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
- Veja que as informações da Invoice foram geradas.
Sequência 002: Cadastro de Vias de Transporte
- No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Cadastros / Vias de Transporte.
- O sistema apresenta a lista de vias de transporte cadastradas.
- Posicione o cursor em uma Via de Transporte e clique em Alterar.
- Será exibido o campo “Prd. SISCOS.”
- Ao informar um produto neste campo, ele será considerado na integração de frete com o SISCOSERV, quando habilitada.
Sequência 003: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo importador)
- No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Manutenção (EICDI500).
- Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa do embarque.
- Verifique os campos “For.Fre.Int.” e “Loj.Fre.Int.”, “For.Seg” e “Loj.Seg” na aba “Transporte”.
- Estes campos são inicializados com o mesmo conteúdo dos campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”.
- Caso deseje alterar o Fornecedor que será registrado no “Pedido de Aquisição” no módulo Easy SISCOSERV, basta alterar os campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”, e “Forn. Seg.” e “Loja Seg”.
- Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/103”;
- O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
- Acessar o módulo Easy SISCOSERV e verificar que os “Pedidos de Aquisição” de frete e seguro foram criados/alterados para o fornecedor informado nos campos correspondentes do processo de embarque.
Sequência 004: Visualização das Invoices
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado e clique em Visualizar.
- Verifique que os “Pedidos de Aquisição” de frete e de seguro foram criados para o fornecedor informado.
- Em Ações Relacionadas clique em Invoices.
- Veja que além da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, foram incluídas as Invoice relacionadas ao desembaraço de forma automática.
Sequência 005: Visualização das parcelas de Câmbio
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado e clique em Invoices.
- Veja que além da inclusão da Invoice, foram incluídas as parcelas de câmbio correspondentes de forma automática.
Sequência 006: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)
- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.
- No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
- Selecione o processo e clique em Alterar.
- Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
- Informe os dados e clique em Confirmar.
- Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
- Informe os dados e clique em Confirmar
- Clique em Confirmar.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
- Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
- Retorne a tela anterior
- Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
- Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.
- No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
- Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique em Baixar.
- Informe os dados para baixa e clique em Confirmar.
- Verifique que o título foi baixado.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
- Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
- Retorne a tela anterior.
- Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
- Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
Sequência 007: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)
- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.
- No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
- Selecione o processo e clique em Alterar.
- Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
- Informe os dados e clique em Confirmar.
- Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
- Informe os dados e clique em Confirmar
- Clique em Confirmar.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
- Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
- Retorne a tela anterior.
- Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
- Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.
- No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
- Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique Em Ações Relacionadas e em Canc Baixa.
- Informe os dados para do cancelamento de baixa e clique em Confirmar.
- Verifique que a baixa do título foi cancelada.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
- Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
- Retorne a tela anterior.
- Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
- Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
Sequência 008: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo exportador)
- Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através do parâmetro MV_ESS0023.
- A integração de dados de Invoices do Easy Import Control para o Easy SISCOSERV possibilita a integração de valores de Frete e Seguro registrados nas Invoices do exportador para registro no SISCOSERV.
- Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa da Invoice.
- Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
- Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/103”;
- O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
- O valor da aquisição do serviço será o mesmo informado na Invoice para a despesa;
- O Fornecedor do serviço será o mesmo fornecedor da Invoice.
- Acesse o botão “Despesas” e identifique as despesas “102” (Frete) e “103” (Seguro).
- Verifique o campo “Prd. SISCOS.”. Ele estará preenchido com o produto informado na via de transporte selecionada para o processo. Caso não tenha sido informado um produto para a Via de Transporte em questão, será exibido o produto cadastrado para a despesa “102” (Frete) e “103” (Seguro) no cadastro de despesas.
- Caso este produto seja alterado diretamente na despesa, ele será atualizado no Processo de Aquisição correspondente no módulo Easy SISCOSERV.
Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).
Sequência 009: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)
- No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100)
- Selecione o processo e clique em Alterar.
- Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
- Informe os dados e clique em Confirmar.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
- Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
- Retorne a tela anterior
- Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
- Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
Sequência 010: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)
- No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
- Selecione o processo e clique em Alterar.
- Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
- Informe os dados e clique em Confirmar.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
- Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
- Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
- Retorne a tela anterior.
- Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
- Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS
O objetivo desta integração é gerar um registro de serviço no SIGAESS referente às despesas lançadas no SIGAEEC e permitir a manutenção das informações pertinentes a estes serviços junto ao Siscoserv.
As informações devem ser atualizadas junto ao SIGAESS (Registro, Retificação, Pagamento e Cancelamento) quando ocorrer qualquer alteração nos dados cadastrais e financeiros relativos ao Registro de Serviço.
Lembrando que, é possível integrar qualquer despesa desde que ela esteja devidamente configurada.
Pré-Requisitos da integração:
Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Export Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através dos parâmetros MV_AVG0131 e MV_ESS0014.
Geração dos Pedidos a partir da Despesa
- Inclusão
Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Embarque no SIGAEEC integrado ao SIGAFIN, é gerado o câmbio da despesa no Controle de Câmbio e também são criados os títulos financeiros no SIGAFIN. No SIGAESS, será gerado o Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido.
- Alteração
Quando o valor de alguma parcela é alterado no câmbio, o valor restante é integrado à próxima parcela da sequência.
Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, exceto parcelas liquidadas, e gerados novos títulos para todas as parcelas com valores alterados.
No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição.
- Exclusão
Quando uma parcela é excluída no câmbio, o valor é integrado a uma das outras parcelas da mesma despesa.
Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, e gerados novos títulos para todas as parcelas com os novos valores.
No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição.
- Liquidação
Quando uma parcela é liquidada no câmbio, é feito a baixa do título no SIGAFIN.
No SIGAESS, será incluído o registro de pagamento com os dados da liquidação.
O envio do registro de Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.
- Estorno da liquidação
Quando é feito o estorno da liquidação no câmbio, é feito o estorno da baixa do título no SIGAFIN.
No SIGAESS, será incluído o cancelamento do pagamento.
O envio do registro de Cancelamento do Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.
Sequência 000 - Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS
Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.
Pré-Requisitos:
- Possuir os parâmetros MV_AVG0131 = T e MV_ESS0014 = T.
- Possuir um fornecedor estrangeiro.
- Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
- No cadastro de produtos, incluir o produto Frete.
- Nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
- Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
- Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
- No cadastro de despesas, vincule o produto Frete na despesa 102.
- Na pasta Outros, preencha o campo Cod. Produto.
- Possuir um pedido de exportação com INCOTERM que contemple frete, e preencher o valor de frete.
- Possuir um embarque para este pedido, preencher todas as informações do frete nas Despesas Internacionais e informar a Data de Embarque.
Observação: Para os casos em que o frete e seguro for informado na invoice, é necessário preencher os campos Seguro e Int’l Freigh. Independente do incoterm utilizado no processo, serão geradas as despesas no Easy Siscoserv.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
- Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
- Observe as informações do processo.
- Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
- Veja que as informações da Invoice foram geradas.
* Sempre que houver manutenção no processo de Embarque/ Desembaraço, a integração será executada, de acordo com os passos abaixo: - Inclusão de Pedidos de Aquisição de Serviço:
- Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
- Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código:
- EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”.
- O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão iguais aos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102”, nesta ordem.
Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções, a integração não será executada.
- O valor da aquisição do serviço será igual ao informado na Invoice para a despesa.
- O Fornecedor do serviço será igual ao fornecedor da Invoice.
- Inclusão de Invoices (SISCOSERV):
- Depois da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, será incluída uma Invoice relacionada a este Pedido (no módulo Easy SISCOSERV), relacionada à Invoice correspondente no Easy Import Control.
- Esta Invoice será identificada pelo mesmo código da Invoice informada no Easy Import Control.
- Inclusão de Parcelas de Câmbio (SISCOSERV):
- Caso exista alguma parcela de câmbio relacionada à Invoice informada no Embarque\Desembaraço, será criada uma parcela de Câmbio correspondente no módulo Easy SISCOSERV, relacionada à Invoice integrada de acordo com o item “B”.
Importante: O valor da Parcela de Câmbio no Easy SISCOSERV será igual ao valor da Parcela de Câmbio no Easy Import Control. Desta forma, o valor a ser registrado no SISCOSERV (valor da despesa) será registrado no campo “Valor SISCOSERV”, rateado de acordo com a quantidade de parcelas.
- Exclusão/Alteração de Processos/Invoices/Câmbio (SISCOSERV):
- Sempre que o processo de Embarque/Desembaraço for alterado ou excluído a integração será executada, desta forma, caso tenha ocorrido alguma alteração ou inclusão de Invoice as informações serão replicadas ao Easy SISCOSERV. Caso alguma informação tenha sido excluída, ela também será excluída no Easy SISCOSERV (de acordo com as regras deste módulo. Exemplo: Não é possível excluir informações já registradas no SISCOSERV).
