Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.0712/03/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.07/03/2022
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México.07 11/03/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.07/03/2022SIGACUSFunciones Genéricas para Documentos Fiscales.04/03/2022
FISA800Timbrado masivo de CFDI.0717/03/20222022 
FISA812Mantenimiento de Catálogos del SAT.08/03/20222022 
FISA817Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos.0814/03/2022
MATA468NGeneración automática de facturas.0716/03/2022
FATSMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.16/03/2022
FATEMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.1607/03/2022
País:México (Pacote ATUSX: 010208)
Ticket:13529247
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15012

...

A468ValRel() - Valida Serie/Folio del documento que se sustituye: Valida que el documento seleccionado esté cancelado en Protheus, pendiente de transmitir al SAT y que el folio fiscal correspondiente (UUID) no esté usado por otro documento.


Informações
titleImportante

Se enmarcan en color azul los ajustes a realizar en el archivo FATSMEX.INI, realizar un merge de los ajustes en caso de contar con personalizaciones:

//FATSMEX.INI V4.0 --- Modelo 2022

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) _aTotal[009] := SuperGetMV("MV_CFDICPG", .F., "")
(PRE) _aTotal[010] := FindFunction("zh_FechaHoraUTC") .And. !Empty(_aTotal[009])
(PRE) _aTotal[011] := FindFunction("LxFunaCaPo")
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := ""
(PRE) _aTotal[033] := ""
(PRE) _aTotal[034] := ""
(PRE) _aTotal[035] := ""
(PRE) _aTotal[036] := 0
(PRE) _aTotal[037] := 0
(PRE) _aTotal[038] := 0
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) IIf(_aTotal[010],_aTotal[096] := zh_FechaHoraUTC(Alltrim(_aTotal[009]),Alltrim(SM0->M0_CEPENT),SF2->F2_EMISSAO,SF2->F2_HORA),"")
(PRE) IIf(!_aTotal[010],_aTotal[096] := DtoS(SF2->F2_EMISSAO),"")
(PRE) IIf(!_aTotal[010],_aTotal[096] := Left(_aTotal[096],4) + "-" + Substr(_aTotal[096],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[096],2),"")
(PRE) IIf(!_aTotal[010],_aTotal[096] += "T" + SF2->F2_HORA,"")
(PRE) _aTotal[097] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[098] := "|"
(PRE) _aTotal[099] := "||"
(PRE) _aTotal[100] := ""
(PRE) _aTotal[101] := "OPERACION DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCION I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCION I, 5.2.7 Y 4.3.21"
(PRE) _aTotal[102] := "OPERACION DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCION I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCION II, 5.2.7 Y 4.3.21"
(PRE) _aTotal[103] := fSumBC(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[104] := IIf(SF2->(ColumnPos("F2_TPCOMPL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_TPCOMPL)=="S",.T.,.F.)
(PRE) _aTotal[105] := ""
(PRE) _aTotal[106] := IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21",0,2)
(PRE) lCCCE        := .F.
(PRE) cNodoCCE     := ""

(PREREG) FsQuery(_aTotal[097],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

(PRE) fImptosD(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),"SD2", SF2->F2_GLOBAL == "1",@(_aTotal[036]),_aTotal[104],@_aTotal[037], @_aTotal[038] ) 

[SD2 CADENAORIGINAL_SELLO]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
//////////////////////////////////////////////CADENA ORIGINAL//////////////////////////////////////////////
(PRE) cCadOrig   := _aTotal[099]
(PRE) lCCCE      := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.)  .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cCadOriCCE := ""

//Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior (Mercancias)
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_ITEM + SD2->D2_COD), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_ITEM + SD2->D2_COD) + _aTotal[098],.T.),("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_CANADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD2->D2_CANADU)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += AllTrim(ObtColSAT("S014",AllTrim(SD2->D2_FRACCA),1,8,9,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_VALADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD2->D2_VALADU,14,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_USDADU)), (cCadOriCCE += Alltrim(Str(SD2->D2_USDADU,14,2)) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE=="1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", (cCadOriCCE += '1.0' +_aTotal[098],.T.), ("",,.T.))
(PREREG) IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE=="1" .And. SF2->F2_CONUNI=="1", (cCadOriCCE += 'IMMEX:' + ALLTRIM(SA1->A1_PFISICA) + ' ' + _aTotal[101] + _aTotal[098],.T.), IIf (lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE=="1" .And. SF2->F2_CONUNI=="2", (cCadOriCCE += 'IMMEX:' + ALLTRIM(SA1->A1_PFISICA) + ' ' + _aTotal[102] + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)))

///////////DATOS DE LA FACTURA/////////////////
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
//Version
(PRE) cCadOrig += "4.0" + _aTotal[098]
//Serie
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_SERIE) + _aTotal[098]
//Folio
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_DOC) + _aTotal[098]
//Fecha
(PRE) cCadOrig += Alltrim(_aTotal[096]) + _aTotal[098]
//FormaPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", IIf(SF2->F2_GLOBAL == '1',FormPagGlo(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE),IIf(Empty(AI0->AI0_MPAGO).Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) == "PPD","99",Alltrim(AI0->AI0_MPAGO))) + _aTotal[098] )
//NoCertificado
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_CERTFOL) + _aTotal[098]
//CondicionesDePago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", CFDCarEsp(Alltrim(SE4->E4_DESCRI)) + _aTotal[098] ) 
//Subtotal
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR(IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, (SF2->F2_VALMERC + _aTotal[103] + SF2->F2_DESCONT) - _aTotal[036] - _aTotal[037]),14,_aTotal[106])) + _aTotal[098]
//Descuento
(PRE) cCadOrig += IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", IIf( SF2->F2_DESCONT == 0, "", Alltrim(STR(SF2->F2_DESCONT,14,2)) + _aTotal[098]) )
//Moneda
(PRE) cCadOrig += IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","XXX",Alltrim(CTO->CTO_MOESAT)) + _aTotal[098]
//TipoCambio
(PRE) cCadOrig += IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","",IIf(!(Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) $ "MXN|XXX"), Alltrim(STR(SF2->F2_TXMOEDA,14,2)), "1") + _aTotal[098])
//Total
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Str(IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, iif(GetSx3Cache("F2_VALBRUT","X3_DECIMAL")<= 2,SF2->F2_VALBRUT + _aTotal[103]- _aTotal[037],Round(SF2->F2_VALBRUT,2) + _aTotal[103] - _aTotal[037])),14,_aTotal[106])) + _aTotal[098]
//TipoDeComprobante
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "T", "I" ), "E") + _aTotal[098]
//Exportacion
(PRE) cCadOrig += IIf(lCCCE .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF","02", "01") + _aTotal[098]
//MetodoPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) + _aTotal[098] )
//LugarExpedicion
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)) + _aTotal[098]

//////////////////////CFDI Relacionados//////////////////////////
(PREREG)!Empty(SF2->F2_RELSAT).Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN).Or. !Empty(SF2->F2_DOCMAN)
(PRE) IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","",fGetFolRel("S",.T.))

///////////DATOS DEL EMISOR///////////////////////
//Rfc
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CGC),.F.) + _aTotal[098]
//Nombre
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(_aTotal[075],.F.) + _aTotal[098]
//RegimenFiscal
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA)) + _aTotal[098]

//////////////////////DATOS DEL RECEPTOR//////////////////////////
(PRE) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PRE) SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))
//Rfc
(PRE) (cCadOrig += IIf(!_aTotal[104] .And. (ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21" .Or. SF2->F2_GLOBAL == "1"), "XAXX010101000", CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_CGC), .F.)) + _aTotal[098])
//Nombre
(PRE) (cCadOrig += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1",CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_NOME),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//DomicilioFiscalReceptor
(PRE) (cCadOrig += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1",CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_CEP),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//ResidenciaFiscal
(PRE) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(Alltrim(SF2->F2_RESIDE))), cCadOrig += AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SF2->F2_RESIDE,"YA_CCESAT")) + _aTotal[098], "")
//NumRegIdTrib
(PRE) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(Alltrim(SF2->F2_IDTRIB))), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_IDTRIB))) + _aTotal[098], "")
//RegimenFiscalReceptor
(PRE) (cCadOrig += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1" .And. AI0->(ColumnPos("AI0_REGFIS")) > 0,CFDCarEsp(Alltrim(AI0->AI0_REGFIS),.F.) + _aTotal[098],""), .T.)
//UsoCFDI
(PRE) (cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_USOCFDI) + _aTotal[098], .T.)

(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.)
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("TI",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.)),.T.)
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("IL",.T., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.)),.T.)

//Carta Porte
(PRE) IIf(_aTotal[011],(cCadOrig += LxFunaCaPo(SF2->F2_FILIAL,SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,.T.,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.),"")

(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += "1.1" + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TRASLA), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_TRASLA) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CVEPED), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_CVEPED) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CERORI), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_CERORI) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_NUMCER), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_NUMCER) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_EXPCONF), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_EXPCONF) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_INCOTER), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_INCOTER) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_SUBDIV), cCadOrig += Alltrim(SF2->F2_SUBDIV) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. SF2->(ColumnPos("F2_OBSCE")) > 0 .And. !Empty(SF2->F2_OBSCE), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SF2->F2_OBSCE), .F.) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TCUSD)), cCadOrig += Alltrim(Str(SF2->F2_TCUSD)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TOTUSD)), cCadOrig += Alltrim(Str(SF2->F2_TOTUSD,14,2)) + _aTotal[098], "")

//Emisor
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_ENDCOB)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SM0->M0_CEPENT), cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(ObtColSAT("S015",AllTrim(SM0->M0_CODZOSE)+ALLTRIM(SM0->M0_CEPENT),1,9,1,4))) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(SM0->M0_CODMUN), cCadOrig += AllTrim(SM0->M0_CODMUN) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(ObtColSAT("S004",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),1,5,6,3))) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += "MEX" + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE , cCadOrig += AllTrim(SM0->M0_CEPENT) + _aTotal[098], "")

