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CONTEÚDO

  1. Visão Geralgeral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Demais informações
  7. Tabelas utilizadas
  8. Mapa Mental

01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

 tem como objetivo apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.


Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

         1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial. 

         2- Ter as  Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente.  Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.


Aviso
titleCompartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel
Deck of Cards
width100%
idctba212
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros
Informações
titlePasso a Passo
  • Lançamentos Contábeis:

    Atualizações → Movimentos  → Lan Contab Automat:

Image Added


  • Visão Gerencial - CTBA161

    Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

    DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

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Fundo PDO:

Image Added


Fundo PSI:

Image Added


Fundo FCA:

Image Added


Aviso
titleAtenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.


  • Configuração de Livros -  CTBA130:

    Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:

    Image Added

    Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

    Image Added


Card
id2
labelIncluir
Informações
titlePasso a passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

  1. Clique no botão Incluir
  2. Preencha os campos a seguir: 
    1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
    2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
    3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
    4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
    5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
    6. Ano Apuração → Informar o ano;
    7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
    8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
    9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

  1. Posicionar na grid;
  2. Preencha os campos a seguir:
    1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
    2. DescriçãoDescrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
    3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
    4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
    5. Ct Apur ANS Preencher conta da Apuração;
    6. Cod. Hist  Informar um código do histórico inteligente para preenchimento no lançamento contábil.


Image Added


Aviso
titleImportante
  • É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.
Card
id5
labelAlterar
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar;
  3. Altere os campos desejados: 
  4. Caso queira alterar a grid.
    1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.


Image Added


Aviso
titleImportante
  • A visão só pode ser alterada quando o status for 'A Processar'.
Card
id6
labelVisualizar
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Visualizar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
  4. Caso queira visualizar à grid.
    1. Posicione na linha da grid

Image Added


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao confirmar.
Card
id7
labelExcluir
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;

Image Added


Aviso
titleImportante
  • Não é permitido excluir visões processadas.
Card
id8
labelCopiar
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.


Image Added


Aviso
titleImportante
  • Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.
Card
id3
labelAtualizar Saldos
Informações
titlePasso a Passo

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão


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A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.


Image Added

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização de saldos (CTBA190).
  • Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.
  • Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.
Card
id4
labelApurar
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;


Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
  • Indic. Val igual a 'C': 
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 


O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
  •  Indic. Val igual a 'C':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.


Veja exemplo abaixo:

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Image Added


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Após apurar o status é atualizado para "processado".

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  • Lançamentos contábeis gerados após apuração:

    Image Added


  • Entendendo os lançamentos após apuração: 

 A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
 A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito  contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
 A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.


Aviso
titleImportante
  • Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.

Card
id9
labelEstornar Apuração
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
  3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

Image Added

O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

Image Added


Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added


Aviso
titleImportante
  • Para retornar o status  'A Processar'  utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

Exemplo:

Image Added


Image Added

Card
id10
labelExcluir Apuração
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
  3. Verifique se os lançamentos foram deletados.

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

Image Added


Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added


03. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
TituloExpedição e Liberação


04

Informações
titleImportante !!!

Observe que superavit é o termo utilizado quando as contas tem um resultado positivo, ou seja de lucro.

Já as contas com Deficit querem dizer que houve prejuízo nessas contas e em consequência em sua visão geral conforme os lançamentos.

Card documentos
InformacaoEssa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus de releases 12.1.23, 12.1.25 e para inferiores não será suportada.
TituloIMPORTANTE!!!

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A seguir as operações em que a rotina efetua suas ações:

Incluir:

Image Removed

Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como insumo uma visão gerencial PAI sendo a visão com todas as contas ou algumas especificas, calendario, ano, periodo, tipo de saldo e moedas e abaixo e na grid onde é cadastrado as subvisões(Fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas. 

Alterar:

Visualizar:

Excluir:

Copiar:

Estornar:

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

TABELAS UTILIZADAS

  • QN9Itens Apuração por Visão  
  • QN8Apuração Por Visão  
  • CT2 - Lançamentos Contábeis

05. Mapa Mental

Image Added

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