- Sempre que houver manutenção nas parcelas de câmbio do processo, elas serão replicadas para o módulo Easy SISCOSERV, de acordo com os passos abaixo:
a) Ao Alterar/Liquidar/Estornar uma Parcela de Câmbio:
- Caso a parcela de Câmbio tenha alguma informação alterada no Easy Import Control, as informações serão replicadas para o Easy SISCOSERV.
- Caso a parcela de Câmbio tenha sido liquidada, a parcela correspondente no Easy SISCOSERV também será liquidada.
- Caso ocorra estorno da liquidação, também será feito o estorno na parcela correspondente.
Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).
Sequência 001 – Informações das despesas no processo de embarque do SIGAEEC para geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque / Manutenção, posicione sobre o processo de embarque requisitado e clique no botão Alterar.
- Clique no botão Ações relacionadas/Despesas Internacionais e posteriormente na despesa “Frete Intl.”
- Verifique que o sistema irá exibir os campos adicionais “NBS”(EXL_NBSFR), “For.Fre.Int”(EXL_FINTFR), “Loj.Fre.Int”(EXL_FLOJFR), “Moe.Ped.Ser.”(EXL_SMOEFR), “Tax.Ped.Ser.”(EXL_STAXFR), “Par.Ped.Ser.”(EXL_SPARFR) e “Val.Ped.Ser.”(EXL_SVALFR) onde:
“NBS” – Código de NBS utilizada para a despesa que será informado ao Siscoserv. Caso haja produto relacionado na via de transporte utilizada no processo onde este produto esteja associado à uma NBS, será considerada esta NBS proveniente da via de transporte em primeiro caso para a despesa.
“For.Fre.Int” – Fornecedor principal da despesa internacional para os casos em que haja uma empresa representante deste fornecedor. Neste caso, o Pedido de Aquisição de Serviço gerado no Siscoserv deverá conter a moeda deste fornecedor (a informar no campo “Moe.Ped.Ser.”) e corresponder ao valor convertido na moeda utilizada por este fornecedor.
“Loj.Fre.Int” – Código da Loja do Fornecedor principal da despesa internacional.
“Moe.Ped.Ser.” – Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.
“Tax.Ped.Ser.” – Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional
“Par.Ped.Ser.” – Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo “Moeda Desp.” com a qual será gerado o faturamento – câmbio de serviço – no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.
“Val.Ped.Ser.” – Valor da despesa na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação. - Considerando que temos os cadastros pré-requisitados de fornecedor e empresa utilizados neste processo de embarque e que temos como exemplo na data-base da despesa as taxas de conversão para R$ cadastradas na rotina de cotação de moedas como:
Dóllar > US$ - 3,6725
EURO > EUR - 4,1367 (Paridade US$ > EUR = 0,897784)
IENE > JPY - 0,03060 (Paridade EUR > JPY = 135,186274)
Ao informarmos a moeda da despesa internacional no campo “Moeda Desp”(EXL_MDFR) o sistema automaticamente calcula o valor da despesa informado na capa do processo (para os casos de frete e seguro) conforme a paridade obtida entre a moeda do processo e a moeda informada para a despesa, atualizando o valor da despesa na moeda informada que será considerado no Faturamento – Câmbio de Serviço – do SIGAESS.
Ao informar a empresa, o fornecedor desta é admitido como o fornecedor principal do serviço e com isto seus dados são carregados nos campos relativos ao fornecedor do Pedido de Aquisição de Serviço da despesa. Estes campos podem ser alterados.
Ao informar a moeda do Fornecedor internacional, o sistema automaticamente calcula o valor da despesa na moeda do fornecedor internacional conforme a taxa da database da despesa para esta moeda e atualiza a paridade obtida entre a moeda da despesa (valor do faturamento – câmbio de serviço) e a moeda informada para a fornecedor internacional, atualizando o valor da despesa a ser considerado no Pedido de Aquisição de Serviço do SIGAESS. - Ao finalizar a manutenção de cada despesa, Clique no botão Confirmar para finalizar.
- Acesse a rotina Ações Relacionadas/ Agentes de Comissão e informe agentes diferentes onde cada um deles receba um tipo de comissão. Ao final, acesse os itens do embarque e faça a associação dos agentes para cada item.
