Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Menu: Contas a Pagar/ Recedber - Operações Financeiras - Baixas Realizadas de Lançamentos


Tem objetivo de simplificar a visualização dos itens de baixas gerados. Você define quantos e quais cadastros serão apresentados, criando filtros através do Gerenciador de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas).

Permissão

A Permissão para visualização do menu Baixas realizadas de lançamentos, fica disponível em Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a menus | [02] Contas a Pagar/Receber | [02.01] Operações financeiras |

Baixas realizadas de lançamentos

Wiki MarkupO menu baixas realizadas de lançamentos tem objetivo de simplificar a visualização dos itens de baixas gerados. Você define quantos e quais cadastros serão apresentados, criando filtros através do Gerenciador de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas).   *Permissão*   A Permissão para visualização do menu Baixas realizadas de lançamentos, fica disponível em Serviços Globais | Segurança | Perfis | Acesso a menus | \[02\] Contas a Pagar/Receber | \[02.01\] Operações financeiras | \ [02.01.09\] Baixas realizadas de lançamentos.     *Regerar contabilização de baixa*   Tem como objetivo regerar a contabilização dos itens de baixa integrados ao lote zero, com a possibilidade de informar um novo evento que será considerado para a nova contabilização do lote N, ou seja, o sistema gera o estorno da contabilização do lote zero, mas a nova contabilização no lote N irá considerar o evento informado.   A opção "regerar contabilidade integrada ao lote zero" refaz a contabilização integrada ao lote zero do item de baixa selecionado e tem a possibilidade de informar a data de estorno da contabilização. Caso a data não seja informada, o processo irá considerar a data parametrizada no sistema.   A opção "regerar contabilização não integrada ao lote zero" refaz a contabilização do item de baixa seguindo o evento contábil informado ou o evento utilizado na baixa do lançamento.   Obs.: Ao realizar o processo "Regerar contabilização de baixa" e selecionar um evento contábil que esteja com o parâmetro "Não validar valor contabilizado zero" marcado e as partidas estiverem com valor zerado, o processo será concluído sem gerar a contabilização.     *Estornar contabilização de baixa integrada ao lote zero*   Tem como objetivo realizar o estorno e a nova contabilização do item de baixa. O evento contábil utilizado na baixa do lançamento financeiro, será utilizado para regerar a contabilização. Não existe a possibilidade de alterar o evento contábil.  

Regerar contabilização de baixa

Tem como objetivo regerar a contabilização dos itens de baixa integrados ao lote zero, com a possibilidade de informar um novo evento que será considerado para a nova contabilização do lote N, ou seja, o sistema gera o estorno da contabilização do lote zero, mas a nova contabilização no lote N irá considerar o evento informado.

A opção "regerar contabilidade integrada ao lote zero" refaz a contabilização integrada ao lote zero do item de baixa selecionado e tem a possibilidade de informar a data de estorno da contabilização. Caso a data não seja informada, o processo irá considerar a data parametrizada no sistema.

A opção "regerar contabilização não integrada ao lote zero" refaz a contabilização do item de baixa seguindo o evento contábil informado ou o evento utilizado na baixa do lançamento.

Observação:

Ao realizar o processo “Regerar contabilização de baixa” e selecionar um evento contábil que esteja com o parâmetro "Não validar valor contabilizado zero" marcado e as partidas estiverem com valor zerado, o processo será concluído sem gerar a contabilização.

Estornar contabilização de baixa integrada ao lote zero

Tem como objetivo realizar o estorno e a nova contabilização do item de baixa. O evento contábil utilizado na baixa do lançamento financeiro, será utilizado para regerar a contabilização. Não existe a possibilidade de alterar o evento contábil.