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Segmento: |
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Módulo: | 2 - Compra | ||||||||||||||||
Ticket: | DDLEGFIN-951 DDLEGFIN-955 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-951 DDLEGFIN-955 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina para a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, definindo se o usuário possui a permissão de alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.
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Critérios de Aceitação 1 . Deve ser criada na rotina 530, o seguinte Controle de Permissão de Acesso da Rotina 220: 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento; OBS: Confirmar no código se a próxima sequencia disponível continua o código 31. 2 . Deve ser atribuído para o parâmetro a configuração default: Desmarcado. 2.1 Se o parâmetro for Selecionado para o usuário, ele receberá o valor SIM: ACESSO = 'S' 2.2 Se o parâmetro for Desmarcado para o usuário, ele receberá o valor NÃO: ACESSO = 'N' 3. A configuração do parâmetro será registrada na tabela PCCONTROI com as informações: CODROTINA = 220, CODCONTROLE = 31 , CODUSUARIO = 'Matricula do usuário informado na rotina 530 para o campo USUARIO' e ACESSO = 'Recebe o valor configurado na tela da rotina 530' |
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Critérios de Aceitação 1 . O campo Tipo Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, deve ser apresentado Habilitado. 1.1 - Caso o campo do cadastro do Fornecedor não tenho o campo Tipo de Vencimento configurado, atribuir o valor padrão (F - Faturamento). Tratar esta informação como NVL. 2. O campo Tipo de Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, será desabilitado para alteração, se o usuário logado possui a configurado o parâmetro 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento marcado como 'SIM', da rotina 220. 3. No Fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, deve ser carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 4 . Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, atribuir no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento. 4.1 - A informação deve ser ajustada quando selecionar as opções: Comerciais e Ambos. 4.2 - Ajustar o campo: PCFORNEC.TIPOVENC = Atualizar com a Informação do Tipo Vencimento informado par ao pedido. |
03. SOLUÇÃO
Criada permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina a fim de definir se o usuário possui a permissão para alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
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