//Receptor Domicilio
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_END)) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NR_END)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_NR_END) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NROINT)), cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_NROINT) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))), cCadOrig +=  CFDCarEsp(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN))), cCadOrig +=  CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN),.F.) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI"))) + _aTotal[098],"")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCESAT")) + _aTotal[098], "")
(POS) IIf(lCCCE, cCadOrig += AllTrim(SA1->A1_CEP) + _aTotal[098], "")

(POS) cCadOrig += IIf(!Empty(cCadOriCCE), cCadOriCCE, "")

(POS) cCadOrig += _aTotal[098]
(POS) _aTotal[033] := cCadOrig

//SELLO
(POS) _aTotal[100] := EVPDigest(cCadOrig,5)
(POS) _aTotal[100] := PrivSignRSA(&(SuperGetMv("MV_CFDDIRS",,""))+SuperGetMv("MV_CFDARQS",,""),_aTotal[100],6,"assinatura")
(POS) _aTotal[100] := ENCODE64(_aTotal[100])
[XXX CABECERA]
Linha1     C 041 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'
[XXX FACTURA]
//Certificado del SAT incluido para pruebas 
(PRE) cCert := "MIIFyDCCA7CgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDMwDQYJKoZIhvcNAQEL"
(PRE) cCert += "BQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFE"
(PRE) cCert += "TUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9y"
(PRE) cCert += "aXR5MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0w"
(PRE) cCert += "GwYDVQQJDBQzcmEgY2VycmFkYSBkZSBjYWRpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJ"
(PRE) cCert += "BgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhD"
(PRE) cCert += "T1lPQUNBTjERMA8GA1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3Bv"
(PRE) cCert += "bnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQVQwHhcNMTkwNjE3MjA0MDUxWhcNMjMwNjE3MjA0MDUx"
(PRE) cCert += "WjCB7zEqMCgGA1UEAxMhWEVOT04gSU5EVVNUUklBTCBBUlRJQ0xFUyBTIERFIENW"
(PRE) cCert += "MSowKAYDVQQpEyFYRU5PTiBJTkRVU1RSSUFMIEFSVElDTEVTIFMgREUgQ1YxKjAo"
(PRE) cCert += "BgNVBAoTIVhFTk9OIElORFVTVFJJQUwgQVJUSUNMRVMgUyBERSBDVjElMCMGA1UE"
(PRE) cCert += "LRMcWElBMTkwMTI4SjYxIC8gS0FITzY0MTEwMUIzOTEeMBwGA1UEBRMVIC8gS0FI"
(PRE) cCert += "TzY0MTEwMUhOVExLUzA2MSIwIAYDVQQLExlYZW5vbiBJbmR1c3RyaWFsIEFydGlj"
(PRE) cCert += "bGVzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiJQ5YcSgjwsGf29+"
(PRE) cCert += "3go7VGdtMZCcH9wUpn46ZMAlFwUojnCPTvwJ3+cSwjqJnw8ahr3DuRwekvGR4BJA"
(PRE) cCert += "b5b9Xi8kyoiWtwcGOSWxO38Bp9J1e/BO9HMbQBPAtLDuG47oqnH8zWLOeaoYRJDp"
(PRE) cCert += "ARw4RX1ko2+9tbj0ntBtM7Vk1E8EWiA/h2Meq0LIv1+ySGTUrEW46FM01J5pzELv"
(PRE) cCert += "5XupBghuJxR5DG9fiOW7u3dR5s3tZoVLwA1KdjJtY0mmnfCwxg6i5AqhvY+FAI5D"
(PRE) cCert += "6CF6/lHA8PWg63WasvrhuIv70xCLjgPT/j00ZcPrLvBf1DefGVic980Ch/SDvC+M"
(PRE) cCert += "dJ1F5wIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG"
(PRE) cCert += "9w0BAQsFAAOCAgEACjfTPoKY2N5MxjmAMltd5XZCV1vgAwEtrIRYTodhE8R0Tp1Q"
(PRE) cCert += "anAXb0luPyBv5hIXWK4VqAI4fcTtP+n7kkrwfha6ErkPWFNJWJm8ZsMmby/3WgVo"
(PRE) cCert += "JkOFyRYQqr5Il3N6wMa5kiDBtDRbqB3iEXmvtrvjWSHyxAER+zo3jWGFlhBZ0nQN"
(PRE) cCert += "Rtjx8sPFihVc5TUH682HJiU4oWvT63Dnra8ncqiW/uCuY86crnUq0fW7Lw/3+PY5"
(PRE) cCert += "xXjNxR/Hh3sUPITfJrGaLWurD1J9npr9yGAJ6t9zrhhZnepIC0DUMc5+j4pg1DrO"
(PRE) cCert += "32jzwUOLQqErDizh84NoJCWwbg+US8wi3zD0ZKiDv7XsTNWAW2Ap2JkzykKHjFTZ"
(PRE) cCert += "iEm3uZOkJNfcu3o+kefr5HfXFT+iN9K5FUEhaQwgUeZBRJ8V5F6gmhz3d6ixVbiZ"
(PRE) cCert += "oFNhYR8e2k8gF9gGrVMrEbJGQrl+6+ZYQLFiauXeG7fu1svk19PuyredRJGnseJq"
(PRE) cCert += "yV4RzcRGhJA+cLnmpdDOTEhignnvnhEuY6HVRYYXhOTyeeluET7KRCxbJGqO7TdW"
(PRE) cCert += "gjrHL3HRbNE4NY5GAdOZuLaWxElG5ZVCHqtG0Nh7UQAhcz+EKyZBAewv5XuH0Oom"
(PRE) cCert += "ZXw6mM2mY2soL6z1224NusM8/BbJcYTQUlAEKblEChhGK1XlxiVOU2nc9KE="

