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Manutenção de Parâmetros de Importação -

...

IM0000

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível cadastrar e manutenir os parâmetros necessários para a correta utilização do módulo.

Parâmetros de Importação -

...

Aba Geral

Objetivo da tela:

Nessa tela podem ser manutenidas as informações gerais do módulo Importação.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.

Esp Título Trânsito

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado

quando da

na contabilização do material em trânsito.

Informações
titleImportante:
Espécie

A espécie deve utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo.

Isso

Isto acontece

quando do

no relacionamento de contas de saldo do fornecedor.

Esp Título Recebimento

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.

Informações
titleImportante:

No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.

Histor Padrão

Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).

Conta Material em Trânsito

Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito
, quando do
no recebimento do material.

Centro Custo Material em Trânsito

Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito

, quando do

no recebimento do material.

Fornecedor do Imposto de Importação

Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

Despesa do Imposto de Importação

Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).

Informações
titleImportante:

A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do II.

Conta Aplicação NF Simples Remessa 

Selecionar

Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Informações
titleImportante:

Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos:

  • Tipo:
deve
  • Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
  • A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.

Senha Documentos Gráficos

Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação.

Confirmar Senha Documentos Gráficos

Inserir a confirmação da senha informada.

Informações
titleImportante:

A confirmação da senha será realizada quando da inclusão ou modificação da mesma.

Senha Purchase Order

Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order.

Confirmar Senha Purchase Order

Inserir a confirmação da senha informada.

Informações
titleImportante:

A confirmação da senha será realizada quando da inclusão ou modificação da mesma.

ICMS Tot NFE

Quando assinalado, indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.

Integra Base ICMS

Quando assinalado, indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.

Gera Histórico Processo

Quando assinalado,
Gera Primeira Remessa com NF Mãe

Image Added

Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.

Gera Histórico Processo

Image Added

Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

ICMS incide IPI Outros (OF)
Desconsidera Título IVA Mercadoria

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Quando assinalado,

indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais, o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras", referente ao IPI

permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria.

Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.

Sugere localização padrão para depósito CQQuando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade.

Informa

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

  • Prazo Entrega.
  • Data Embarque.
  • Data Entrega.
Informações
titleImportante:

Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importação.

Relaciona

Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:

  • Ordens de Compra.
  • Parcelas de Compra.
Informações
titleImportante:

A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

Parâmetros de Importação –

...

Aba Câmb. EMS5

Image Added

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio

da função

do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Informações
titleImportante:

Essa

pasta

aba somente é habilitada quando o módulo de Câmbio estiver implantado e parametrizado para efetuar integração com o EMS 5.

Parâmetros de Importação –

...

Aba PIS/COFINS

Image Added

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações referentes ao PIS/COFINS.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição

Dt Início PIS

Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática.

Tributação PIS 

Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
Calcula Base PIS Reduzida

Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução.

 

Nota
titleNota:
  • Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado.
  • Caso não seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.

 

Dt Início COFINS

Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática.

Tributação COFINS 

Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
Calcula Base PIS Reduzida

Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução.

Nota
titleNota:
  • Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado.
  • Caso não seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.

Parâmetros de Importação –

...

Aba Impt/Antecip

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de informações sobre

cotação

impostos e antecipação.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Despesas e Impostos

ICMS Tot NFE

Image Added

Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.

ICMS Integra Base ICMS

Image Added

Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.

ICMS incide IPI Outros (OF)

Image Added

Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.

EspécieSelecionar a espécie a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.
Série Selecionar a série a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.
Geração Automática

Image Added

Quando assinalado

Quando assinalado,

determina que na inclusão de cotações

,

as despesas e os impostos

padrões devam

padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação.

 

Informações
titleImportante:

A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do II.


Nat. Operação

Image Added

Impostos

Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos. 

Imposto Importação

Image Added

Quando assinalado

,

determina que o imposto de importação

deva

deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.

Despesa do Imposto de Importação

Image Added

Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).


Fornecedor do Imposto de Importação

Image Added

Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

IPI, PIS, COFINS E ICMS

Quando assinalado, determina

Image Added

Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI

deva

, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente

gerado

gerados na inclusão de cotações.

Nesse caso

Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor

da mesma

das cotações.

PIS

Quando assinalado, determina que o PIS deva ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. Nesse caso, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesma.

COFINS

Quando assinalado, determina que a COFINS deva ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. Nesse caso, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesma.

ICMS

Quando assinalado, determina que o ICMS deva ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. Nesse caso, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesma
Despesa (IVA)

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Fornecedor (IVA)

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Despesa (Taxa Estatística)

Image Added

Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa.

Fornecedor (Taxa Estatística)

Image Added

Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística.

Despesa (ISD)

Image Added

Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque.

Despesa Imposto País

Image Added

Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque.

Fornecedor (Imposto País)

Image Added

Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa Imposto Internacional

Image Added

Ao clicar será executado o programa IM0007, que permite ao usuário informar as faixas de base do imposto de Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de imposto calculado.

Informações
titleImportante:

As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado na função no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565).

Parâmetros de Importação –

...

Aba Documentos

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de

layouts

leiautes padrão para documentos.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Diretório

Quando acionado

,

é apresentada a

janela

tela Procurar

Pasta

Aba, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os

layouts padrões

leiautes padrão do estabelecimento.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição

Layout Pré-Licença de Importação

 


Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os

layouts padrões

leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.

Nota
titleNota:
Quando da

Na geração da pré-licença de importação

,

esse diretório será considerado quando selecionada, na

pasta

aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".

Layout Solicitação Autorização Importação

Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os

layouts padrões

leiautes padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação.

Nota
titleNota:
Quando da

Na geração da solicitação de importação

,

esse diretório será considerado quando selecionada, na

pasta

aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".

Senha Documentos Gráficos

Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação.

Confirmar Senha Documentos Gráficos

Inserir a confirmação da senha informada.

Senha Purchase Order

Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order.

Confirmar Senha Purchase Order

Inserir a confirmação da senha informada.

Parâmetros de Importação –

...

Aba Siscomex

Image Added

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição

CPF Representante

Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex.

Nome

Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação.

Utiliza Rateio Siscomex

Quando assinalado
,
indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex.

Despesa Siscomex

Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".

Fornecedor Siscomex

Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".

Moeda

Inserir o código da moeda Dólar para conversão.

Nota
titleNota:

Esse código será considerado nos casos em que a conversão para

dólar

Dólar for obrigatória no Siscomex.

Solicita LI para todos os itens

Quando assinalado
,
indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação.

Parâmetros de Importação – Drawback


Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Drawback.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tabela Ato Concessório

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Ato Concessório.

Tabela DIT

Image Added

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela DIT.

Tabela Itens do Ato Concessório

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do Ato Concessório.
Tabela Itens do DIT

Image Added

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do DIT.

Tabela Documentos Relacionados

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Documentos Relacionados.

Nr.

...

Dias para Vencimento

Inserir o número de dias o qual o usuário irá receber e-mail de notificação com relação ao vencimento do Ato Concessório quando emitido o Relatório Ato Concessório (DK2030)

Usuário E-mail

Inserir o e-mail do destinatário, para onde será enviado a notificação para controle de validade do Ato Concessório.

Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em determinado período.

Trata Depósito Drawback

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Quando assinalado o sistema irá transferir a mercadoria no momento da nacionalização para o deposito de Drawback, quando houver Ato Concessório vinculado.

Nota
titleNota:

Image Added
Para a localização Argentina o Ato Concessório é denominado DIT.

Vincula Drawback por Embarque

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Quando assinalado, o drawback será vinculado por embarque e não mais por ordens de embarque.


Conteúdos Relacionados:

Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)

Manutenção de Cotações (OC0201)

Acompanhamento Centralizado (IM0044)

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)

Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)

Incoterm