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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha del Parche
FINA085AOrden de Pago
2704/0203/2020
Ticket:7938388.
Versión:12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Teniendo una Factura de Entrada (MATA101N) que genera Detracción (TX),   dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) no se permite seleccionar el titulo TX título NF antes que el titulo NFtítulo TX, aun aún cuando el Proveedor  Proveedor tiene el campo Tipo Agente (A2_RETENED) con valor 2 - AutoRet.

Un segundo defecto encontrado ocurre cuando, después de dar doble clic sobre  sobre el titulo documento NF, se disparaba mostraba el dialogo mensaje: "Es necesario efectuar la baja del título de detracción antes de la baja de este título", posterior ; posteriormente el usuario abría la rutina de Proveedores (MATA020) para cambiar el valor del campo Tipo Agente (A2_RETENED). Una vez que el usuario retornaba a la rutina de Orden de Pago (FINA085A) y seleccionaba  el mismo Titulo incrementaba Título, se incrementaba el Total Por Pagar.

03. SOLUCIÓN

Para el defecto reportado por el cliente, se replicaron los cambios realizados en la el issue MMI-5397 para permitir la selección y pago del Titulo Título (NF) antes que la Detraccion Detracción (TX).

Solucionar el La solución al defecto encontrado dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) que incrementa incrementaba el Total al pagar, consistió en vaciar los indices de la variable (Array) que guarda los valores de los títulos seleccionados, cada que finalizan las validaciones del titulo seleccionado, dejándola disponible en cada selección de titulo.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-condiciones
1.-
  1. Realizar un backup del repositorio (RPO).
  2. Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8171.
  1. Generar una Factura de Entrada (MATA101N) que genere Titulo de Detracción (TX)usando un proveedor que tenga configurado el campo Tipo Agente (A2_RETENED) = 2 -
AutoRet 
  1. AutoRet.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Pasos
1.-
  1. En la rutina Orden de Pago (FINA085A)
 
  1. , verificar que se generaron dos tipos de documento (NF y TX) para el mismo Numero de
Titulo
  1. Título de la Factura de Entrada que se
creo
  1. creó.
2.-
  1. Seleccionar el tipo de documento NF (validando que no se muestre el
dialog
  1. mensaje que informa que es necesario dar de baja antes el documento TX).
3.-
  1. Generar el Pago Automático.
HTML
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