Observações:
- Para as despesas internacionais de frete, seguro, outras despesas e comissões, se informado para o processo de embarque uma via de transporte que possua produto relacionado e este por sua vez estar relacionado a um serviço e possua N.B.S no cadastro de produtos, a N.B.S relacionada a despesa será desconsiderada utilizando o sistema da N.B.S do produto relacionado na via de transporte.
- Para as despesas de comissões, será utilizada a N.B.S do produto relacionado no cadastro de evento contábil relacionado à cada despesa caso não seja informado a NBS na via de transporte. - Ao finalizar, informe a data de embarque e grave o processo. Neste momento o sistema irá disparar as integrações financeiras para o SIGAFIN no âmbito da geração de títulos e em seguida as integrações com o módulo SIGAESS no âmbito da geração dos Processo de Aquisição de Serviço para cada despesa bem como as invoices e o câmbio de serviço para faturameno.
Sequência 002 – Conferência de geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS para as despesas informadas no processo de embarque do SIGAEEC.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
- Veja que os processos de aquisição para as despesas foram gerados.
- Selecione o processo de aquisição referente a despesa FRETE e clique no botão em Visualizar.
Observações:
- Observe que processo de aquisição de serviço foi gerado conforme a moeda do fornecedor internacional (Ex. IENE)
- Observe que a N.B.S utilizada para a despesa é a N.B.S referente ao produto relacionado na via de transporte do processo de embarque. - Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
Observações:
- Observe que a moeda do Pedido é diferente da moeda do faturamento e que portanto o módulo SIGAESS recepcionou os dados de valores e taxas corretamente calculando a paridade entre as duas moedas. - Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
- Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA e clique no botão Visualizar.
- Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
- Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
- Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
- Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA novamente e clique no botão Invoices.
- Veja que as informações da Invoice foram geradas.
- Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
- Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
- Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
- Veja que as informações da Invoice foram geradas.
- Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
- Veja que as informações foram geradas corretamente e a moeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
- Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
- Veja que as informações da Invoice foram geradas.
- Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
Observações:
A baixa do câmbio de comissão a deduzir é feita imediatamente após sua inclusão no SIGAEEC e portanto esta mesma baixa automática é refletida no câmbio de serviço no SIGAESS.
Sequência 003 – Baixa do Câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS
- No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
- Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Liquidar.
- Informe os dados da liquidação. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão Finalizar. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados.
- Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
- Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.
Observações:
Verifique que os dados informados na liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.
Sequência 004 – Estorno da baixa do câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS
- No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
- Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Estorno da Liquidação.
- Verifique os dados da parcela que terá a liquidação estornada e confirme.
- Ao confirmar os dados da parcela serão atualizados no browser das parcelas. Confirme para processar o estorno da liquidação.
- Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para estorno da baixa do título no módulo financeiro.
- No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
- Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.
Verifique que os dados informados no estorno da liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.
Funcionalidades adicionais:
Integração de Arquivo .CSV com mais de 100 linhas.
Pré-Requisitos:
- Possuir um arquivo de integração .CSV de registro de pagamento de câmbio com mais de 100 linhas.
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse Miscelânea / Integração / Arquivo CSV (ESSIN100).
- Selecione o arquivo CSV e clique em Salvar.
- Aguarde a integração ser concluída.
Funcionalidades adicionais:
- Retirada de obrigatoriedade de alguns campos que integram sem informação.
Pré-Requisitos:
- Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada.
Sequência 001:
- No Easy SISCOSERV (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição.
- Selecione o processo e clique em alterar, ao abrir o processo veja que o campo NBS é apresentado, se estiver com informação é possível tirar a mesma e regravar o processo.
Funcionalidades adicionais:
- Inclusão dos gatilhos para os campos Fornecedor Diverso (ELA_EXPINV) e Importador diverso (ELA_ELJINV) para preencher os campos Loja do fornecedor diverso (ELA_ELJINV) e Loja do cliente diverso (ELA_ILJINV).
Sequência 001:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (EICPS400).
- O sistema irá trazer todos os processos de aquisições cadastrados.
- Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Invoices.
- Na tela superior (Invoices), clique em Incluir.
- Preencha o número da invoice e a data de emissão.
- Preencha o campo For Invoice (ELA_EXPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Exp Inv (ELA_ELJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao fornecedor inserido.
Sequência 002:
- No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Exportação / Processo Venda (EECPS400).
- O sistema irá trazer todos os processos de vendas cadastrados.
- Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Faturamento.
- Na tela superior (Faturamentos), clique em Incluir.
- Preencha o número da invoice e a data de emissão.
- Preencha o campo Imp Invoice (ELA_IMPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Imp Inv (ELA_ILJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao cliente inserido.
Cenário 5: Siscoserv Integrado com o Compras
PROCESSOS DE SERVIÇOS
A manutenção de Processo de aquisição tem como objetivo registrar e controlar as solicitações de uma ou mais aquisição de serviços para cada exportador. Nela será possível controlar se o processo de aquisição está aguardando registro, em fase de registo ou encerrado.
No exemplo abaixo, iremos gerar um Processo de Aquisição a partir de um Pedido de Compras. Para isso é necessário que o parâmetro MV_COMSEIC esteja habilitado.
Exemplo - Como incluir um Processo de aquisição integrado ao Compras:
- No Compras acesse Atualizações\ Pedidos\ Pedidos de Compra.
- Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a tela Pedido de Compra, preencha os dados da capa do pedido e o item.
- Logo após clique em Confirmar para salvar o pedido.
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
- Será gerado um Processo de Aquisição no Easy Siscoserv.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Aquisição de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo através do campo Msg. Log.
Para visualizar a mensagem, selecione um processo com status Aguardando Registro, ou seja, um processo que ainda não está na fase de Registro de Aquisição de Serviços. Clique em visualizar para que seja apresentada a tela Processo de aquisição.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0008 esteja habilitado, o sistema permite alterar e excluir processos de aquisição e invoices no SIGAESS gerados a partir dos módulos SIGACOM e SIGAFAT, ao contrario, as informações só poderão ser alteradas no SIGACOM (neste cenário).
O sistema também possibilita a opção RAS Automático para gerar o Registro de Aquisição de Serviços a todos os processos com status Aguardando Registro. Essa opção somente é liberada caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado.
Exemplo - Como gerar o RAS para todos os Processos com status Aguardando Registro:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
- Clique em Ações Relacionadas e AtualizaRAS e confirme a ação.
- Caso o Processo possua dados suficientes para a geração do RAS, e o sistema valide, a ação ocorrerá com sucesso.
Existe ainda a opção de gerar um processo de aquisição similar a um já existente de forma mais simples, isso é possível através da opção Copiar Processo.
Exemplo - Como copiar um Processo de aquisição:
- No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
- Selecione um processo já cadastrado e em Ações Relacionadas clique na opção Copiar Processo.
- Será apresentada a tela Processo de aquisição, informe os dados necessários e confirme a inclusão.
INVOICES
Na manutenção de Invoice (fatura) de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a pagar referente à aquisição do serviço. Essa etapa é necessária apenas para utilizar o controle financeiro do módulo Easy Siscoserv Control, que controla toda a operação de contratação de câmbio para pagamento da invoice. Caso a intenção seja apenas de fornecer os dados necessários para integração com Siscoserv, basta realizar as baixas para os pagamentos. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado.
Após a inclusão da invoice para o processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir os vencimentos a pagar para contratação do câmbio ou as baixas com os pagamentos relacionados ao processo.
Feito a inclusão do Pedido de Compras é necessário à criação do Documento de Entrada. Neste cenário, caso o SIGAESS esteja integrado com o SIGAFIN, ocorrerá à integração da invoice, câmbio e geração de títulos no Financeiro, para isso, é necessário habilitar os parâmetros MV_ESS0016 e MV_AVG0226. A geração de títulos ocorrerá apenas se os dois parâmetros estiverem habilitados. Lembrando que este cenário de integração com o SIGAFIN é opcional, e a inclusão da invoice e parcelas de cambio podem ser feitas manualmente.
Nota: Caso o sistema esteja configurado com uma TES como gera duplicata = SIM, ao incluir o pedido de compras e o documento de entrada no Compras, o sistema gera o titulo referente à invoice e demais títulos do processo no Financeiro/ Contas a Pagar e atualiza o processo de aquisição no SIGAESS gerando a invoice e as parcelas de câmbio de acordo com a condição de pagamento informada. Este procedimento ocorre, caso o parâmetro MV_ESS0013 estiver habilitado.
Exemplo - Como incluir uma Invoice:
- No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
- Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
- Será apresentada a tela Invoices, parte superior da tela clique em incluir:
- Para o preenchimento dos itens, o usuário pode informar os dados de forma manual ou através da opção Fatura Todos em Ações Relacionadas, que permite a distribuição do Valor de Câmbio e do Valor Exterior de forma proporcional à quantidade de todos os itens, bem como ao Saldo a Faturar de cada um, no exemplo abaixo, não está sendo utilizado todo o saldo.