(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.) .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) _aTotal[001] := '<cfdi:Comprobante'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"'
(PRE) _aTotal[001] += Iif(!lCCCE,' xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"','')
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", ' xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"' , "")
(PRE) _aTotal[001] += ' xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += IIF(lCCCE,'http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd ','http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd')
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", ' http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/leyendasFiscales/leyendasFisc.xsd"' , '"')
(PRE) _aTotal[001] += IIf(lCCCE, ' xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"' , "")
(PRE) _aTotal[001] += ' Version="4.0"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Serie="' + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Folio="' + Alltrim(SF2->F2_DOC) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Fecha="' + Alltrim(_aTotal[096]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Sello="' + Alltrim(_aTotal[100]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' FormaPago="' +  IIf(SF2->F2_GLOBAL == '1',FormPagGlo(SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE),IIf(Empty(AI0->AI0_MPAGO) .Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) == "PPD","99",Alltrim(AI0->AI0_MPAGO))) + '"' )
(PRE) _aTotal[001] += ' NoCertificado="' + Alltrim(SF2->F2_CERTFOL) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Certificado="' + cCert + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' CondicionesDePago="' +  CFDCarEsp(Alltrim(SE4->E4_DESCRI)) + '"' ) 
(PRE) _aTotal[001] += ' SubTotal="' + Alltrim(STR(IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, (SF2->F2_VALMERC  + _aTotal[103] + SF2->F2_DESCONT) - _aTotal[036] - _aTotal[037] ),14,_aTotal[106])) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIF(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", IIf( SF2->F2_DESCONT == 0, "", ' Descuento="' + Alltrim(STR(SF2->F2_DESCONT,14,2)) + '"' ))
(PRE) _aTotal[001] += ' Moneda="' + IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","XXX",Alltrim(CTO->CTO_MOESAT)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' TipoCambio="' + IIf(!(Alltrim(CTO->CTO_MOESAT) $ "MXN|XXX"), Alltrim(STR(SF2->F2_TXMOEDA,14,2)), "1") + '"') 
(PRE) _aTotal[001] += ' Total="' + Alltrim(Str(IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", 0, IIf(GetSx3Cache("F2_VALBRUT","X3_DECIMAL") <= 2,SF2->F2_VALBRUT + _aTotal[103] - _aTotal[037] - _aTotal[038] ,Round(SF2->F2_VALBRUT,2) + _aTotal[103] - _aTotal[037] - _aTotal[038])),14,_aTotal[106])) +  '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoDeComprobante="' + IIf(Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "T", "I"), "E") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Exportacion="'+IIf(lCCCE .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF","02","01")+'"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21", "", ' MetodoPago="' +  Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) + '"' )
(PRE) _aTotal[001] += ' LugarExpedicion="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += '>'
(PREREG) _aTotal[001]


(POS) cNodoCCE := IIf(lCCCE, '        <cce11:ComercioExterior' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Version="1.1"' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TRASLA), ' MotivoTraslado="' + Alltrim(SF2->F2_TRASLA) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), ' TipoOperacion="' + Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CVEPED), ' ClaveDePedimento="' + Alltrim(SF2->F2_CVEPED) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_CERORI), ' CertificadoOrigen="' + Alltrim(SF2->F2_CERORI) +'"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_NUMCER), ' NumCertificadoOrigen="' + Alltrim(SF2->F2_NUMCER) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_EXPCONF), ' NumeroExportadorConfiable="' + Alltrim(SF2->F2_EXPCONF) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_INCOTER), ' Incoterm="' + Alltrim(SF2->F2_INCOTER) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SF2->F2_SUBDIV), ' Subdivision="' + Alltrim(SF2->F2_SUBDIV) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. SF2->(ColumnPos("F2_OBSCE")) > 0 .And. !Empty(SF2->F2_OBSCE), ' Observaciones="' + CFDCarEsp(AllTrim(SF2->F2_OBSCE), .T.) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TCUSD)), ' TipoCambioUSD="' + Alltrim(Str(SF2->F2_TCUSD)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SF2->F2_TOTUSD)), ' TotalUSD="' + Alltrim(Str(SF2->F2_TOTUSD,14,2)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) _aTotal[094] := cNodoCCE

