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Livro Apuração - Não considerar Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||
Módulo: | Obrigações Fiscais | ||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | "Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?" | ||||||||||||||
Chamados Relacionados | TSFRZV; , TSPTCO | ||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-10821 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informix, Oracle, SQLServer | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux |
Descrição
Atender a as Resoluções Nº0002/2001 e Nº0012/2014 onde consta como os os valores retidos do ICMS devem ser escriturados.
Legislação
- Resolução Nº0002/2001 – GSEFAZ Publicada no DOE de 07.02.2001
- Resolução Nº0012/2014 – GSEFAZ Publicada no DOE-SEFAZ de 9.04.14
Segundo o parecer tributário do chamado TTJPQX, a escrituração do CT-e pela empresa tomadora do serviço – Amazonas deve ser realizado conforme abaixo:
Diante as das informações acima entende-se que, o tomador do serviço de transporte, na condição de empresa incentivada com restituição do ICMS, estabelecida no Estado do Amazonas, é responsável pelo recolhimento do imposto como contribuinte substituto.
Neste caso, deverá escriturar o CT-e nos registros D100 e D190 da EFD-ICMS/IPI destacando o crédito de ICMS pelo valor integral.
Deverá ser cadastrado cadastrada uma observação no registro 0460 para lançamento do ICMS-ST onde será utilizado e sse esse mesmo código para o registro D195 (Observações do lançamento fiscal).
Isto postoCom isto, o valor do ICMS-ST retido poderá ser lançado no registro D197 que corresponde aos lançamentos de outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal.
Em relação a apuração dos valores do ICMS-ST, o somatório dos valores retidos que foram informados no registro D197 serão apresentados no registro E210 (Apuração do ICMS – Substituição Tributária) no campo 15.
Por fim, os valores de ICMS-ST a serem recolhidos deverão ser informados no registro E250 (Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher – substituição tributária) respeitando considerando o código de recolhimento.
Alterações Efetuadas
Desenvol
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
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Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
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Foi criado o parâmetro "Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?" onde será indicado se deve ou não gerar o ajuste referente aos valores de serviços de transportes na apuração no ICMS/IPI.
Esse parâmetro possui três opções de escolha. As opções disponíveis são:
- 1 - Gerar um ajuste por documento (D197): Gera um ajuste para cada frete com o valor do ICMS ST, conforme o valor que consta no SUP0580 / Impostos / st_serv_transp.
- 2 - Gerar um ajuste com o valor total (E220): Este ajuste era gerado anteriormente, e foi alterado para gerar como um ajuste de ICMS-ST.
- 3 - Não gerar ajuste: Não gera nenhum ajuste.
OBF0030/OBF12030 - Apuração do ICMS/IPI
Foi alterado para verificar o parâmetro "Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?", caso esteja como "1 - Gerar um ajuste por documento (D197)", será criado um ajuste para cada frete com a descrição "Utilização de Serviços com Imposto a Pagar”, caso esteja como "2 - Gerar um ajuste com o valor total (E220)", o programa irá criar um único registro de ajuste que irá somar todos os valores de ICMS-ST de todos documentos de frete e caso o parâmetro estiver como "3 - Não gerar ajuste", o programa não cria nenhum registro de ajuste.
Foi criado também um parâmetro no VDP1075 (De/Para), para que o mesmo conste o código de ajuste do serviço de transporte, para configurar e efetuar o processo abaixo:
Tabela: EMPRESA
Formação campo: cod_empresa
Conteúdo: Código da empresa
Sistema: COD_AJ_SERV_TRANS
Conteúdo: Código de Ajuste do Serviço de Transporte – Ex: AM71011001
OBS.: Caso esse parâmetro não esteja definido, o mesmo deve ser atribuído manualmente no programa SUP7400 (Valores Complementares da Apuração ICMS/IPI) após o processamento do programa OBF12000/OBF0030.
OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Foi alterado para que apresente no campo 15 do E210 os valores do ICMS ST dos registros C197 e D197, se o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ for igual a “7” (débitos especiais) e o quarto caractere for igual a “1” (operações por ST) e Tipo de Apuração do SUP7400 for igual "D".
Foi alterado para gerar o registro E250 automaticamente quando informado a guia de recolhimento no SUP8910.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações deste chamado.
Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 03-2016 / 12.1.11.
- Processe o conversor de parâmetros OBF00442.cnv por intermédio do LOG6000.
Procedimento para Utilização
1. Gerar nota fiscal de venda e frete com ICMS ST, conforme a Base de Conhecimento LRECFR0030 - Como calcular ICMS ST no frete.
2. No LOG00087, configurar o parâmetro "Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?".
3. No VDP1075 criar o parâmetro COD_AJ_SERV_TRANS com o código de ajuste.
4. No OBF2060/OBF12000 executar a integração das notas fiscais de entrada.
5. Executar a apuração do ICMS/IPI no OBF0030/OBF12030.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
6. No SUP7400 realizar alteração nos ajustes,caso seja necessário.
7. Executar o Livro de apuração do ICMS/IPI no OBF8870/OBF12040.
8. Executar o SPED Fiscal e verificar a criação do arquivo, se as informações estão corretas.