- Para preencher os valores de forma manual, basta informar os mesmos na linha correspondente ao item.
Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento, conforme já descrito neste manual.
- Logo após, clique em Confirmar para salvar a invoice.
- Para os cenários, onde houver integração do Siscoserv com o módulo Financeiro, inclua o documento de entrada e no processo de aquisição em Ações Relacionadas clique em Busca Invoices.
- Na mensagem apresentada clique em Sim.
- Veja que o sistema irá integrar o documento de entrada para o Siscoserv, trazendo a invoice e as parcelas de câmbio para o processo de aquisição.
PARCELAS DE CÂMBIO
Na manutenção de Parcelas cambiais de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados dos vencimentos das faturas a pagar referente à contratação de serviço. As parcelas podem ser calculadas automaticamente pelo sistema caso seja enviada a condição de pagamento na fatura. Caso contrário, pode ser utilizada esta inclusão para envio das parcelas para contratação do câmbio ou para o registro das baixas referente à invoice.
Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado. Também é necessária a inclusão da invoice que será paga através da baixa das parcelas incluídas.
Exemplo - Como incluir uma parcela de câmbio manual:
- No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
- Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e Ações Relacionadas clique em Invoices.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Incluir para realizar a operação de forma manual.
- Será apresentada a tela Inclusão de Parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações.
- Logo após, confirme a operação. Com isso, o próximo passo é liquidar as parcelas, através do botão Liquidar.
Exemplo - Como liquidar uma parcela de câmbio:
- No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
- Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Em Ações Relacionadas, clique em Liquidar.
- Será apresentada a tela Liquidação da parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
- Como a Modalidade escolhida foi Contrato de Câmbio, na respectiva pasta preencha as informações necessárias
- Logo após, confirme para gravar a liquidação.
- Será apresenta a mensagem Confirmar a liquidação?, clique em Sim.
- No módulo de Aquisição, a liquidação das parcelas irá gerar os Pagamentos, que poderão ser visualizados através dos Registros de Aquisições de Serviços.
- Caso a invoice e as parcelas de cambio tenham sido geradas a partir da integração do SIGAFIN para o SIGAESS, o titulo gerado no Contas a Pagar deve ser liquidado pelo próprio Financeiro. Ao liquidar o titulo, sistema envia as informações de liquidação para o câmbio do Siscoserv.
REGISTROS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
O Registro de Aquisição de Serviços (RAS) tem o objetivo de formalizar a aquisição realizada por residentes ou domiciliados no País (Brasil) de residentes ou domiciliados no exterior. Nela também é possível controlar o status do registro e do pagamento do serviço.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal.
Exemplo - Como incluir um Registro:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ RAS.
- Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a tela Registro de Serviços.
- Na pasta Dados Gerais preencha as informações.
Nota: O campo Proc. Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluídos á partir de um processo.
Ao selecionar um processo o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção Sim o sistema trará todos os serviços, ao escolher a opção Não ele só atualizará as informações da capa do registro.
5. Outra forma de vincularmos os serviços é através da opção do botão Seleção de Processo em Ações Relacionadas.
6. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico através do campo Processo Base?, ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S através do campo Código N.B.S.
7. Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de aquisição criado anteriormente e confirme.
8. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado conforme abaixo, para que assim, possam ser selecionados os serviços que irão compor o Registro.
9. Após preencher os dados do serviço na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.
10. Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens deve-se preencher o número da DI na parte de Documentos.
Nota: Esta funcionalidade estará disponível quando o conteúdo do parâmetro MV_ESS0004 estiver como “.T.”
11. Logo após clique em Confirmar para salvar o registro.
Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme cada etapa.
PAGAMENTOS
Através da manutenção do Registro de Aquisição de Serviços, podemos visualizar os pagamentos gerados anteriormente.
Exemplo - Como visualizar os pagamentos
No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ RAS.
- Será apresentada a tela Registro de Aquisição de Serviços (RAS).
- Na parte superior da tela, o sistema exibe os Registros existentes, na parte inferior, são exibidos os pagamentos relacionados ao Registro selecionado.
- Nas duas partes da tela, existe opção Legendas, através dela é possível verificar os Status dos Registros, bem como dos Pagamentos, no exemplo acima, existem itens que ainda não foram Registrados no Siscoserv, tal ação será vista a seguir neste documento.
