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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina Orden de pago  Pago (FINA085A) , al sececionar mas de un proveedor...al seleccionar facturas de varios proveedores, la rutina está haciendo mal el cálculo de la retención, ya que actualmente el mínimo se está considerando por Orden de Pago y no por Proveedor.
 

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Se ajustó el programa Orden de pago Pago (FINA085AFina085a) para la localización Paraguay, se ajustó el total de que calcule la retención de IVA ..por proveedor, considerando los límites establecidos en los parámetros.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idsp1,p2
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defaultyes
referenciap1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
  3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
  4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor al menos dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
  5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
  6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
  7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
  8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
  9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de compras (Fact) utilizando la información previamente registrada.Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas y con valor de base imponible mayor a 50000 y otro con base imponible menor a 500000
  10. A través Atravez del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:

Ejemplo:

ParametroDescripciónValor
MV_VLRIVAT
(
   Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA
).
500000
MV_
VLRIVAM (
VLRIVAD    Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA
).
99999999999999
MV_
VLRIVAD (
VLRIVAM    Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA99999999999999
Informações
titleInformación

Para determinar si debe ser realizado o no el cálculo de Retención de IVA en Orden de Pago cuando se tiene configurado un valor mínimo, por ejemplo MV_VLRIVAT, compara el valor mínimo configurado en el parámetro Vs, el valor de Base imponible del documento a pagar (Factura de Entrada).

En caso de querer solo utilizar un parámetro para indicar si aplica la retención o no , se debe configurar de la siguiente forma, por ejemplo solo se necesita el parámetro MV_VLRIVAT entonces los parámetros restantes deben informarse con el valor máximo permitido.

  1. El valor total del documento es de 500000 Guaraníes, la base imponible del documento es de 454545, es menor al mínimo configurado 500000, en este caso no será calculada la retención de IVA.
  2. El valor de la base imponible supera el valor configurado en el parámetro MV_VLRIVAT por lo que, en este caso, se calculará la Retención de IVA en la Orden de Pago

Para obtener más detalles, consulte los enlaces de Información adicional.

Compensación PA vs. Fact
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defaultno
referenciap2
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
  • Haga clic  en marcar los títulos de dos proveedores diferentes. 

    Image Added

  • Haga clic en la opción Pago automático.

Verifique que los campos Ret. IVA tengan los valores correctos para ambos proveedores
  •  


    Image Added


    • El proveedor 20520, la factura total consta de un solo pago de 343.500, la base imponible no supera el valor del parámetro MV_VLRIVAT, por lo que no calcula IVA.
    • El proveedor 20521, la factura total consta de tres pagos de 343.500, totalizando 1.030.500, la base imponible excede el valor del parámetro MV_VLRIVAT, por lo que se calcula el IVA.
  • Introduzca los importes por

compensar
  • pagar y haga clic en la opción Grabar.

    Image Added

  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS