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ÍNDICE

  1. Visión generalVisão geral
  2. Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
  3. Regra Regla de negocio
  4. MenúMenu
  5. TabelasTablas

01. VISIÓN GENERAL

Implementada a funcionalidade para a geração do arquivo Se implementó la funcionalidad para la generación del archivo magnético de Remitos requerido pela aplicação Web da Provinica por la aplicación Web de la Provincia de Misiones - Rentax.

O sistema ira gerar um arquivo TXT com todos os remitos gerados a El sistema generará un archivo TXT con todos los remitos generados para clientes.

Para isto foi criado um novo arquivo de configuração esto se creó un nuevo archivo de configuración RENTAX.INI , para que seja possivel utilizar pela rotina Arquivos por Verificar sea posible utilizar por la rutina Archivos por verificar (MATA950), considerando a opção de sleecionar filiais e de aglutinação em um unico arquivo para mais de uma filial.la opción de seleccionar sucursales y de agrupación en un único archivo para más de una sucursal.

El paquete contiene las siguientes rutinasO pacote contem as seguintes rotinas:

LOCARG.PRW

RENTAX.INI


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones Previas.previas

*Para que o arquivo seja gerado corretamente, deverá el archivo se genere correctamente, deben existir remitos de venda incluídos nos venta incluidos en los períodos informados.


Procedimiento

Ingrese al modulo de faturacion:

Actualizaciones

Remitos

Generac. de Remitos de Venta , 

Incluir Remitos



Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos Ingressar no modulo de livros fiscais,no menu miscelânea acessar a rotina de arquivos por verificar (MATA950) informar os parametros, e informe los parámetros:


Data Inicial ¿Fecha inicial?

Informar data inicial para a geração dos arquivos

Data Final ?

Informar data final para a geração dos arquivos

Instrução Normativa ?

Informar o arquivo de configuração com a extensão .INI

Arquivo Destino ?

Nome do arquivo que será gerado

Diretório ?

Diretório onde o arquivo será gerado

Seleciona Filiais ?

Seleciona filiais (Sim/Não), se parâmetro for igual a NÂO o sistema somente gera para a filial logada, se for igual a SIM sera apresentada uma tela para a seleção de filiais que devera gerar o arquivo

Agrupa obrigação ?

Agrupa informações (Sim/Não) , se parâmetro for igual a NÂO o sistema ira gerar um arquivo para cada filial selecionada, se for igual a SIM o sistema irá gerar um unico arquivo com todas as informações das filiais selecionadas.

03. REGRA DE NEGOCIO

Seleção de Remitos de Clientes

Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.

¿Fecha final?

Informe la fecha final para la generación de los archivos.

¿Resolución normativa?

Informe el archivo de configuración con la extensión .INI

¿Archivo destino?

Nombre del archivo que se generará.

¿Directorio?

Directorio donde se generará el archivo.

¿Selecciona sucursales?

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a  se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

¿Agrupa obligación?

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a , el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.



03. REGLA DE NEGOCIO


Selección de Remitos de Clientes


Seleccione datos de la tabla de facturas Selecionar dados da tabela de notas fiscais (SF2), filtrando por F2_ EMISSAO

Segundo parametros De acuerdo con los parámetros informados, onde donde F2_ESPECIE=(’RFN’ ou o ‘RFS’)


Gerar arquivo, com as seguintes Genere el archivo con las siguientes características:


-      Nome do Arquivo:  Parametro ´Arquivo Destino´Nombre del archivo: Parámetro ´Archivo destino´


-      Tipo de arquivoarchivo: TXT



Layout:


Campo

Tamaño

Tipo

Campo Obligatorio obligatorio

Valores Posiblesposibles/ Formato

Cuit Cliente

13

Carácter

              Si

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

Cuit Transportista

13

Carácter

              Si

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

Clase Comprobante

1

Carácter

              Si

0: Documento equivalente.

1: Factura.

2: Remito.

Tipo Comprobante

1

Carácter

               Si

A – B – C – M – R – X

Otros

120

Carácter

 Si cuando la clase es fuera igual a 0

A-Z, 0-9

Sucursal

4

Carácter

               Si

0-9

Número

8

Carácter

               Si

0-9

Fecha

10

Carácter

               Si

DD-MM-AAAA

Monto Operaciónde la operación

20

Carácter

               Si

0-9

99999999999999999.99




CampoConteudoContenido
Cuit ClienteA1_CGC
Cuit TransportistaA4_CGC
Clase Comprobante“2”
Tipo ComprobanteF2_SERIE
Otros""

Sucursal

F2_DOC (quatrocuatro/cinco primeiras posições, dependendo do tamanho do primeras posiciones, dependiendo del tamaño del campo)
NúmeroF2_DOC (oito ocho últimas posiçõesposiciones)
FechaF2_EMISSAO
Monto Operaciónde la operaciónF2_VALCOT



04.

...

MENÚ

ProgramaMATA950
MenúMiscelaneaMiscelánea
SubmenúArch. Magnéticos
Nombre de la rutinaArchivos por verificarNome da RotinaArquivos Por Verificar
MóduloSIGAFIS - Livros FiscaisLibros fiscales
TipoFunção Función Protheus



¡IMPORTANTE!

*O arquivo gerado deverá ter o El archivo generado debe tener el formato de separador por arroba ( @ ), unicamente sao aceitos arquivos com esse únicamente se aceptan archivos con este formato.

Ejemplo:

30-71139695-7@20-28854987-8@2@R@@0015@4@28-01-2018@2000



05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA4 - Transportadoras
  • SF2 - Cabeçalho nota fiscalEncabezado de factura



Versión:  12 12.1.17