INTEGRAÇÃO CSV
O Easy Siscoserv Control também possui a funcionalidade de integração de arquivos CSV, tal integração comporta as etapas de Processos de Serviço, Invoices e Parcelas de Câmbio. Para maiores informações, consultar o documento contendo o layout dos arquivos a serem integrados.
Exemplo - Como integrar um arquivo CSV.
No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Miscelânea\ Integração\ Arquivo CSV.
- Busque o diretório e selecione o arquivo a ser integrado.
- Ao final da integração, é exibida uma mensagem referente aos processos integrados.
REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RAS)
A integração do Registro de Aquisição de Serviços (RAS) tem o objetivo de gerar os lotes, bem como enviar os dados do Registro de Aquisição de Serviço cadastrado anteriormente ao Siscoserv, ou seja, a partir daqui, os serviços poderão ser de fato registrados.
Pré-Requisitos:
- Possuir um registro cadastrado no Registro de Aquisição de Serviços.
Exemplo - Como Gerar um Lote do RAS:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação \Int. SISCOSERV.
- No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Não Enviados, logo após, verifique o menu Ações. Clique sobre Gerar Lote de arquivos.
- Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim. - Na próxima tela, clique em Avançar, logo após selecione o Registro cadastrado anteriormente e clique novamente em Avançar, feito isso, basta Finalizar. Neste momento estamos selecionando as informações a serem enviadas ao Siscoserv referente ao nosso Registro de Aquisição de Serviços.
- Verifique que o Status do lote gerado é Não Enviado, atenção também ao campo Id.Lote, pois esta é sua identificação.
Exemplo - Como Enviar um Lote do RAS:
- No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Não Enviados e clique sobre a opção Enviar Lote de arquivos no menu Ações.
- Clique sobre o botão Avançar nas próximas telas para que esta ação seja efetuada. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
- Clique em Ok novamente nas próximas telas e em Avançar para finalizar esta etapa.
Exemplo - Como Processar um Lote do RAS:
- No menu Aquisição de Serviço\ Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Integrados e selecione o lote, em seguida, clique sobre Processar, esta é a etapa onde de fato os serviços serão registrados.
- Clique em Avançar na próxima tela e verifique que na opção Seleção de Lotes, é possível processar todos os lotes ou apenas aquele desejado. Marque a opção para processar apenas o lote em questão, avance e finalize esta etapa.
- No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Processados e verifique o lote foi processado com sucesso.
- A partir deste momento, não há mais como cancelar o lote, pois os dados já foram registrados no Siscoserv.
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\Importação\RAS.
- Selecione o Registro cadastrado anteriormente e clique na opção Visualizar.
- Na pasta Dados Gerais, verifique que o campo Status SISC. foi atualizado, sendo que o campo da capa, refletirá os serviços e os documentos, ou seja, se todos eles estiverem registrados, seu status será Registrado no Siscoserv, se um deles ainda não estiver registrado, seu status será Parcialmente Registrado no Siscoserv. Caso todos os documentos e os serviços estiverem registrados e os pagamentos referentes a eles estiverem liquidados e registrados, o sistema irá preencher a Data de Encerramento.
Cenário 6: Siscoserv Integrado com o Faturamento
PROCESSOS DE SERVIÇOS
A manutenção de Processos de Serviço tem como objetivo registrar e controlar as solicitações de uma ou mais venda de serviços para cada importador. Nela será possível controlar se o pedido de serviço está aguardando registro, em fase de registro ou encerrado, controlar as invoices, bem como as parcelas de câmbio.
No exemplo abaixo, iremos gerar um Processo de Venda a partir de um Pedido de Venda. Para isso é necessário que o parâmetro MV_FATSEEC esteja habilitado
Exemplo - Como incluir um Processo de venda integrado ao Faturamento:
- No Faturamento acesse Atualizações\Pedidos\Pedidos de Venda.
- Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a tela Pedido de Venda, preencha os dados da capa do pedido.
- Agora preencha o item.
- Logo após clique em Confirmar para salvar o pedido.
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
- Será gerado um Processo de Venda no Easy Siscoserv.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo através do campo Msg. Log.
Para visualizar a mensagem, selecione um processo com status Aguardando Registro, ou seja, um processo que ainda não está na fase de Registro de Venda de Serviços. Clique em visualizar para que seja apresentada a tela Processo de Serviço.
