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Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do Grupo grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.
Os documentos envolvidos são:•
- Autorização de Entrega.
- Solicitação ao Armazém.
• Cotações.
•- Contrato de Parceria.
- Medições.
- Nota Fiscal.
- Pedido de Compra.
- Solicitações de Compra.
- Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
Compras | Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro |
de Grupos de |
Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos |
parâmetros MV_CPAPROV (grupo de |
aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) |
ou MV_ |
PCAPROV (Grupo de |
aprovação default que será utilizado na |
aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos. | |
Gestão de Contratos | Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato. |
Gestão de Licitações | Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital. |
O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 4 etapas de Grupos de Aprovação apresenta 4 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo, caso o parâmetro MV_ALTPDOC estiver habilitado, determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastrado e cadastrado e por fim pode avaliar se a compra que foi feita está contemplada no tipo de compras cadastrada.
Procedimento para Utilização
- Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir.
- ;
- É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características.;
- Preencha os principais campos do cabeçalho;
- Grupo: Código de identificação do grupo de aprovação.
- Descrição : Descrição para identificação do grupo de aprovação.
- Preencha os principais campos de itensaprovadores:
- Aprovador (AL_APROV): Código do aprovador participante do Grupo de aprovação.
- Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.
- Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
- Visto: Não consome o valor do documento analisado do saldo do aprovador.
- Aprovador: Consome o valor do documento analisado do saldo do aprovado.
- Limite Auto (AL_AUTOLIM): Indica se considera os valores definidos como limite mínimo e limite máximo no Cadastro do Perfil de Aprovação. Se Sim, dispensa a aprovação de documentos com valor fora dos limites definidos.
Sim - Somente os documentos que estiverem dentro dos limites definidos no perfil de aprovação serão direcionados aos aprovadores.
Não - Ignora os limites definidos no perfil de aprovação e, desta forma, os documentos serão direcionados para os aprovadores mesmo que estejam fora dos limites.
- Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
- Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.
- Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.
- Pedido: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.
- Perfil Aprov.: Determinar qual o perfil de aprovador que será considerado.
- Superior:(AL_APROSUP): Este campo é utilizado no procedimento de transferência da pendência de aprovação do aprovador subordinado para o aprovador superior na rotina de liberação de documento. Caso não tenha sido informado o superior do subordinado na rotina cadastro de aprovadores, é utilizado o aprovador superior informado neste campo do grupo de aprovação para realizar o procedimento de transferência do aprovador subordinado para o aprovador superior.
- Caso tenha sido informado um aprovador superior na rotina de cadastro de aprovadores e um aprovador superior no grupo de aprovação, a prioridade será sempre o aprovador superior informado na rotina cadastro de aprovadores.
Preencha as entidades contábeis.
- Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo.
- Conta Contábil(DBL_CONTA): Código da Conta Contábil.
- Item Conta(DBL_ITEMCT): Código do Item de Conta.
Classe Valor(DBL_CLVL ): Código da Classe Valor.
As entidades contábeis são compostas por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta e Classe Valor. O bloqueio de alçadas por entidades contábeis, além de ser feito pela combinação de todas entidades informadas no grupo de aprovação, ele também pode ser é feito por aproximação da combinação. O sistema trabalha de forma recursiva para efetuar fetuar o bloqueio, ou seja, é verificada a combinação das entidades que mais se aproxima para efetuar o bloqueio.
- Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo
- Caso habilitado o parâmetro MV_ALTPDOC será habilitado a aba de "Tipos de documentos". Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
- Autorização de Entrega. Cotações.
- Contrato de parceria.
- Medições.
- Nota Fiscal.
- Pedido de Compra.
- Solicitação ao Armazém.
- Solicitação de Compra.
- Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
- Na aba "Tp Compra X Aprovadores" é associado quais os tipos de compras que serão permitido o aprovador liberar. Caso não seja informado nenhum, é considerado que são todos os tipos de compra.
Substituição de aprovadores
Esta opção está localizada no Grupo de Aprovação, tem como objetivo substituir os aprovadores que não podem realizar a aprovação por diversos motivos, por exemplo férias, desligamento, alteração na função etc.
Com isso a rotina fica com mais dinâmica, pois nos casos que o usuário não está na empresa é possível fazer o direcionamento das pendencias.
A rotina possui 3 partes:
- Dados Atuais/Filtro - Possui campos para realização de busca todos os aprovadores cadastrados. É possível filtrar por perfil, para um grupo de entidades especificas, ou para um usuário.
- Novos Dados/ Atualização - Nesses campos é informado o novo conteúdo que será inserido na confirmação da substituição.
- Atualização de aprovadores – Será o resultado dos filtros preenchidos "Dados Atuais/Filtro " e Novos Dados/ Atualização, esses dados serão exibido mediante ao acesso ao botão "Outras Ações" a opção "Buscar Aprovadores"
Informações |
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A opção cotações foi removida da aba tipo de documentos, devido não haver tratamento para aprovação de cotações. |
Aviso | ||
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O processo de alçada por Entidade Contabil foi estruturado e desenvolvido esperando a amarração detalhada. Desta forma é necessário informar a estrutura completa das entidades. Exemplo de combinações possíveis:
Este comportamento não pode ser alterado, nem mesmo por ponto de entrada. |