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- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos |
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fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Nota Crédito Cliente,Nota Débito Externa,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario Propio No,Retorno Simbolico |
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ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05 |
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|
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso01 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_MOTIVO | Motivo Aprob/Rechazo SRI | Sí |
| F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso02 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 05. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la facturafactura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
| F1_TRANSP | Cod. de la Transportadora | Sí |
|
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | paso04 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa |
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ids | paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12 |
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|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso06 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión facturafactura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F2_TPVENT | ¿Liquidación de Compras? | Sí |
| F2_TIPOPE | Tipo de Comprobante | Sí |
| F2_TPDOC | Tipo de reembolso | Sí |
|
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 01. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso07 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 11. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precioprecio | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA467N. Especie: NV. Número de Documento: 17. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_TIPOREM | Tipo del Remito | No |
| F2_LIQPROD | Utiliza Proceso Neto Pro | Sí |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F2_TRANSP | Código del Transportador | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso10 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del proveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda del proveedor | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso11 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documentodocumento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F2_NFREF | Documento de Referencia | No |
| F2_SERREF | Serie de documento referencia | No |
| F2_MOTIVO | Motivo | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 02. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso12 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 03. |
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...
Informações |
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title | Paquetes de actualización de uso interno. |
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Código: 011316 Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA. Código: 011317 Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras EQU
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos EQU
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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