Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

 

Importação de Variáveis para Valores Futuros (SRK)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAGPE

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEA200

Leiaute de Importacao

GPEA210Importacao de Variaveis

Chamados Relacionados

TTLGWN

País(es):

ALL

Banco(s) de Dados:

TOP

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versão Expedida:P11.80.14

Descrição

Adicionada à rotina de Importação de Variáveis a opção de importação para tabela SRK - Valores Futuros.

LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO

O leiaute possui os seguintes campos:

  1. Filial - preenchimento 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
    1. obrigatório
    2. Matrícula - preenchimento obrigatório
    3. Centro de Custo - preenchimento obrigatório
    4. Verba - preenchimento obrigatório
    5. Valor Total do lançamento - preenchimento obrigatório
    6. Número de Parcelas
    7. Data de Vencimento
    8. Data de Referência
    9. Percentagem de Juros/Ano
    10. Percentagem de Juros/Mês
    11. Número do Documento - preenchimento obrigatório
    12. Regra de Desconto
    13. Item - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3
    14. Classe de Valor - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3

     

    IMPORTAÇÃO DE VALORES

    Durante a importação diversas validações são realizadas.

    Além das validações quanto ao cadastro do funcionário, há algumas validações quanto ao lançamento a ser importado:

    1. Verba deve estar cadastrada e possuir quantidade de lançamento disponível.
    2. Valor total do lançamento, Número de parcelas, Juros/Ano e Juros/Mês devem ser numéricos e maiores que 0.
    3. Caso o campo Juros/Ano seja informado, o campo Juros/Mês passa a ser calculado automaticamente pelo sistema.
    4. O campo Juros/Mês informado no arquivo de importação é considerado apenas quando o campo Juros/Ano estiver vazio.
    5. O valor das parcelas são calculadas pelo sistema através das informações recebidas: valor total, número de parcelas, juros/ano ou juros/mês (quando possuir).
    6. Os campos Data de Vencimento e Data de Referência, caso não informados, serão preenchidos com o primeiro dia do período atual do sistema.
    7. O campo Número de Documento deve estar preenchido, possuindo de 1 a 6 algarismos (0 a 9) pois faz parte da chave do registros (Filial + Matrícula + CCusto + Verba + Nr.Documento).
    8. O campos Regra de Desconto aceita apenas os valores 1 (para Folha) ou 2 (para Férias). Quando deixado em branco, é gravado em branco e o sistema entenderá que o lançamento será calculado na Folha de Pagamento.

     

    Procedimento para Utilização

    PARA CONFIGURAR O LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO DA SRK - VALORES FUTUROS

    Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

    1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo  / Parâmetros (GPEA150).
      O sistema apresenta a lista de parâmetros disponíveis
    2. Posicione o cursor no parâmetro 02 - Importação Variáveis e clique em Alterar.
      1. Será apresentada a seguinte pergunta: "Configuração do Layout de Coparticipação/Reembolso?"
      2. Selecione Não.
        Image Added
    3. O sistema apresenta os leiautes já cadastrados.
    4. Para incluir um novo leiaute, clique no botão Ações Relacionadas presente no canto inferior direito da tela.
      1. Selecione a opção Incluir.
    5.  Uma janela irá aparecer

     

    Exemplo:

           1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

    O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

           3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

           4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

           5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                          Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

    1.  O sistema apresenta uma janela para inclusão do novo leiaute.
    2. Preencha os campos Código, Descrição e Condição de Gravação conforme desejado.
    3. Selecione SRK no campo Alias Destino.
      Image Added
    4. Confira os dados e confirme.
      Os campos que serão utilizados no leiaute serão carregados.
    5. Preencha os campos P.Inicio e P.Final com as referentes posições dos campos no leiaute ou apenas informe um valor/fórmula no campo Fórmula.
      Image Added
    6. O sistema verificará se os campos obrigatórios foram preenchidos, caso contrário emitirá um aviso.
      Image Added
    7. Confira os dados e confirme.

     

    PARA REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE VALORES PARA SRK - VALORES FUTUROS

    1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/ Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
      1. Será apresentada a seguinte pergunta: "Importação de Variáveis - Coparticipação/Reembolso?"
      2. Selecione Não.
        Image Added
    2. Na tela da rotina, estará indicando que  existência da opção de importação para Valores Futuros. Clique em Parâmetros para configurar a importação.
      Image Added
    3. Na tela de parâmetros, preencha as perguntas Arquivo, Código e Situações.
      1. As perguntas 3(Totaliza Lançamentos do mesmo arquivo) e 4(Totaliza Lançamentos de outros arquivos) NÃO serão consideradas para a importação de valores futuros devido ao parcelamento e adição de juros ao lançamento importado.
    4. Confira as informações apresentadas e confirme.
    5. Clique em OK para iniciar o processo de importação.
    6. Aguarde o processamento.
    7. Ao fim do processamento, um LOG será emitido indicando os lançamentos importados e, no caso de lançamentos não importados, será apresentada a razão da falha
           6.            Confira os dados e confirme
    1. .