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GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Geração de Nota Fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

Gestão de Plano de Saúde

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Geração Nota Fiscal

FP0510M

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Manutenção de Parâmetros da Notas Fiscal

FP0310L

Manutenção de Impostos 

FP0110H
Manutenção Autorização GuiasFP0711S
Carrega Tipo Pessoa Parametros Parâmetros Nota Fiscalsp-carrega-pessoa-paramnf

Parâmetro(s):

Banco Unificado deve ser "SIM".

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

ProgressProgress® /OracleOracle®

Tabelas utilizadas:

paramnf

dzimposto

Sistema(s) operacional(is):

Windows / Linux

Versões/Release:

12.1.7

Descrição

Foi alterado Alterado o processo de Geração das Notas Fiscais para possibilitar  na qual possibilitará a geração de notas para contratantes físicos e enviar enviará para o EMS o valor líquido, valor bruto, valor incondicionado desconto e valor dos impostos da fatura, para que estes sejam impressos na nota. IMPORTANTE: Para utilização desse processo é necessário que o cliente utilize o conceito de banco unificado.

 

Procedimento para Implantação

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente. 
O pacote está disponível no portal:

Links

Módulo

Endereço

PACOTE

https://suporte.totvs.com/download

 

 

Procedimento para Configuração


Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados.

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal

1. O programa hdsistem deve estar setado com a variável “banco unificado” com SIM.

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Parametrizações no EMS:

1. Deve existir um estabelecimento cadastrado Cadastre um Estabelecimento no Manutenção Estabelecimento.

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2. Deve existir Cadastre uma série cadastrada Série no CD0905.

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3. Deve estar cadastrado Cadastre o relacionamento Relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.

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4. O contratante Cadastre o Contratante para qual sera será gerada a fatura deve estar cadastrado como Emitente no cadastro CD0704.

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5. Devemos ter Cadastre a Natureza da Operação cadastrada no  no menu CD0606.

Importante Detalhe: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção emite Emite para terceiros Terceiros e emite duplicata deve ser não. Deve iniciar com 5Emite Duplicata deve estar como "Não".

6. Deve existir a conta contábil informada nos Informe uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.

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7. Deve ter cadastrada Cadastre a matriz Matriz de tradução Tradução no cadastro Manutençao Manutenção Matrizes Traducao OrganizacaoTradução Organização.

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Parametrizações no Gestão de Planos:

1. No menu Manutenção de Parametros Parâmetros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parametros Parâmetros da Nota Fiscal”Fiscal.

  • Gera nota fiscal: SIM
  • Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.
  • Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.
  • Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.
  • Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.

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2. No menu Manutencao Parametros Manutenção Parâmetros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.

  • Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.

 

  • Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.

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3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H) parametrizar parametrize os tipos de impostos.

4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B) deve ser cadastrado os eventos cadastre os Eventos que serão utilizados com classe de evento "F" e automático igual a Sim.

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5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J) deve relacionar relacione os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informar informe sua alíquota. OBS: Nesse caso tive que relacionar aos impostos do evento 10 – Mensalidade, pois era o evento que utilizava na geração da nota avulsa.

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6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C) relacionar , relacione a estrutura da proposta ao evento e informar informe ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.

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7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L) relacionar , relacione o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.

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8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M) informar , informe uma conta contábil para os impostos parametrizados.

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9. Devemos ter uma conta contábil cadastrada na tabela  Deve conter uma Conta Contábil na tabela "para-fat.ct-cuscon que sera a mesma do "no EMS2.

 

 

Procedimento para Utilização


       1.             No Sistema Gestão de Planos acessar acesse o menu Geração Notas Fiscais (FP0510M).

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       2.           Selecionar na opção Selecione em Arquivo onde deverão ser salvos o gravados os relatório de erros e de acompanhamento.

       3.           Selecionar na opção Selecione em Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal , lembrando que (serão consideradas apenas faturas de pre pré-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam numero número de nota fiscal).

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       4.            Selecionar a opção Parametro e informar a Informe na opção Parâmetro a Data de Emissão da NF Nota Fiscal e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física ou , Jurídica, ou Ambas.

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       5.            Selecionar a opção Executar a Nota Clique em Executar e a nota será gerada no sistema do EMS e a fartura sera fatura será preenchida com o numero número da nota fiscal gerada.

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       6.            Sera Será gerado o relatório de acompanhamento onde em que o usuário poderá conferir o numero número da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.

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7. Conferindo as faturas dos contratantes:

8. Consultando as faturas do Contratante Físico 2004858:

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a. Fatura 10 e seus eventos:

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b. Fatura 11 e seus eventos:

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9. Consultando as faturas do Contratante Jurídico 2004859:

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a. Fatura 10 e seus eventos:

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b. Fatura 11 e seus eventos:

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