01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XFUN | Funciones genéricas de Factura |
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EletronicasM486XFUN.PRW | 20ALL| Perú |
| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25416 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta débito técnico por hacer uso NÃO PERMITIDO de API em TRANSAÇÃO.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Factura Electronica de funciones genéricas de Factura Electrónica (M486XFUN.PRW), dentro de la función que Realiza baja automática de documentos a partir de comunicado de baja autorizado, M486AUTOCB(), se move reemplaza el bloque de código, desde la validación si es país PER, ubicandolas antes del uso de las funciones BeginTran() y EndTran(), estableciendo el inicio de la trasacción transacción (BEGIN TRANSACTION) prácticamente al inicio del proceso, cerrando el bloque (END TRANSACTION) al final de la función.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Configuraciones Previas,Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25416.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Por medio del En el módulo de ConfiguradorFacturación (SIGACFG) verifique que posea las tablas genéricas de Catálogo de Monedas SAT (XA), Catálogo de Bancos SAT (XB) y Catálogo de Métodos de Pago (XC)SIGAFAT), contar con una factura de salida ya transmitida a la SUNAT.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingrese En el módulo Facturación (SIGAFAT), ingresar a la rutina Reversión de Ajuste por Inflación (CTBR115Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486). Proporcionar los parámetros para visualizar los documentos transmitidos. Clic en Otras acciones | Comunica baja. - Proporcionar los parámetros para transmitir Comunicado de Baja.
- Serie: La serie de la factura señalada en las precondiciones.
- Documento Inicial y Documento Final: Número de la factura.
- Motivo: Colocar un comentario sobre el Comunicado de Baja.
- Clic en Ok.
- Verificar que se realice la transmisión.
De clic al botón Ok, para inicial el proceso de reversión. De clic al botón Si, para confirmar la configuración de los parámetros. De clic al botón Si nuevamente para confirmar la anulación de la secuencia de ajuste. - Verifique que sea detonado mensaje de validación referente al parámetro MV_SEGOFI y que no permita continuar el proceso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS