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Objetivo da tela:

Permitir a visualização gráfica e detalhada de saldos em aberto nas contas de saldo de fornecedores no módulo do Contas a Pagar e saldos em aberto no módulo de Contabilidade Fiscal, possibilitando a análise de possíveis divergências entre ambos.

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Campo

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Opção

Descrição

Hoje

Configura os parâmetros para buscar as notas do dia atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Mês Atual

Configura os parâmetros para buscar as notas do mês atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Dias Retroativos

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas em número específico de dias anteriores ao atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".

Busca por Período

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas a partir de uma faixa de datas.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias".

Dias

Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos saldos.

Data Corte

Permite definir a data de corte que será considerada na busca dos saldos.

Dias Cálculo Valor Pendente

Permite definir a quantidade de dias anteriores à data de corte que serão considerados na busca de o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Pagar.

Finalidade Econômica

Permite definir a finalidade econômica que será considerada na busca dos busca dos saldos. Somente poderão ser informadas finalidades econômicas que armazenam "Módulos"

Plano de ContasPermite definir um plano de conta que será considerada na busca dos saldos.
Cenário contábilPermite definir o Cenário Contábil Contábi que serão consideradas na busca dos saldos.
Exibe Somente Diferenças 
(Lista de Detalhes)

Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os registros que possuem diferença entre os saldos contabilizados e os saldos em aberto do APB.

Conta Grupo

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Fornecedor :

Campo

Descrição

Tipo EspéciePermite definir um grupo de espécies que serão consideradas na busca dos saldos.
*Espécie Inicial (opcional)

Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos.

*Espécie FinalPermite definir o(s) caractere(s) final da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos.
*Grupo Fornecedor Inicial (opcional)

Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa do grupo de fornecedores que será utilizada na busca dos saldos.

*Grupo Fornecedor FinalPermite definir o(s) caractere(s) final da faixa do grupo de fornecedores que será utilizada na busca dos saldos.
Conta Saldo Fornecedor

Permite definir um grupo de contas de saldo de fornecedores que serão consideradas na busca dos saldos. Somente serão consideradas contas de saldo que estejam cadastradas para a finalidade econômica informada nos parâmetros.

Nota

Este campo possui o preenchimento de todos os campos de parâmetros como pré requisito para seu carregamento. Dito isso, quando o valor de algum dos campos anteriores forem alterados, o conteúdo da lista do campo "Conta Saldo Fornecedor" pode sofrer alterações.

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Objetivo:

Permitir a visualização gráfica do valor total do saldo em aberto no contas a pagar (Saldo APB Aberto na Data), o total do saldo já contabilizado (Saldo FGL) e o total das diferenças entre ambos. 

Resultado Saldo Contas a Pagar

Objetivo:

Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total de saldo em aberto no APB, total do saldo APB contabilizado e no FGL e o total de diferenças encontradas entre ambos.

Informações

O total "Saldo APB Aberto na Data" é composto pelo valor total de Antecipações (saldo que é composto por títulos do tipo "Antecipação") e valor total de outros documentos.

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Ação

Descrição

Exportar

Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls").

Informações

O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.

Nota

Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.


Outras Ações:

Ação

Descrição

Consulta títulos que compõem valor em Aberto APBEsta ação permitirá a visualização dos títulos que compõem o valor em aberto dentro da parametrização selecionada.
Consulta movimentos não contabilizados APBEsta ação permitirá a visualização dos movimentos que ainda não foram contabilizados dentro da parametrização selecionada.
Lançamentos Conta FGL Origem APBDetalha todos os lançamentos que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem no módulo Contas a Pagar.
Lançamentos Conta FGL Origem OutrosDetalha todos os lançamentos que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem em outros módulos.
Log de ExecuçãoEsta ação abrirá uma janela que permite a visualização do log completo de execução do programa. Erros e observações de cada conta contábil poderão ser consultados a partir desta funcionalidade.

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