Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Tab Preço Pauta | Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.
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Classificação apenas na Filial? | Quando assinalado, determina que a classificação é solicitada na entrada por Compra, apenas no Destino, independente do tipo de Frete (CIF/FOB).
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Lacre Obrigatório | Quando assinalado, determina que é obrigatória a informação dos lacres no romaneio (recebimento/expedição). | |||||
Limite Crédito Safra | Quando estiver marcado será possível definir se a avaliação de crédito será ou não integrada ao EMS, caso não esteja marcado, o sistema não processará a avaliação de limite de crédito no módulo de originação de grãos. | |||||
Avaliação de Crédito Integrada EMS | Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.
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Classificação Grãos | Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.
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Desabilita Opção Classificação Origem/Destino Contrato | Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).
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Bloqueia Adto Prod sem Limite | Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.
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Moeda do Limite | Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).
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Exige Grupo Imptos Contrato | Quando assinalado, determina que é obrigatório informar o grupo de impostos ao cadastrar contratos. | |||||
Inscrição Automática EmitenteCliente | Quando assinalado, cadastra automaticamente a inscrição do fornecedor cliente no Inscrição X Fornecedor (GG1009).Nota: apenas quando emitente for Fornecedor ou Ambos, e o ramo de atividade for igual a RURAL. | |||||
Inscrição Automática Fornecedor | Quando assinalado, cadastra automaticamente a inscrição do fornecedor no Inscrição X Fornecedor (GG1009). | |||||
Sugere Conta Corrente | Quando assinalado, determina que ao incluir adiantamentos ou previsões na função Detalhe Contrato Compra (GG1001B), pagamentos em um fechamento financeiro ou parcelas em um Trade Slip através das funções Registrar Novos Negócios (GG0103) ou Negócios Compra (GG2013), será sugerida a conta preferencial. | |||||
Dias Prazo Fluxo Caixa | Inserir o número de dias úteis para validar a data de vencimento para adiantamentos em valor em Contratos de Compra. Exemplo: | |||||
Dias Variação Data Cotação | Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.
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Dias Úteis Cotação (d-?) | Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.
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Comp Margem Compra | Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem de compra.
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Prazo Trade Slip | Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.
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Recebe Contrato a Fixar por Estabelecimento | Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.
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Habilita Peso Armazém Troca Nota | Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.
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Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros | Quando assinalado, determina que é verificado o vínculo do contrato com o romaneio de retorno de remessa. | |||||
Considera Safra Contrato | Quando assinalado, determina que é considerada a Safra Contrato no Recebimento de Compra e Armazenagem. | |||||
Excede Volume na Última Carga/Contrato | Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.
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Motivo Inclusão Excedente | Selecionar o motivo pelo qual é permitido exceder o volume no recebimento. | |||||
Dias Tolerância Prazo Entrega | Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.
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Qtd Fiscal | Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.
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Qtd Física | Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.
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Gerar Pendências Diferença Quantidade | Quando assinalado, determina que é gerada pendência para emissão de nota para complemento/devolução quando houver diferença de quantidade entre a nota de compra do fornecedor e o peso líquido após a classificação no recebimento. | |||||
Qtd Max Devol Pend | Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.
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Preço Recebimento a Fixar | Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Critério Busca Preço Fixado | Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição | |||||
Data Vencimento CPR | Inserir a data padrão para vencimento da CPR (Cédula do Produtor Rural), que será sugerido na vinculação da CPR ao Contrato de Compra. | |||||
Moeda Ctr Balcão | Selecionar a moeda padrão para geração de contrato de Balcão. | |||||
Tipo de Compra Balcão | Selecionar o tipo de Compra padrão para geração de contrato de Balcão. | |||||
Código Referência Balcão | Selecionar o código de referência padrão para geração de contrato de Balcão. | |||||
Código Operação Balcão | Selecionar o código da operação padrão para geração de contrato de Balcão. | |||||
Comprador | Selecionar o comprador padrão para a geração do contrato Balcão. | Gera Contrato Balcão para FOB | Quando selecionado indica que poderá ser gerado Contrato de Balcão para Recebimento com Tipo de Frete FOBBalcão. | |||
Estabelecimento Administrador | Selecionar a opção que determina como será o preenchimento padrão para o campo Estabelecimento Administrador. As opções disponíveis são:
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Grupo Aprov. Banking | Selecionar o grupo de usuários com permissão para aprovação banking no módulo. | |||||
Utiliza Cotação Banking | Quando selecionado indica que deve solicitar a cotação Banking, e encaminhar o Trade Slip para aprovação da cotação Banking, quando houver uma fixação de preço na moeda corrente. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | |||||
Tipo Compra | Selecionar o código do tipo de compra que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | |||||
Referência | Selecionar o código da referência que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | |||||
Operação | Selecionar o código da operação que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | |||||
Comprador | Selecionar o código do comprador que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. |
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Campo: | Descrição | |||||
Aprova Amortização | Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir apenas amortização de dívidas. | |||||
Aprova Pagamento | Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir parcelas de pagamento ou taxas que geram pagamentos ao fornecedor do fechamento. | |||||
Juros Fechamento | Quando assinalado, determina que, ao incluir adiantamentos em valor ou em produto no contrato de compra originação de grãos, os juros serão calculados e atualizados somente no processo de fechamento financeiro, ficando estes vinculados ao processo.
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Vincula Warrant | Quando assinalado, determina que, ao gerar parcelas de pagamento no fechamento financeiro, são verificados os registros de Warrant em aberto para o fornecedor e geradas as parcelas de pagamento automaticamente vinculadas ao registro do Warrant, efetuando sua baixa.
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Baixar no Estabelecimento do Título | Quando assinalado, determina que a baixa será efetuada no estabelecimento do título. | |||||
Exibe Relatório Encontro Contas | Quando assinalado, será exibido (quando houver) relatório de encontro de contas após confirmar fechamento financeiro. Caso não esteja assinalado, o relatório não será exibido, contudo, essas informações poderão ser consultadas nos detalhes do contrato no fechamento financeiro (GG8000), pasta Enc. Ctas ou no relatório detalhado do fechamento financeiro (GG8003). | |||||
Taxa Limite Aceitável | Selecionar o código da taxa para desconto no fechamento do valor da diferença que esteja dentro do limite aceitável, conforme o parâmetro Valor Limite Aceitável.
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Taxa Desc Cheque | Selecionar o código da taxa para desconto por emissão de cheque no fechamento, conforme o parâmetro % Desc Cheque.
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Espécie | Selecionar a espécie de título para geração no contas a pagar, devido a diferença entre o preço recebido na entrada do produto e o preço da fixação.
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Série | Selecionar a série para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento. | |||||
Conta | Selecionar a conta para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.
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Centro de Custo | Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento. |
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