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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue (DMICAS-754).
  3. Ajustar el parámetro (Sección 04. Información Adicional).
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida, Gen. Titulo (F4_DUPLIC) =   'S=Si' y Impuestos.
  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente, ¿Ag.Ret.IVA? (A1_RETIVA) = 'S=Si'.

  8. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

  1. Informar los datos del encabezado con el cliente.
  2. Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
  3. Seleccione el título previamente generado por la nota de venta del cliente con retenciones.
  4. Informar una forma de pago de tipo RI o RR.
  5. Informar el número de recibo y la moneda del documento.
  6. Teniendo seleccionada la forma de pago, seleccionar "Otras acciones | Certificados [Ctrl + Q]"
  7. Se mostrará una ventana con la información del título seleccionado. Informar los datos del Certificado:
    1. Certificado
    2. Base
    3. Alícuota
    4. Retención
    5. CFO
    6. Registrar la tasa de cambio en caso de documento en outra moneda. 
  8. Confirmar la pantalla de certificados.
  9. Confirmar el recibo.

Notas

  • El valor base de cada línea se completa con el valor del impuesto relacionado con el libro fiscal generado en la factura.
  • No se pueden agregar nuevas líneas.
  • Las líneas son agregadas automáticamente por cada título seleccionado.

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