Se identifica una baja de performance en la rutina Cheques Emitidos (FINA096), el problema se presenta al realizar la anulación de cheque con estatus "Liquidado".
Al ingresar a la opción Anular un Ch cheque y seleccionar presiona el botón “Cancel” Anularel sistema no anula interrumpe la operación, continuando el proceso.
Al cancelar el proceso de anulación de un Cheque dentro de la nota de débito, el cheque queda cancelado, a pesar de haber cancelado el proceso durante la generación de la nota de débito.
Al realizar la anulación de un cheque recibido con estatus “Emitido”, la rutina (FINA096) detona el siguiente mensaje: “Problema: FK1_DATA – OBRIGAT – El campo Fch. Baja (FK1_DATA) no está rellenado”.
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Se realiza la dependencia de la rutina FINM010para solucionar el problema de performance.
Se asigna validación para que al seleccionar presionar el botón de anular salga del procesoAnular, el proceso sea finalizado.
Se valida la transacción para en caso de no finalizar el documento realizar anular la generación del documento fiscal sea realizado un rollback.
Se informan los campos obligatorios en el proceso.
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Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Actualizaciones|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.
Una vez generado el documento.
Se verifica el estatus del Issue cheque y se observa que se encuentra anulado.