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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT
Función:
Nombre TécnicoRutina
Remisión Manual
Series para FacturasMATACHI.prw
País:
Paraguay
Chile
Ticket:18005014
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18269


02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

Se identifica problema en la rutina Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N), se observa que al incluir una NCC se utilizó erróneamente la serie 39 (boleta) y no la 61 (NCC) pero el sistema no validó que la serie no correspondía a NCC aun cuando en la rutina "Control de folios" está definido que serie 39 corresponde a boleta y 61 a NCC.

03. SOLUCIÓN

Para el país Chile se usa la rutina Series para Facturas (MATACHI) que realiza el registro de Series en la tabla SDV(Series para Facturas) para distintos documentos, lo que permite definir para cada serie su utilización, es importante mencionar que no existe un vínculo entre cada registro de serie con las especies, ejemplo si se da de alta una nueva serie esta podrá utilizarse en cualquier documento siempre y cuando exista el registro. Nota: Única rutina para control de series y no hay control de folios.

...

04.

...

CONFIGURACIONES Y EJEMPLOS

...

tabsSerie Activa, Serie Bloqueada, Serie Correlativo
idspaso1,paso2,paso3

Se ejemplifica el proceso de usos para país Chile con la rutina de series

  • A través de la rutina de "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina de "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida y TES de entrada.
  • A través de la rutina de "Series Para Facturas", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Serie. 
    • Serie (DV_SERIE) Serie del documento
    • Descripción (DV_DESC)

...

    • Descripción de la serie registrada
    • ¿Correlativ?  (DV_GERACOR) Indica si para esta serie es obligatoria la utilización de la numeración de correlativo
    • Bloqueado  (DV_MSBLQL) Indica si el registro de la serie está bloqueado o no para su uso
  • Nota : Es necesario que la serie a incluir se encuentre registrada en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), si no se cuenta con este registro dar de alta a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).

Image Modified

Image Modified

Totvs custom tabs box
tabsSerie Activa, Serie Bloqueada, Serie Correlativo
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box-items
defaultyes
referenciapaso1
  • Se incluye el siguiente registro de serie

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. 
      • Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
      • Tipo Ref
      • Motivo
    • En el área central informar los ítems de la remisión:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).

 

    • Grabar y verificar grabación.
  • En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.

Se realiza la grabación del documento correctamente.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso2
  • Se incluye el siguiente registro de serie

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso3
  • Se incluye el siguiente registro de serie.

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Nota Créd/Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCCNCP)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. 
      • Al informar la serie el campo de Num. Doc N° Correlati será informado automáticamente.
      • Tipo Ref
      • Image Added 
      • Núm. DocMotivo
    • En el área central informar los ítems de la remisión:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

...

Image Added

Al documento con los campos correctos.

Image Added


05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações
titleEn el país Chile no se usa control de folios.



06. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos