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NOME DO REQUISITO

Boletos Cobrança Registrada

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.
Datasul

Segmento:

Informe o segmento.Saúde

Módulo:

Informe o módulo.Gestão de Planos de Saúde

Rotina:

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Cadastro de Configurações Financeiras - Boleto

hfp.BilletBankConfiguration

Cadastro de Layout - Boletohfp.BilletLayout
Geração - Boletohfp.BilletProcess

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Tickets relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão

hfp0110b

Atualização dos Valores da Proposta

hvp0110v
Exportação movimentos para Cobrançahrc0510m
Consultas Fatura Contratantehfp0910u
Consultas Pagamento Prestadorhpp0510c
Requisito:SAUGPS04-294Requisito (informe o requisito relacionado): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).Progress® / Oracle®

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.boleto, boleto-histor-fatur, boleto-histor-fatur-erro, config-layout

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.Todos

Descrição

Este projeto tem como objetivo a inclusão da funcionalidade de cobrança registrada para faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

 

Procedimento para Utilização

  •  Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Inclusão de 3 novos bancos para a geração de boletos de cobrança:

    • Bradesco;
    • Banrisul;
    • Banco do Brasil.

 Ao realizar a manutenção das regras financeiras, foi incluído o campo "Cobrança Registrada". Este parâmetro irá indicar se no momento da geração do boleto, a carteira bancária utilizada será ou não registrada.

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Para as inclusões de instruções bancárias no boleto de cobrança, foram disponibilizadas duas opções para tag's:

    • [habilitaDesc] - Indica que a linha da instrução bancária será impressa somente se o título estiver com desconto aplicado;
    • [valorDesc] - Na situação de possuir desconto no título, esta opção poderá ser utilizada para imprimir o seu valor de desconto.

      Image Modified

Listagem das carteiras bancárias que sofreram alterações para a cobrança registrada:

BancoCobrança RegistradaCobrança Sem Registro
Itau109175
Santander101102
Bradesco2122
Caixa12
Banrisul8050.768059.98
Banco do Brasil1116

 

  •  Cadastro de Layout - Boletos

Para a parametrização da remessa TXT, foram adicionados as opções abaixo:

  • Restrição de meses em inadimplência? - Caso a fatura a ser gerada possua competências anteriores em aberto, este título é excluído da remessa;
  • Quantidade de meses em inadimplência - Parâmetro para informar qual a quantidade de competências em atraso utilizadas para excluir o título da remessa.
     

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  •  Geração - Boletos

A tela de parâmetros para geração foi alterada com as seguintes opções:

  • Gerar código de barras em faturas de débito automático? - Este parâmetro irá indicar se ao gerar uma fatura de débito automático, o código de barras e a linha digitável serão impressos ou não no arquivo ".PDF".

    Image Modified

Criação Desenvolvimento de uma nova aba chamada "Nosso Número". Nesta tela serão mostradas exibidos todos os códigos "Nosso Número", atuais para cada banco, e também qual a faixa inicial e final para a sua utilização.

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Na manutenção das regras, adicionar o campo "Cobrança Registrada", conforme imagem abaixo:

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

 

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

 

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

Caso a sequência do nosso número ultrapasse a faixa parametrizada, a fatura não será processada, ocasionando inconsistência para o usuário.

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Para a tela inicial, foram realizadas a implementação do filtro pelo campo "Descrição" do lote de geração.

Image Added

 

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

    • Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
    • Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);
    • Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";
    • Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
    • Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
    • Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;

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Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab