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Nota Fiscal de Importação - MATA103

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

11 e 12

Ocorrência:
Como incluir Nota Fiscal de Importação - MATA103?
Passo a Passo:

Está disponível

Composition Setup
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css

...

Documento: Nota Fiscal de Importação

...

nas rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) e Documento de Entrada (MATA103), um tratamento para inclusão de notas fiscais de importação para

...

clientes que não

...

utilizam o módulo SIGAEIC.

...

Os valores do imposto de importação devem ser tratados pelos campos disponíveis na inclusão do documento de entrada. Observe que as informações destes campos não são calculadas automaticamente pelo sistema, elas devem ser incluídas manualmente no momento da inclusão do documento de entrada.

Tabela

SD1

Campo

D1_ALIQII

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Validação

MaFisRef("IT_ALIQII","MT100",M->D1_ALIQII)

Cabeçalho

Aliq Import

Descrição

Aliq Imp Importação

Help

Valor da alíquota do Imp. de Importação.

Exemplo

25,00

 

Tabela

SD1

Campo

D1_II

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Validação

MaFisRef("IT_VALII","MT100",M->D1_II)

Cabeçalho

Vlr. I.I.

Descrição

Vlr. Imposto Importação

Help

Valor do Imposto de Importação.

Exemplo

1000,00

  

Cadastro

Para o tratamento correto do

...

sistema é necessário

...

observar a configuração: 

Cadastro de Fornecedor

Campo

Preenchimento

Estado (A2_EST)

EX

Tipo (A2_TIPO)

X – Outros

Pais (A2_PAIS)

Código correspondente

Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída

...

Campo

Preenchimento

Calcula ICMS (F4_ICM)

Sim

Calcula IPI (F4_IPI)

Sim

Cod.Fiscal (F4_CF)

Algum Iniciado por “3” Ex: 3101

L. Fisc.

...

ICMS (F4_LFICM)

Tributado

L.Fisc. IPI (F4_LFIPI)

Tributado

IPI na base (F4_INCIDE)

Sim

Agrega Valor (F4_AGREG)

I – ICMS+Merc

PIS/COFINS (F4_PISCOF)

3- Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED)

1 – Credita

Agr. Cofins (F4_AGRCOF)

C – COF+Merc

Agr. PIS (F4_AGRPIS)

P – PIS+ Merc

PS/CF Import (F4_INTBSIC)

3 - Ambos

Calc.Ipi.Frete (F4_IPIFRET)

N - Não

...

Informações

  

Observações

01.   No campo referente à Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL) informe o valor Aduaneiro (ex: Valor do item+Imposto de importação + Desp. Aces. + etc) .

02.   Para que o Cálculo seja realizado corretamente é obrigatório o preenchimento dos campos referentes à Alíquota (D1_ALIQII) e Valor do imposto de importação (D1_II). 03. A taxa referente ao SISCOMEX deverá ser informado no campo de frete (F1_FRETE) para que os valores sejam calculados corretamente.

04.   Caso haja divergência entre a nota impressa (danfe ou nf convencional) e os conceitos adotados pela empresa, podem ser personalizados (danfe ou nf convencional) para adequação.

05.   Para a conferência dos valores unitários líquidos de nota será necessário à criação e um campo (critério do usuário) para gravar esta informação.

06.   O sistema irá apresentar os valores de imposto de importação no campo de INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da DANFE. Este valor irá complementar os valores da nota e justificar ao Fiscal o base de cálculos dos impostos.

 

Boletins Relacionados

 http://www.tdn.totvs.com/download/attachments/6076666/FIS_Calculo_PIS_Cofins_Importacao_BRA.pdf

titleIPI não recuperável na base PIS/COFINS

Caso seja necessário que o valor do IPI não recuperável faça parte da base de calculo do PIS/COFINS, configure os campos a seguir:

CampoPreenchimento
IPI na BC (F4_IPIPC)1-SIM
PS/CF Import (F4_INTBSIC)1, 2 ou 3
Calcula IPI (F4_IPI)S-SIM
L. Fiscal IPI (F4_LFIPI)Diferente de: T=Tributado / N=Nao

Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída

Despesas Acessórias

Em relação ao valor das despesas (Siscomex, Frete, Despesas, Seguro e AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) compor ou não a base de cálculo dos impostos, observar a configuração:

Imposto

Campo

ICMS

Desp. Ac. ICMS (F4_DESPICM)

IPI

Desp. Ac. IPI (F4_DESPIPI)

PIS

Desp. Ac. PIS (F4_DESPPIS)

COFINS

Desp. Ac. COF (F4_DESPCOF)


PIS Majorado e COFINS Majorado

Para o cálculo do Pis Majorado e Cofins Majorado, informar o percentual de acréscimo a ser aplicado na alíquota, nos campos correspondentes, localizados na aba “Outros” da TES:

Campo

Preenchimento

Aliq. COF M.(F4_MALQCOF)

% da Alíquota. Ex.: 1,00

Aliq. PIS M.(F4_MALQPIS)

% da Alíquota. Ex.: 2,00

 

Ao lançar a nota fiscal, observar a descrição dos impostos calculados. Se a configuração foi efetuada conforme indicação, os impostos serão demonstrados da seguinte maneira:

Image Added

Importante: Caso a nota tenha sido lançada incorretamente é necessário realizar a exclusão e incluir novamente após o ajuste das configurações. A rotina de reprocessamento (MATA930) não refaz os cálculos dos tributos.


Importação com Redução de Base de ICMS

Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo: 

  • Parâmetros:

MV_REDIMPO = .T.  Indica se o cálculo da base de ICMS considera a redução de base nas notas de importação.


O parâmetro abaixo deverá ser criado manualmente:

MV_EIC0064

Tipo: Lógico

Descrição: Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.), Desabilitado (.F.)

Valor: .T. ou .F. conforme necessidade da empresa.

Atenção: Com este parâmetro habilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação não estará com o Valor de II. Com o parâmetro desabilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação estará com o Valor de II. Cabe ao usuário informar ou não o Valor dos Produtos com o Valor de II, lembrando sempre considerando a definição do parâmetro citado.

Este parâmetro deve ser criado manualmente.

  • Campo da TES:

% Red. do ICMS (F4_BASEICM)


Procedimento para lançamento da nota de importação:

Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota; 

 Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe o resultado nos campos: Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL); 

Insira a TES com a configuração específica; 

Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e  Vlr. I.I. (D1_II); 

Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”.

(seleção) Exemplo prático


  • Declaração de Importação (DI)

 

Image Added

 

 
  • Preencha os campos Valor Unitário e Valor Total

    (estrela vermelha) É necessário somar o valor aduaneiro e o valor do imposto de importação (R$ 28.554,87 + R$5.710,97 = R$34.265,84).

Image Added

 

  • Preencha os campos Aliq Import (D1_ALIQII) e  Vlr. I.I. (D1_II) com os valores correspondentes

 

Image Added

 


 

  • Informe as despesas acessórias

 

Image Added

 


 

  • Confira os valores 

 

Image Added

 

(seleção) Informações Complementares 

 Especificações para criação do campo D1_II, acesse o link abaixo:

Boletim Técnico: Importação_MATA103.pdf

...