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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas2425/03/2021
País:México
Ticket:10914375
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11507

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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Respaldar del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11507
  3. Verificar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
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defaultno
referenciaPasos
  1.  Ir al módulo de Facturación "SIGAFAT".
  2.  Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
  3.  Incluir un pedido de venta para generar una Factura.
  4.  Asignar el tipo flete FOB, gastos de Flete y valor de Seguro.
  5.  Registrar al menos tres ítems al pedido.
  6.  Si es necesario, liberar el pedido de crédito y stock.
  7.  Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas (MATA468N)".
  8.  Generar factura a partir del pedido generado anteriormente.
  9.  Verificar que la factura se haya generado correctamente y que el gasto de Flete corresponda con lo informado en el pedido de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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