[XXX CFDIREL]
(PREREG) !Empty(SF2->F2_RELSAT).Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN).Or. !Empty(SF2->F2_DOCMAN)
(PREREG) (_aTotal[001] := IIf(_aTotal[104] .And. Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21","",fGetFolRel("S")))
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) (_aTotal[001] := '    <cfdi:Emisor'  , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CGC))+ '"'  , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += ' Nombre="' + CFDCarEsp(_aTotal[075],.T.) + '"'  , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += ' RegimenFiscal="' + CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA)) + '"'  , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] += '/>'  , .T.)
(PRE) (_aTotal[001] := _aTotal[001]  , .T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR_CLIENTE]
(PRE) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.)  .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PREREG) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PREREG) (SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PREREG) (SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := '    <cfdi:Receptor' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(IIf(!_aTotal[104] .And.(Alltrim(SF2->F2_TIPODOC) == "21" .Or. SF2->F2_GLOBAL == "1"), "XAXX010101000", Alltrim(SA1->A1_CGC))) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIf(SF2->F2_GLOBAL <> "1",' Nombre="' + CFDCarEsp(Alltrim(SA1->A1_NOME),.T.) + '"',"") , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' DomicilioFiscalReceptor="' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(AI0->(ColumnPos("AI0_REGFIS")) > 0,' RegimenFiscalReceptor="' + Alltrim(AI0->AI0_REGFIS) + '"',""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' UsoCFDI="' + Alltrim(SF2->F2_USOCFDI) + '"' , .T.)
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_IDTRIB)))), (_aTotal[001] += ' NumRegIdTrib="' + CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_IDTRIB))) + '"' , .T.), "") 
(PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(AllTrim(SF2->F2_RESIDE)))), (_aTotal[001] += ' ResidenciaFiscal="' + AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SF2->F2_RESIDE,"YA_CCESAT")) + '"' , .T.), "")
(PREREG) (_aTotal[001] += '/>' ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[001] , .T.)
(PREREG) _aTotal[001]

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '            <cce11:Emisor' , "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "") 
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '                <cce11:Domicilio' , "")        
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Calle="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_ENDCOB)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT)))), ' Colonia="' + CFDCarEsp(AllTrim(ObtColSAT("S015",AllTrim(SM0->M0_CODZOSE)+ALLTRIM(SM0->M0_CEPENT),1,9,1,4))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CEPENT))), ' Municipio="' + CFDCarEsp(AllTrim(SM0->M0_CODMUN)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Estado="' + CFDCarEsp(Alltrim(ObtColSAT("S004",AllTrim(SM0->M0_CEPENT),1,5,6,3))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Pais="' + AllTrim("MEX") + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' CodigoPostal="' + AllTrim(SM0->M0_CEPENT) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '/>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '            </cce11:Emisor>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '            <cce11:Receptor' , "")      
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ), "") 

(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '                <cce11:Domicilio' , "")        
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Calle="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_END)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NR_END)), ' NumeroExterior="' + AllTrim(SA1->A1_NR_END) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_NROINT)), ' NumeroInterior="' + AllTrim(SA1->A1_NROINT) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO))), ' Colonia="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_BAIRRO)) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(AllTrim(SA1->A1_MUN)), ' Municipio="' + CFDCarEsp(AllTrim(SA1->A1_MUN),.T.) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Estado="' + CFDCarEsp(Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI"))) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' Pais="' + AllTrim(Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCESAT")) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' CodigoPostal="' + AllTrim(SA1->A1_CEP) + '"', "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '/>' + ( chr(13)+chr(10) ), "")
(POS) cNodoCCE += IIf(lCCCE, '            </cce11:Receptor>' + ( chr(13)+chr(10) ), "") 

(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '            <cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)
(POS) _aTotal[094] += cNodoCCE

[SD2 CONCEPTO]
(PRE) lCCCE    := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.)  .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.)
(PRE) cNodoCCE := ""

(PRE) DbGoTop()

(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '                  <cce11:Mercancia' , ""),.T.)      
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE , ' NoIdentificacion="' + Alltrim(SD2->D2_ITEM + SD2->D2_COD) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_CANADU)), ' CantidadAduana="' + Alltrim(Str(SD2->D2_CANADU)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' UnidadAduana="' + AllTrim(ObtColSAT("S014",AllTrim(SD2->D2_FRACCA),1,8,9,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(Str(SD2->D2_VALADU)), ' ValorUnitarioAduana="' + Alltrim(Str(SD2->D2_VALADU,14,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, ' ValorDolares="' + Alltrim(Str(SD2->D2_USDADU,14,2)) + '"', ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '>' + ( chr(13)+chr(10) ) , ""),.T.)
(PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '                  </cce11:Mercancia>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)

(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '            </cce11:Mercancias>' + ( chr(13)+chr(10) ), ""),.T.)
(POS) (cNodoCCE += IIf(lCCCE, '        </cce11:ComercioExterior>' , ""),.T.)
(POS) _aTotal[094] += cNodoCCE

(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),.T.)
 
[XXX CONCEPTOS]
(POS) FsQuery(_aTotal[097],2)

(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[034] ,.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PREREG) (_aTotal[002] := fXMLFUN("TI",.F.,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.)),.T.)
(PREREG) _aTotal[002]

//IMPUESTOS LOCALES//
(PRE) (_aTotal[095] := fXMLFUN("IL",.F.),.T.)

[XXX COMPLEMENT]
(PREREG) IIf(_aTotal[011],_aTotal[105] := LxFunaCaPo(SF2->F2_FILIAL,SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,.F.,IIf(ALLTRIM(SF2->F2_TIPODOC) == "21",.T.,.F.),_aTotal[104]),"")
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095] ) .Or. !Empty(_aTotal[105]), '    <cfdi:Complemento', ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095] ) .Or. !Empty(_aTotal[105]),'>',""),.T.)
(PREREG) _aTotal[001]
COMPLEMENT  C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.T.,.F.,4))


[XXX COMERCIOEX]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[094],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX CARTAPORTE]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[105],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOLOC]
(PREREG) (_aTotal[001] := _aTotal[095],.T.)
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX LEYENDASFIS]
(PREREG) lCCCE := IIf(SuperGetMV("MV_CFDIEXP",.F.,.F.)  .And. !Empty(SF2->F2_TIPOPE), .T., .F.) .And. SF2->(FieldPos("F2_CONUNI")) > 0
(PREREG) lCCCE
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. !EMPTY(SF2->F2_CONUNI) .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF" , '        <leyendasFisc:LeyendasFiscales version="1.0" >'+ ( chr(13)+chr(10) ), ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. !EMPTY(SF2->F2_CONUNI) .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF" , '            <leyendasFisc:Leyenda textoLeyenda=', ""), .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. SF2->F2_CONUNI=="1" .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF", '"IMMEX:'+ AllTrim(SA1->A1_PFISICA) +' ' + _aTotal[101] +'" />', IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. SF2->F2_CONUNI=="2" .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",'"IMMEX:'+ AllTrim(SA1->A1_PFISICA) + ' ' + _aTotal[102] +'" />',"")), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF((!EMPTY(_aTotal[094] ) .or. !EMPTY(_aTotal[095])) .And. !EMPTY(SF2->F2_CONUNI) .And. SA1->A1_CONTRBE == "1" .And. Alltrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF",'        </leyendasFisc:LeyendasFiscales>', ""), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]


[XXX COMPLEMENT]
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(!EMPTY(_aTotal[094]) .or. !EMPTY(_aTotal[095]) .or. !EMPTY(_aTotal[105]),'    </cfdi:Complemento>',""), .T.)
(PREREG) _aTotal[001]
COMPLEMENT  C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.F.,.T.,4))

//[XXX CAD_ORIG]
//(PREREG) _aTotal[033] 

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[095] := &(GetNewPar("MV_CFDNAF2","Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)) + '_' + Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE)) + '_'  + Lower(AllTrim(SF2->F2_DOC)) + '.xml'"))
(ARQ) _aTotal[095]
FACTURA    C 019 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Comprobante",.F.,.T.,0))



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

F3_CODNFE


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
  5. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
    Image Added
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  11. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  12. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
  13. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.


Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura Nota de VentaDébito al Cliente (NFNDC).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Factura Nota de Débito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura Nota de Débito.
  5. Seleccionar la Factura Nota de VentaDébito al cliente (NFNDC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura Nota de VentaDébito (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Factura Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  11. Incluir una nueva Factura Nota de VentaDébito (NFNDC).
  12. En el encabezado informar :
    • Informar el campo Relación CFD (F2_RELSAT) con valor 02 - NOTA DE DÉBITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la
    Factura
    • Nota de Débito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F2_UUIDREL) se deben informar de manera manual los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Débito  Si se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID.
      Image Added
  13. Presionar Confirmar para guardar la Factura Nota de Débito.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura Nota de Débito y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura Nota de Débito a la que se sustituye.


Cancelación ante SAT de Nota de Débito Crédito al Cliente (NDCNCC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Débito Crédito al Cliente (NDC).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Nota de DébitoCrédito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de DébitoCrédito.
  5. Seleccionar la Nota de Débito Crédito al cliente (NDCNCC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Débito Crédito (NFNCC), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  11. Incluir una nueva Nota de DébitoCrédito (NDCNCC).
  12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F2F1_RELSAT) con valor 02 01 - NOTA NOTAS DE DÉBITO CRÉDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOSDOCUMENTOS RELACIONADOS o 03 - DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE FACTURAS O TRASLADOS PREVIOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F2F1_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2F1_DOCMAN) la Nota de DébitoCrédito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F2F1_UUIDREL) se deben informar de manera manual los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Débito  Sin Crédito.  Si se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID .(Está acción se realiza de manera automática, usar la acción Doc Orig que se encuentra en Otras acciones)
  13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de DébitoCrédito.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de DébitoCrédito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de DébitoCrédito a la que se sustituye.


Cancelación ante el SAT de Nota Factura de Crédito al Cliente Venta (NCC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  • Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito al Cliente (NDC).

    NF) generada desde Pedido de Venta, con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

    1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
    2. En los parámetros para visualizar la Nota de Crédito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Crédito.
    3. Seleccionar la Nota de Crédito al cliente (NCC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
    4. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
    5. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Crédito (NCC), y ejecutar la acción Cancelar.
    6. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
      Image Removed
    7. Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    8. Incluir un nuevo pedido con uno o más productos. El campo Doc. Gener. (C5_DOCGER) debe indicar 1 - Factura.
    9. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
    10. Seleccionar el pedido registrado y hacer clic en la opción Aprobar, Confirmar liberación.
    11. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
    12. Seleccionar cada ítem del pedido registrado y hacer clic en la opción Manual, confirmar liberación haciendo clic en el botón OkConfirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
    13. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. Generación de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
    14. Incluir una nueva Nota de Crédito (NCC).
    15. En el encabezado:
      • Informar el campo Relación CFD (F1_RELSAT) con valor 01 - NOTAS DE CRÉDITO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS o 03 - DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE FACTURAS O TRASLADOS PREVIOS.
      • Informar en los campos Serie Sust. (F1_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F1_DOCMAN) la Nota de Crédito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
      • El campo UUIDRelacs (F1_UUIDREL) se deben informar de los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Crédito.  Sin se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID (Está acción se realiza de manera automática usar la acción Doc Orig que se encuentra en Otras acciones)
        Image Removed
    16. Presionar Confirmar para guardar la Nota de Crédito.
    17. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de Crédito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de Crédito a la que se sustituye.
    Cancelación ante el SAT de Factura de Venta (NF) generada desde Pedido de Venta, con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:
    1. MATA468N).
    2. En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
    3. Proporcionar los parámetros del proceso.
    4. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
    5. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
      Image Added
    6. A continuación, hacer clic en el botón Ok y confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
    7. Verificar que el timbrado del CFDI sea satisfactorio. La impresión (generación de PDF) es opcional.
    8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    9. Incluir un nuevo pedido con uno o más productos. El campo Doc. Gener. (C5_DOCGER) debe indicar 1 - Factura.
    10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
    11. Seleccionar el pedido registrado y hacer clic en la opción Aprobar, Confirmar liberación.
    12. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
    13. Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
    14. En los parámetros, indicar en la pregunta ¿Tipo de Documento? la opción Factura.
    15. Seleccionar la Factura (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
    16. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
    17. Seleccionar de nueva cuenta la Factura (NF), ejecutar la acción Cancelar.
    18. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
      Image Added
    19. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
    20. Responder afirmativamente al mensaje ¿Dejar pedido aprobado?.
    21. Visualizar resultado del proceso:
      Image Added
    22. En caso de ser necesario, se deberá volver a Liberar el Pedido y/o los Ítems por Crédito/Stock, pasos previos 3 a 6Seleccionar cada ítem del pedido registrado y hacer clic en la opción Manual, confirmar liberación haciendo clic en el botón Ok.
    23. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468NMAT468N).
    24. En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
    25. Proporcionar los parámetros del proceso.
    26. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
    27. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
    28. Hacer doble clic sobre alguna de las columnas Serie Sust. o No.
      Image RemovedDoc Sust:
      Image Added
    29. Se mostrará una ventana donde se registrará el documento a sustituir
      Image Added
    30. Utilizar la consulta estándar para seleccionar el documento cancelado previamente:
      Image Added
    31. Confirmar la generación de la factura:
      Image Added
    32. Confirmar A continuación, hacer clic en el botón Ok y confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.Verificar
    33. que el Posterior al timbrado del CFDI sea satisfactorio. La impresión (generación de PDF) es opcional.
    34. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
    35. En los parámetros, indicar en la pregunta ¿Tipo de Documento? la opción Factura.
    36. Seleccionar la Factura (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
    37. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
    38. Seleccionar de nueva cuenta la Factura (NF), ejecutar la acción Cancelar.
    39. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido
    40. también se procesa la cancelación del CFDI relacionado.
    41. Verificar que tanto el timbrado como la transmisión de cancelación de los CFDI correspondientes sean satisfactorios.


    Consideraciones adicionales al cancelar documentos com motivo 01 - Comprobantes Emitidos c/errores c/relac.

    Para el caso en el que se realice la creación de una Factura para sustituir a otra que fue anulada en Protheus con motivo 01 - Comprobantes Emitidos c/errores c/relac.,

    presionar Confirmar.
    Image Removed
  • Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  • Responder afirmativamente al mensaje ¿Dejar pedido aprobado?.
  • Visualizar resultado del proceso:
    Image Removed
  • En caso de ser necesario, se deberá volver a Liberar el Pedido y/o los Ítems por Crédito/Stock, pasos previos 3 a 6.

    pero por algún inconveniente y durante el proceso de transmisión se presente error en la solicitud de cancelación de la factura anulada con motivo 01, como se muestra en el siguiente ejemplo:

    Image Added


    Se deberá seguir el siguiente procedimiento para realizar nuevamente la solicitud de cancelación de la factura ante el SAT:

    1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MAT468N)
    2. En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
    3. Proporcionar los parámetros del proceso.
    4. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
    5. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
    6. Hacer doble clic sobre alguna de las columnas Serie Sust. o No. Doc Sust:
      Image Removed
    7. Se mostrará una ventana donde se registrará el documento a sustituir
      Image Removed
    8. Utilizar la consulta estándar para seleccionar el documento cancelado previamente:
      Image Removed
    9. Confirmar la generación de la factura:
      Image Removed
    10. Confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
    11. Posterior al timbrado del CFDI también se procesa la cancelación del CFDI relacionado.
    12. Cancelación CFDI (FISA817)
    13. En los parámetros, indicar en la pregunta ¿Tipo de Documento? la opción Factura.
    14. Ir al menú Otras acciones | Solic. Canc. Pendientes, donde se podrá informar los parámetros ¿Serie? y ¿Número de Documento? del cual se realizara nuevamente la solicitud de cancelación ante el SAT:

      Image Added
      En la pregunta ¿Serie? se podrá ingresar a consultar y seleccionar el documento que se encuentra pendiente por anular ante el SAT.
    15. Dar clic en OK para realizar nuevamente la solicitud de cancelación.
    16. Verificar la respuesta para la solicitud de cancelación.

      Nota: Este proceso se podrá realizar un número de veces que el usuario requiera hasta que se obtenga una respuesta satisfactoria a la solicitud de cancelaciónVerificar que tanto el timbrado como la transmisión de cancelación de los CFDI correspondientes sean satisfactorios.



    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...

    AtributoContenido
    CampoF1_SERMAN
    TipoC - Caracter
    Tamaño3
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales
    Tit. EspañolSerie Sust.
    Desc. EspañolSerie del Doc. Sustituye 
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNoSi
    Help

    Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

    AtributoContenido
    CampoF1_DOCMAN
    TipoC - Caracter
    Tamaño20
    Decimal0
    Formato@!
    CondiciónVal. Sistema

    LxVDocSus(M->F2>F1_SERMAN, M→F2M->F1_DOCMAN)

    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Grupo de Campos018 - Documento de entrada/salida
    Tit. EspañolNo. Doc Sust
    Desc. EspañolNo. de Doc. Sustituye
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).


    Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

    ...

    AtributoContenido
    CampoF2_SERMAN
    TipoC - Caracter
    Tamaño3
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Grupo de Campos094 - Id de Control dos doc.fiscales
    Tit. EspañolSerie Sust.
    Desc. EspañolSerie del Doc. Sustituye 
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).

    Condición>F1>F1
    AtributoContenido
    CampoF1F2_DOCMAN
    TipoC - Caracter
    Tamaño20
    Decimal0
    Formato@!
    Val. Sistema

    LxVDocSus(M-

    >F2_SERMAN, M-

    >F2_DOCMAN)

    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Tit. EspañolNo. Doc Sust
    Desc. EspañolNo. de Doc. Sustituye
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04.


    Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:

    ...

    AtributoContenido
    CampoF3_STATUS
    TipoC - Caracter
    Tamaño1
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Tit. EspañolStatus Cance
    Desc. EspañolStatus de la Cancelación SAT
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica si el documento fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. ('S' es Si y vacío es No).

    AtributoContenido
    CampoF3_CODNFE
    TipoC - Caracter
    Tamaño3035
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Tit. EspañolNom. XML Anu
    Desc. EspañolNombre de XML Anulado
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. 

    AtributoContenido
    CampoF3_MOTIVO
    TipoC - Caracter
    Tamaño2
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Tit. EspañolMotivo Canc.
    Desc. EspañolMotivo de Cancelación
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica el motivo de Cancelación del documento fiscal de acuerdo al catálogo de Motivos de cancelación definido por el SAT. 

    AtributoContenido
    CampoF3_CNATREC
    TipoC - Caracter
    Tamaño36
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Tit. EspañolUUID Doc.
    Desc. EspañolUUID Doc. Anulado
    ObligatorioNo
    UsadoSi
    Exhibe en BrowseNo
    Help

    Indica el UUID del documento fiscal que fue anulado pero que se tiene pendiente la Solicitud de Cancelación ante el SAT. 



    Card documentos
    InformacaoEsta solución aplica para versiones Protheus 12.1.27, 12.133 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0

    Documento Técnico de Cancelación de CFDI versión 4.0 PAC Formas Digitales MEX

    Documento Técnico de Cancelación de CFDI versión 4.0 PAC MaterEdi México

    Documento Técnico de Cancelación de CFDI versión 4.0 PAC Edicom MéxicoDocumento Técnico de Cancelación de CFDI versión 4.0 PAC InvoiceOne México



    Templatedocumentos