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  • DT 5 - Regras básicas e exigências mínimas para o processo de Antecipação

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:N/A
País:Brasil
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :N/A


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Definir critérios mínimos para as notas fiscais estarem elegíveis ao processo de antecipação dentro da plataforma da Supplier Card (TOTVS Antecipa).


Expandir
titleELEGIBILIDADE DAS NOTAS FISCAIS

Critérios de Aceitação

  • Nenhum, pois os critérios de elegibilidade das NF's partem da plataforma TOTVS Antecipa, por meio de um contrato firmado com o cliente que adquire a solução.


03. SOLUÇÃO

Nem toda NF estará apta o processo de antecipação. A definição se dará através da forma que o Contrato foi fechado entre o cliente e a Supplier. Quanto ao ERP Winthor, serão aptas as NF's que forem gerados em cobranças parametrizadas como Boleto Bancário .

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Essas condições podem ser consultadas através da aba Condições Comerciais/Consulta emitente dentro do portal Totvs TOTVS Antecipa que pode ser acessado através do link XXXXXXXXXXXXXXXXdo ambiente do cliente.

Outra forma de analisar a Elegibilidade das notas, também encontra-se no portal TOTVS Antecipa/Elegibilidade de nota fiscal. Ao utilizar-se dos filtros existentes para pesquisa de NF's, será apresentado ao usuário final a relação de NF's e o botão Ações, onde poderá ver mais detalhes se a nota está elegível ou não para antecipação.

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Além das regras de elegibilidade estabelecida pela Supplier há também regras de elegibilidade das notas faturadas pelo ERP Winthor:

  • NF's com Descontos financeiros e comerciais, onde que tais políticas podem estar cadastradas em inúmeras rotinas do ERP Winthor;
  • NF's com destacamento de ST - Substituição Tributária separada em uma parcela do financeiro (parâmetro 1222 - Lançar impostos (ST, IPI) apenas em X primeiras parcelas, da rotina 132);
  • A cobrança vinculada as NF's devem estar marcadas como Boleto Bancário no cadastro de cobranças da rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobranças;
  • NF's não podem ser canceladas na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal dentro do ERP Winthor;
  • Ao faturar, o financeiro gerado para essa nota não pode sofrer nenhum tipo de alteração, seja baixa, desdobramento, agrupamento, inserção de descontos, devolução, geração de arquivo remessa, custódia, negociação de vendor e/ou desconto e etc.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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