Histórico da Página
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| Função: | VDP0746 | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBACKRTLGX-2014 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nas Devido as alterações referentes a versão 1.20 da NT 2025.002, foi necessário rever a a geração do grupo Dfe Referenciado para as notas de débito, tipo = "03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração”, que permitem mais de uma nota de referência, deve precisa ter o Dfe Referenciado por item, porém sem o nitem informado.
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1. Reestruturação da Tela de Tipo (Débito)
Mover Movido os campos Tipo Débito e Tipo Crédito para uma nova tela dedicada.
A nova tela deve ser será aberta antes da tela "NF Referência" e somente se a Natureza de Operação pertencer ao grupo:
grupo_fiscal_nota_debito.- Na tela terá somente o campo Tipo Débito, pois notas de crédito são exclusivamente emitidas pelo módulo de Suprimentos.
2. Alterações e Regras no Campo "Tipo de Débito"
O campo "Tipo de Débito" deve incluir terá as opções disponíveis na Nota Técnica (NT), acrescentando a nova opção: 08 = Desenquadramento do SN.
Se o Tipo de Débito for preenchido como 03, a tela subsequente (NF Referência) não deve ser abertaserá aberta, devendo ser informado a nota referenciada após a tela de itens.
3. Referência de Nota Fiscal (NF Referenciada) no Nível do Item
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Permitir informar a Nota Fiscal referenciada diretamente na tela da sequência do item.
A tela de referência do item deve ser aberta após a informação dos dados do item principal.
Se o Tipo de Débito for preenchido como 03, a tela subsequente (NF Referência) não deve ser aberta.
4. Detalhamento da Tela de Referência do Item
Retirar o campo Trans N. Fiscal e incluir o campo Tipo.
Quando não houver NF informada na tela "NF Referência" (tela principal), o campo Tipo deve ser será carregado automaticamente com o valor M = Manual Saída.
Habilitar os campos para informar: Nota, Série, Subserie, Esp (Espécie) e Sequência do Item.
Aplicar nos campos Nota/Série/Subserie/Esp as mesmas validações da tela "NF Referência".
Incluir o campo Data Emissão.
Carregar automaticamente os campos: Cliente, Item e Descrição.
Caso já tenha sido informada uma NF na tela principal "NF Referência", habilitar apenas o campo Sequência Item NF nesta tela.
5. Considerações de Banco de Dados e Regras Fiscais
É necessário verificar a gravação dos dados da NF referenciada nas tabelas, tanto no nível da sequência 0 (cabeçalho) quanto na sequência do item.
6. Notas de Pagamento Antecipado (Tipo P)
Alterar o sistema para não validar a quantidade de notas referenciadas quando o tipo de referência for P.
- Não abrir a tela para informar a sequência de item (NF Referenciada no nível do item) quando o tipo for PDeverá ser informado os dados da nota a ser referenciada e a sequencia do item na nota original.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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