O sistema também possibilita a opção RVS Automático para gerar o Registro de Venda de Serviços a todos os processos com status Aguardando Registro. Essa opção somente é liberada caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado.
Exemplo - Como gerar o RVS para todos os Processos com status Aguardando Registro:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
- Clique em Ações Relacionadas, na opção Atualiza RVS e confirme a ação.
- Caso o Processo possua dados suficientes para a geração do RVS, e o sistema valide, a ação ocorrerá com sucesso.
INVOICE
Na manutenção de Invoice (fatura) de venda de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a receber referente à venda do serviço. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Essa etapa é necessária para integração com Siscoserv.
Após a inclusão da invoice para o processo de venda de serviço internacional, é possível controlar a contratação do câmbio pelo Easy Siscoserv, com a inclusão dos vencimentos a receber e controle das baixas.
Exemplo - Como incluir uma Invoice:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
- Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas, na opção Faturamento.
- Será apresentada a tela Invoices, parte superior da tela clique em incluir.
- Para o preenchimento dos itens, o usuário pode informar os dados de forma manual ou através da opção Fatura Todos em Ações Relacionadas, que permite a distribuição do Valor de Câmbio e do Valor Exterior de forma proporcional à quantidade de todos os itens, bem como ao Saldo a Faturar de cada um, no exemplo abaixo, não está sendo utilizado todo o saldo.
- Para preencher os valores de forma manual, basta informar os mesmos na linha correspondente ao item.
Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento, conforme já descrito neste manual.
- Logo após, clique em Confirmar para salvar a invoice.
- No módulo de Venda, a geração da invoice irá gerar os Faturamentos, que poderão ser visualizados através dos Registros de Venda de Serviços.
Na manutenção de Parcelas cambiais de venda de serviço internacional, serão registrados os dados dos vencimentos das faturas a receber referente à contratação de serviço. As parcelas podem ser calculadas automaticamente pelo sistema caso seja enviada a condição de pagamento na fatura. Caso contrário, pode ser utilizada esta inclusão para envio das parcelas para contratação do câmbio ou para o registro das baixas referente à invoice.
Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Também é necessária a inclusão da invoice através da baixa das parcelas incluídas.
Exemplo - Como incluir uma parcela de câmbio manual:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
- Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas na opção Faturamento.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Incluir para realizar a operação de forma manual.
- Logo após, confirme a operação. Com isso, o próximo passo é liquidar as parcelas, através do botão Liquidar.
- Será apresentada a tela Inclusão de Parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações:
Exemplo - Como liquidar uma parcela de câmbio:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
- Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas na opção Faturamento.
- Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Ações Relacionadas na opção Liquidar.
- Será apresentada a tela Liquidação da parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias:
- Como a Modalidade escolhida foi Contrato de Câmbio, na respectiva pasta preencha as informações necessárias:
- Logo após, confirmepara gravar a liquidação.
- Será apresenta a mensagem Confirmar a liquidação?, clique em Sim.
REGISTRO DE VENDA DE SERVIÇOS
A manutenção de Registro de Venda de Serviços (RVS) tem o objetivo de formalizar a venda do serviço realizado por residentes ou domiciliado no País (Brasil) a residentes ou domiciliados no exterior. Nela também é possível controlar o status do registro e do pagamento do serviço.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal.
Exemplo - Como incluir um Registro:
- No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ RVS.
- Clique na opção Incluir.
- Será apresentada a tela Registro de Serviços.
- Na pasta Dados gerais preencha os dados:
Nota: O campo Proc. Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e inicializar o(s) serviço(s) para registro á partir de um processo.
Ao selecionar um processo o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção Sim o sistema trará todos os serviços, ao escolher a opção Não ele só atualizará as informações da capa do registro.
- Logo após em Ações Relacionadas selecione a opção Seleção de Processos.
- Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um pedido específico através do campo Processo Base? ou todos os pedidos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S através do campo Código N.B.S.?
Neste exemplo usaremos o filtro por pedido, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK.
- O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do pedido selecionado conforme abaixo:
- Após preencher os dados do serviço na pasta Financeiro as informações de valores serão preenchidas automaticamente.
- Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens deve-se preencher o número do RE na parte de Documentos.
Nota: Esta funcionalidade estará disponível quando o conteúdo do parâmetro MV_ESS0004 estiver como “.T.”.
- Logo após clique em Confirmar para salvar o registro.
Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo.
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